Оплата платежными картами от покупателей - 1С БП
Добрый день!
Конфигурация "1С: Бухгалетрия предприятия 2.0"
На расчетный счет поступают денежные средства от покупателей, которые расплачиваются платежными картами. Эти суммы через выписку попадают в доходы по УСН. Подскажите, пожалуйста, каким образом правильно настроить эту операцию, чтобы данные суммы не попадали в доходы.
Спасибо!
Конфигурация "1С: Бухгалетрия предприятия 2.0"
На расчетный счет поступают денежные средства от покупателей, которые расплачиваются платежными картами. Эти суммы через выписку попадают в доходы по УСН. Подскажите, пожалуйста, каким образом правильно настроить эту операцию, чтобы данные суммы не попадали в доходы.
Спасибо!
По теме из базы знаний
- Оплата платежными (банковскими) картами и кредитами в 1С: Бухгалтерии 2.0 (эквайринг)
- Автоматическое оформление 100% возврата на платежную карту покупателю в УПП
- Правила обмена для документа "Оплата от покупателя платежной картой" между Комплексной автоматизацией, ред. 1.1 и Бухгалтерией предприятия, ред. 3.0
- Проблема совмещения УСН и Патента. Доходы от продаж по платежным картам не отражаются в КУДиР по Патенту
- Оплата счетов в 1С:Бухгалтерии: выставлено и оплачено
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
отражение в доходах происходит при реализации товара
С какой это радости? Налоговый кодекс читать не пробовали?
Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов
1. В целях настоящей главы датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
1. В целях настоящей главы датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
Если вы что-то продали с оплатой пластиком в субботу, а банк вам перечислил деньги только в понедельник, то днем признания доходов будет именно понедельник. Который вполне может оказаться уже в другом налоговом периоде. Со всеми вытекающими.
Может, вам в консерватории что-то подправить надо?
Тема остается актуальной. Дело в том, что доход этот проходит по ЕНВД при оформлении розничной продажи. И когда оплата поступает на расчетный счет, она не должна попадать в доходы по УСН.
Как настроить правильно эти операции? Спасибо!
Как настроить правильно эти операции? Спасибо!
доход этот проходит по ЕНВД при оформлении розничной продажи
Это другое дело.
когда оплата поступает на расчетный счет, она не должна попадать в доходы по УСН.
Откройте для себя кнопку "КУДиР" в банковской выписке.
P.S. На будущее: в ПКО она тоже есть.
В БП 2 довольно интересно реализован механизм разделения (именно разделения(!)) учета по ЕНВД и УСН:
Главное чтоб все это работало, система должна определять что склад продаж умеет отношение к ЕНВД
1. в течении периода проводятся документы "Выписка", операция "Поступления от продаж по пластиковым картам..."
2. в конце периода делаем Отчет о розничных продажах, отдельно(!) по ЕНВД и УСН.
В результате имеем Проводки документа
1. 62.Р - 90.1.2 сумма выручки от продажи по номенклатурной группе
2. 90.1.2 - 62.Р сторно отраженной выручки по складу
3. УСН.01 - Отражение на забалансовом счете выручки по ЕНВД
В итоге в КУРиД'е имеем 2(!) записи:
Одна отражение в базе УСН поступивших средств как по ЕНВД так и по УСН
Вторая сторнирует средства попадающие по ЕНВД
Так что можно и не заморачиваться с правкой КУДИРа из документа...
Скрины, если надо, выложу позже, времени нету загрузить...
Главное чтоб все это работало, система должна определять что склад продаж умеет отношение к ЕНВД
1. в течении периода проводятся документы "Выписка", операция "Поступления от продаж по пластиковым картам..."
2. в конце периода делаем Отчет о розничных продажах, отдельно(!) по ЕНВД и УСН.
В результате имеем Проводки документа
1. 62.Р - 90.1.2 сумма выручки от продажи по номенклатурной группе
2. 90.1.2 - 62.Р сторно отраженной выручки по складу
3. УСН.01 - Отражение на забалансовом счете выручки по ЕНВД
В итоге в КУРиД'е имеем 2(!) записи:
Одна отражение в базе УСН поступивших средств как по ЕНВД так и по УСН
Вторая сторнирует средства попадающие по ЕНВД
Так что можно и не заморачиваться с правкой КУДИРа из документа...
Скрины, если надо, выложу позже, времени нету загрузить...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот