Снова НДС

1. alivan 25.02.14 12:52 Сейчас в теме
Чего-то я не допонимаю. Есть организация. НДС не платит. Но книгу продаж вести нужно. НДС соответственно регистрировать нужно. Делаем СФ., Регистрируем в книге продаж.
Получаем:
Дт 401.10 Кт 303.04

303.04 зависает? Организация не платит НДС, вычеты, соответсвенно, не положены. И куда девать 303?

Поясню еще детальнее. По идее дальше либо перечисление в бюджет НДС
303.04 201.11,
либо полученный вычет
303.04 210.01

Но ни перечисления, ни вычета нет соответственно, потому как у организации (бюджетное учреждение) льгота.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. NetKat 33 25.02.14 15:28 Сейчас в теме
(1) alivan, у Вас нулевой НДС, Вы счета фактуры делайте, но НДС ставку нулевую ставьте, в книге продаж у вас будут суммы без ндс. И на 303.04 ничего не будет у вас висеть
3. alivan 25.02.14 15:56 Сейчас в теме
(2) NetKat, а почему нулевой НДС? Это было бы прекрасно.
4. NetKat 33 25.02.14 16:21 Сейчас в теме
Потому что у Вас Льгота и Вы НДС не платите. Мы в медицинских учреждениях ведем книгу продаж таким образом.
5. alivan 25.02.14 16:27 Сейчас в теме
(4) NetKat, т.е. у вас в соответствии со ст.145 льгота? И вы освобождены как от уплаты так и от исчисления? Тогда может не нулевая ставка а ставка без НДС?

Примерно так и думал, хотел убедиться.
6. NetKat 33 25.02.14 16:33 Сейчас в теме
(5) alivan, Да Вы правы, без НДС ставим .
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот