добрый день!
на начало года у организации есть переплата по налогу на имущество. при сдаче баланса всю переплату "ручками поправили печатную форму" и поставили все на 206 счет.
сейчас возник вопрос как начало года показать авансы по 206 счету, а в начале года бух справкой показать переплату по налогу на имущество.
подскажите бух проводки, чтоб потом все контрольные соотношения проходили.
на начало года у организации есть переплата по налогу на имущество. при сдаче баланса всю переплату "ручками поправили печатную форму" и поставили все на 206 счет.
сейчас возник вопрос как начало года показать авансы по 206 счету, а в начале года бух справкой показать переплату по налогу на имущество.
подскажите бух проводки, чтоб потом все контрольные соотношения проходили.
По теме из базы знаний
- 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации
- 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом
- Настройки параметров учета и отражение документов в 1С 8 ERP
- Заполнение промежуточного ликвидационного баланса в 1С: Бухгалтерии 3.0
- 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 (НКО)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
вообще авансы у бюджетников не приветствуются (кроме авансов, предусмотренных договором).
они означают нецелевое использование бюджетных средств. и за это по-хорошему должны давать по голове.
самому в последнее время попадаются часто такие косяки. причем на вопрос, что мешает платить строго по договору или по декларации какое-то невразумительное блеяние.
по вопросу. раз поставили ручками на 206, ставьте ручками с 206 на 303. дт 303 кт 206
тут не до красивостей. об этом нужно было думать когда плтили авансовые платежи.
они означают нецелевое использование бюджетных средств. и за это по-хорошему должны давать по голове.
самому в последнее время попадаются часто такие косяки. причем на вопрос, что мешает платить строго по договору или по декларации какое-то невразумительное блеяние.
по вопросу. раз поставили ручками на 206, ставьте ручками с 206 на 303. дт 303 кт 206
тут не до красивостей. об этом нужно было думать когда плтили авансовые платежи.
(5) vostdnn, да собственно выбирать не из чего. дт 303.12 (у него 2 косгу 730 и 830) 303.12 830 по 206 счету. используете субсчет на котором сумма (там тоже 2 косгу 560 и 660) 206.хх 660
303.12 830 206.хх 660
с косгу все просто. заходите в план счетов, кликаете на счете, открываете вкладку кэк и та написано какой кэк(косгу по дебету этого счета, како по кредиту)
если не написано (как у 401) тогда думать нужно.
(6) skit, интересно, почему изменилась сумма налога на имущество, в связи со сменой учредителя? много авансом переплатили а потом массово списали ОС?
303.12 830 206.хх 660
с косгу все просто. заходите в план счетов, кликаете на счете, открываете вкладку кэк и та написано какой кэк(косгу по дебету этого счета, како по кредиту)
если не написано (как у 401) тогда думать нужно.
(6) skit, интересно, почему изменилась сумма налога на имущество, в связи со сменой учредителя? много авансом переплатили а потом массово списали ОС?
(7) alivan, Мы уходили с одного учредителя с финансированием кассового расхода, сколько потратили за год столько нам и дали у другого учредителя, вот чтоб не потерять средства мы и перечислили все остатки какие были налог на имущество, земельный налог,коммуналку.И хорошо что сделали так, нам урезали финансирование на следующий год.
(8) skit, что за остатки перечислили? остатки задолженности по налогам, или остатки денежных средств так решили "вложить". наверное второе, т.к. получился аванс. и это нехорошо. очень интересная политика организации.
я так понимаю, что этот аванс главбух аргументировал, "урезанием" финансирования?
а что значит "урезали" финансирование? есть план фхд, есть лбо,смета в зависимости от типа организации.
все деньги выделяются постатейно. и на налоги никак не могут урезать. на что-нибудь другое (например на гсм) это да.
или как? распорядитель утвердил пфхд, где на налоги 0?
понимаю, в нашей стране всякое может быть... но все же.
один геморрой поменяли на другой. это не просто нужно проплатить в налоговую, но еще и в течение 3-х дней побежать написать заявление о переплате, нужно свериться с налоговой...
либо надеяться на добрую волю налоговой. а ведь может и упереться.
я так понимаю, что этот аванс главбух аргументировал, "урезанием" финансирования?
а что значит "урезали" финансирование? есть план фхд, есть лбо,смета в зависимости от типа организации.
все деньги выделяются постатейно. и на налоги никак не могут урезать. на что-нибудь другое (например на гсм) это да.
или как? распорядитель утвердил пфхд, где на налоги 0?
понимаю, в нашей стране всякое может быть... но все же.
один геморрой поменяли на другой. это не просто нужно проплатить в налоговую, но еще и в течение 3-х дней побежать написать заявление о переплате, нужно свериться с налоговой...
либо надеяться на добрую волю налоговой. а ведь может и упереться.
(10) alivan, На налоги деньги дают,но с задержкой за 4 квартал, аж в феврале-марте, налоговая естественно начисляет пени. А у нас переплата вот уже третий год и пени не начисляются (в этом году сделаем как надо), с налоговой ежегодно проводим акт сверки, нареканий не было.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот