счет фактуры на корректировку долга

1. luda33 28.09.14 16:03 Сейчас в теме
Есть корректировки долга - перенос задолженности
Провдка ДТ62.02 покупатель1- КТ62.02 покупатель2
Т.к. Дт76.АВ должен совпадать с КТ62.02
то автоматом вводим счет-фактуру на аванс на корректировку - получаем дт76.ав - кт68 по покупатель2
а вот то что аванс закрылся у покупателя 1 - с ним то что делать?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
4. elisabet 101 06.10.14 16:09 Сейчас в теме
(1) НДС по авансам до переноса задолженности закроются в книге продаж, новые должны встать в книгу покупок.
(3) можно - это договор переуступки права требования называется.
(2) ничего корректирующего никуда вносить не надо, есть первичная платежка, на основании которой была выписана первичная счет-фактура, есть договор цессии. на основании которой сделан перенос, все первичные документы в наличии, никаких корректирующих счетов фактур не вноситься.
2. Cooler 22 28.09.14 22:09 Сейчас в теме
а вот то что аванс закрылся у покупателя 1 - с ним то что делать?
По логике вещей - тоже вводить корректирующий, но в минус, с обнулением первичного: покупатель 2 приобрел право на вычет НДС с уплаченного аванса, стало быть, покупатель 1 это право утратил, пусть корректирует свою книгу покупок.

Хотя, по той же логике, покупателю 2 надо выписывать не корректирующий, а первичный - корректировать-то нечего...
3. Jorj20 30.09.14 10:16 Сейчас в теме
А как можно перевести аванс, от одного покупателя на другого. Это значит, что меняется природа обязательства. Такое возможно?
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот