доп.расходы для УСН

Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.
1. applesound 1 31.01.14 16:34 Сейчас в теме
Есть поступление товара и доп.расходов на основании поступления. Есть оплата товара и доп.расходов. Проведён док. реализации товара. По товару всё попало в КУДиР. По доп.расходам только в 6 графу в момент оплаты. В чём может быть причина?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Drak0n 188 03.02.14 14:03 Сейчас в теме
Какое движение по КУДиР формирует док. поступление доп. расходов?
Учет по партиям на счетах учета материалов ведется? Списана та партия по которой отражено поступление доп. расходов?
На 60х счетах поступление доп. расходов оплачено?
3. applesound 1 04.02.14 14:54 Сейчас в теме
(2) Drak0n,
Проблема заключается как я понял в док.те реализация товаров и услуг. По доп.расходам не отображается запись в регистрах УСН.

Вот как должно быть:
Приход не списано, не оплачено
Реализация не оплачено
Оплата + не оплачено \
- не оплачено / тоесть + на - в ноль
все условия соблюдены, значит можно в 7 графу ставить сумму.

У меня получается при реализации ничего не происходит с доп.расходами. При поступлении они "не списано, не оплачено", при оплате остаётся "не списано", а вот списано зависает в воздухе. Хот бери заноси вручную запись в регистр.
База типовая, без доработок. Делаю всё в демо версии релиз 2.0.55.5 БП Проф
Прикрепленные файлы:
приход.xls
реализация.xls
оплата.xls
4. applesound 1 19.02.14 18:28 Сейчас в теме
Всё решилось. Делаем закрытие квартала, всё встаёт на свои места.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот