По теме из базы знаний
- Перенос данных из УПП 1.3 / КА 1.1 в БП 3. Переносятся документы, справочники и начальные остатки
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки
- Загрузка документов из Excel в 1С: УПД, ТОРГ-12, отчеты маркетплейсов, заказы, счета, прайсы
- Автоматический ввод остатков по раздельному учёту НДС
- Перенос остатков по бухгалтерским счетам из БП 3.0 в УХ 3.1
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Из справки к документу "ввод остатков":
Раздел учета "Расчеты с персоналом по оплате труда и депонентам (счета 70, 76)"
При вводе задолженности по заработной плате, следует учитывать, что дебиторская задолженность по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (задолженность сотрудника по авансам полученным) указывается со знаком "минус".
Раздел учета "Расчеты с персоналом по оплате труда и депонентам (счета 70, 76)"
При вводе задолженности по заработной плате, следует учитывать, что дебиторская задолженность по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (задолженность сотрудника по авансам полученным) указывается со знаком "минус".
Хм, если еденичный случай, тогда расчетку можно и поправить ручками...
Но скоре всего разница будет идти дальше - править регистр "Зарплата к выплате" через "Проводки документа" - поле "Период взаиморасчета" (пробуйте на архиве!)
Но скоре всего разница будет идти дальше - править регистр "Зарплата к выплате" через "Проводки документа" - поле "Период взаиморасчета" (пробуйте на архиве!)
Когда-то читала ответ от разработчиков по поводу ввода начальных остатков по 70 и отражению в расчетных листках:
"Особенностью конфигурации является то, что остатки по заработной плате на счете 70 (которые вводятся при начале работы с программой документом "Ввод начальных остатков") не являются остатками подсистемы учета зарплаты. Эти остатки расчетов в программе интерпретируются как невыплаченная с - точки зрения бух.учета - зарплата. При проведении документа "Ввод начальных остатков" создаются документы "Ведомость на выплату зарплаты через кассу" (или "Ведомость на выплату зарплаты через банк") которые должны быть выбраны в документе "Расходный кассовый ордер" (или "Списание с расчетного счета"). В подсистеме учета расчетов с сотрудниками эти данные не отражаются. Т.е. для подсистемы учета зарплаты остатков взаиморасчетов нет и в отчетах "Расчетный листок" и "Расчетная ведомость" остатков быть не должно. "
""Ввод начальных остатков" автоматически создает соответствующую ведомость, но со специальным признаком, которые не позволяет ей сформировать движения взаиморасчетов и исключает возникновение несуществующей "задолженности"."
"Особенностью конфигурации является то, что остатки по заработной плате на счете 70 (которые вводятся при начале работы с программой документом "Ввод начальных остатков") не являются остатками подсистемы учета зарплаты. Эти остатки расчетов в программе интерпретируются как невыплаченная с - точки зрения бух.учета - зарплата. При проведении документа "Ввод начальных остатков" создаются документы "Ведомость на выплату зарплаты через кассу" (или "Ведомость на выплату зарплаты через банк") которые должны быть выбраны в документе "Расходный кассовый ордер" (или "Списание с расчетного счета"). В подсистеме учета расчетов с сотрудниками эти данные не отражаются. Т.е. для подсистемы учета зарплаты остатков взаиморасчетов нет и в отчетах "Расчетный листок" и "Расчетная ведомость" остатков быть не должно. "
""Ввод начальных остатков" автоматически создает соответствующую ведомость, но со специальным признаком, которые не позволяет ей сформировать движения взаиморасчетов и исключает возникновение несуществующей "задолженности"."
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот