Всем доброго времени суток!!!
После того как менеджеры начали использовать Документ "Отчёт комиссионера о продажах", в "Книге продаж по Постановлению №1137", сумма НДС задваивается.
В документе Контрагент и Покупатель - один и тот же контрагент.
В чем может быть дело?
Что они делают не так?..
Всем заранее СПАСИБО!!!
После того как менеджеры начали использовать Документ "Отчёт комиссионера о продажах", в "Книге продаж по Постановлению №1137", сумма НДС задваивается.
В документе Контрагент и Покупатель - один и тот же контрагент.
В чем может быть дело?
Что они делают не так?..
Всем заранее СПАСИБО!!!
Прикрепленные файлы:
![](/upload/forum/upload/968/96853aaa24a383dab08f5b8815f78d0c.jpg)
![](/upload/forum/upload/6e0/6e0c1f2e353f7b21a83df0e46c1af46a.jpg)
![](/upload/forum/upload/2e3/2e3d19534e8c69771dcace26c6d9e321.jpg)
По теме из базы знаний
- Загрузка документов из Excel в 1С: УПД, ТОРГ-12, отчеты маркетплейсов, заказы, счета, прайсы
- Первоначальная настройка 1С:Управление торговлей 10.3
- Распознавание и загрузка сканов в 1С "одним нажатием". УПД, ТОРГ-12, накладные, счета, номенклатура, заказы и т.д.
- Как я с отчетом СКД боролся (произвольный макет)!
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Очень интересно..при распроведении одной из счет-фактур в Книге продаж по Постановлению №1137 сумма НДС становится верной и указывается оставшаяся СФ. При этом в старой Книге продаж по умолчанию стоит СФ выданный (выделенный красный), но если его распровести, туда ставится СФ полученный (выделенный зеленым).. Но если оба документа СФ проведены в Книге продаж по Постановлению №1137 появляются две записи..
Ничего не понимаю..
В Чем может быть дело?
Ничего не понимаю..
В Чем может быть дело?
В общем нашел на мой взгляд ошибку в общем модуле Учет НДС
Может кому поможет.
процедура ПолучитьСчетаФактурыДокументыКнигаПродаж(Запрос), привожу его часть:
| ИЗ
| Документ.СчетФактураПолученный.ДокументыОснования КАК СчетФактураПолученный
| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.СчетФактураПолученный.Авансы КАК Авансы
| ПО СчетФактураПолученный.Ссылка = Авансы.Ссылка
| ГДЕ
| СчетФактураПолученный.Ссылка.Проведен
| И НЕ СчетФактураПолученный.Ссылка.ПометкаУдаления
| И СчетФактураПолученный.Ссылка.Организация В(&Организация)
| И НЕ СчетФактураПолученный.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ОтчетКомитентуОПродажах
// начало КСВ добавил так как идет задвоение Книги продаж на отчет комиссионера о продажах, так как основание в с/ф выданной и полученной одно
| И НЕ СчетФактураПолученный.ДокументОснование ССЫЛКА Документ.ОтчетКомиссионераОПродажах
// конец КСВ
ПоказатьМожет кому поможет.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот