Как избавиться от авансов по 60.02, 62.02 и по другим взаиморасчетам

22.05.14

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Статья для тех, кто на ЕНВД или на УСН с доходов.
Есть в 1С Бухгалтерии 8 такая ненавистная вещь как ежесекундные авансы.  Чуть раньше ввел оплату и вот, лезут двойные обороты по взаиморасчетам, а нам оно надо?

Есть способ избавиться от авансов (использования программой счетов 60.02 и 62.02) без программиста. Ну, это если они вам уже обрыдли.  Что не будет работать точно после этих нововведений: НДС, упрощенка Доходы-расходы т.к. не будет видеть оплату.

ВНИМАНИЕ – перед экспериментами сделайте резервную копию.

Что делать:

  1. В плане счетов установить  у 60, 60.01, 60.02, 62.01, 62.02, 76.*(какие нужны)  у субконто «Документы расчетов с контрагентами» галочку «только обороты»
  2. Заменить в уже существующих документах и в регистре «Счета расчетов с контрагентами» счета 60.02 на 60.01, 62.02 на 62.01. Это можно сделать с помощью стандартной обработки «Поиск и замена значений» .
  3. Перепровести документы.

Проверить  результат  и пригодность использования в вашей местности.

Как это работает и почему это нельзя использовать у всех. С этого момента программа не находит долга по документу, т.к. субконто становиться оборотным и не имеет остатка и все-все идет на аванс. Но там у нас стоит уже нужный нам счет учета 60.01 или 62.01. И по бухучету все как нам нужно. Но для учета НДС или оплаты по УСН (доходы-расходы) оплаты нет и долга нет, т.к. там кроме своей логики специализированных регистров используется и взаиморасчеты по документам из бухучета.

Как бы было клево, если бы 1С не использовали данные бухучета по взаиморасчетам для налогового учета.

взаиморасчеты авансы 60.02 62.02

См. также

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190738    270    239    

269

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22412    181    6    

162

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    56801    184    76    

116

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23731    25    34    

32

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    94765    589    281    

140

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30520    120    66    

100

Групповое формирование, согласование, печать и отправка по e-mail актов сверок взаиморасчетов (Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0)

Email рассылки Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Указывайте любой период, список организаций, контрагентов, видов договоров (с покупателем, с поставщиком и др.), счетов бухгалтерского учёта, валюту, необходимость детализации по договорам, список печатных форм и форматов их сохранения, а затем формируйте, согласовывайте, контролируйте, печатайте и отправляйте по e-mail готовые акты сверок прямо из 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0.

9000 руб.

03.04.2018    30646    64    24    

64
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. bidond 45 03.06.14 11:17 Сейчас в теме
Можно документы разнести по времени.
С помощью групповой обработки документов
установить время для каждого вида документа (Платежка входящая 21:00, Реализация 20:00)
провести
zvERP1c; +1
4. Sherdrada 22.08.19 17:05 Сейчас в теме
(1) стандартной обработкой?
по всем документам Платежки и Реализации? И нормально работает?
+
2. DVKas 26.07.17 03:54 Сейчас в теме
Бухгалтерия 3.0
При попытке установить галочку "Только обороты", выдается сообщение: Cубконто "Документы расчетов с контрагентом" не может быть оборотным.
+
3. Manoshkin 346 26.07.17 10:30 Сейчас в теме
всё меняется. видать порядок действий уже не актуален.
+
5. Gallakr 23.08.19 12:02 Сейчас в теме
Предлагаю для авансов установить тот же счет для расчетов, что и для отгрузки. 62.01. Тогда зачетов авансов не будет.
+
6. Manoshkin 346 24.08.19 17:56 Сейчас в теме
(5) Они будут, но уже 62.1 на 62.1. Может конечно что изменилось, давно не смотрел.
+
7. user1633671 21.07.21 10:55 Сейчас в теме
Gallakr, спасибо. Получилось.
+
8. sergkushkov 26.11.21 11:39 Сейчас в теме
В настоящее время в конфигурации "1С:Бухгалтерия 3.0" нужно использовать флажок "Время документов устанавливать автоматически" (раздел Администрирование – Проведение документов) для настройки времени записи документов в течение дня. Если флажок установлен, то документы каждого вида записываются в течение дня в строго определенной последовательности. Например, документы поступления и реализации товаров всегда отражаются раньше, чем оплата поставщику и оплата от покупателя. Документы по реализации товаров покупателю всегда отражаются позднее, чем поступление товаров от поставщика. Это позволяет избежать лишних оборотов по зачету авансов и отрицательных остатков в течение дня.
+
Оставьте свое сообщение