Может кто в теме :При использовании комплекта Регламентированной отчетности (за 2-кв. 2013) для Бухгалтерии 7.7
Декларация НДС Раздел 3 строка 110 заполняется без проблем ( по Записям книги продаж восстановленным авансом).
Если же использовать более поздние комплекты Регламентированной отчетности ( за 3- кв или 4-кв. 2013)для того же периода, т.е по тем же данным,то строка 110 ( и соответственно 90) не заполняются.
Если кто сталкивался с этим,то буду очень признателен за разъяснение подобного эффекта.
Кстати, текст модуля Раздела 3 во всех комплектах идентичен.
Декларация НДС Раздел 3 строка 110 заполняется без проблем ( по Записям книги продаж восстановленным авансом).
Если же использовать более поздние комплекты Регламентированной отчетности ( за 3- кв или 4-кв. 2013)для того же периода, т.е по тем же данным,то строка 110 ( и соответственно 90) не заполняются.
Если кто сталкивался с этим,то буду очень признателен за разъяснение подобного эффекта.
Кстати, текст модуля Раздела 3 во всех комплектах идентичен.
По теме из базы знаний
- Как устроена регламентированная отчетность в 1С
- Навигация по функциональным опциям типовых конфигураций
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
- Раздельный учет НДС. Реализация на экспорт: ставка НДС 0%. Алгоритм распределения. БП 3.0 КОРП
Найденные решения
народ грит что есть такая проблема...
http://forums.kuban.ru/f1040/buhgalteriya_7_7_deklaraciya_nds_razdel_3_stroka_11 0_a-5283520.html
.
самому мне рыть лень, если кто выложит демо базу с минимом доков для воспроизведения ситуации - выкладывать целиком папку базы с КРИВОЙ РЕГЛ.ОТЧЕТНОСТЬЮ
.
самому мне рыть лень, если кто выложит демо базу с минимом доков для воспроизведения ситуации - выкладывать целиком папку базы с КРИВОЙ РЕГЛ.ОТЧЕТНОСТЬЮ
Отменить
Вот, данные о том, как заполнять декларацию НДС нашла здесь:http://ipinform.ru/otchetnost-i-uchet/otchtetnost-ip/zapolnenie-deklaracii-po-nds-v-2013-godu.html . Кажется, все корректно и правильно написано, да и помогала инфа не раз, но найти ответ на вопрос об отличии у меня все равно не получается.
Отменить
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
В том то и проблема, что и релиз конфигурации последний, и комплект отчетности последний, и при сравнении модулей NDS904.ERT ( это именно Раздел 3 декларации НДС) из комплекта за 4-кв и за 2-кв 2013 обнаруживается их идентичность. Но при этом если использовать комплект 2 кв, то строка 110 заполняется (= ДО по счету 76ВА),
а если использовать комплект 4-кв 2013 ( а также 3-кв.), то строка 110 остается пустой. Вот такая вот загадка.
а если использовать комплект 4-кв 2013 ( а также 3-кв.), то строка 110 остается пустой. Вот такая вот загадка.
Это решение
Проверяю по другим организациям.В другой организации с похожими параметрами и учетом (Бухгалтерия 7.70.570, регл. отчетность 13q4002 от 27.12.2013 г.) такой же результат. Т.е. заполняем в комплекте за 4 кв. - строка 110 пустая. Заполняем в комплекте за 2-кв.(13q2003), но для текущего периода (4 кв 2013) - строка 110 заполняется автоматом = Деб.об. 76 ВА.
Неужели никто не заполняет автоматизированно Декларацию по НДС ?
Неужели никто не заполняет автоматизированно Декларацию по НДС ?
Это решение
народ грит что есть такая проблема...
http://forums.kuban.ru/f1040/buhgalteriya_7_7_deklaraciya_nds_razdel_3_stroka_11 0_a-5283520.html
.
самому мне рыть лень, если кто выложит демо базу с минимом доков для воспроизведения ситуации - выкладывать целиком папку базы с КРИВОЙ РЕГЛ.ОТЧЕТНОСТЬЮ
.
самому мне рыть лень, если кто выложит демо базу с минимом доков для воспроизведения ситуации - выкладывать целиком папку базы с КРИВОЙ РЕГЛ.ОТЧЕТНОСТЬЮ
Отменить
Сейчас пытаюсь разобраться в том, как правильно заполнить все строки в декларации НДС, но из очень много - не могу понять многие обозначения внутри них. Вот, нашла информацию, что строка 110 декларации по НДС отображает налог, который предъявлен налогоплательщику – покупателю при перечислении оплаты, предоплаты, передачи прав собственности, подлежащий восстановлению в соответствии с подпунктом 3 п.3 ст.170 НК. Я, почему-то, долго и упорно считала, что строка 110 это фактически аналог 070, или, может, это как у индивидуального предпринимателя (ОСНО) так получалось. Какая может быть между ними разница и когда за такую ошибку могут наказать (да и вообще, могут ли)?
Это решение
Вот, данные о том, как заполнять декларацию НДС нашла здесь:http://ipinform.ru/otchetnost-i-uchet/otchtetnost-ip/zapolnenie-deklaracii-po-nds-v-2013-godu.html . Кажется, все корректно и правильно написано, да и помогала инфа не раз, но найти ответ на вопрос об отличии у меня все равно не получается.
Отменить
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот