По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
В той же 5-ой графе по строке 700?
Там ситуация следующая. На начало отчетного года на счете 201.11 лежит остаток некая сумма Х.
В 737 в разделе доходы:
Графа 4 (утвержденные плановые назначения) - Графа 5 (исполнено) = эта самая сумма Х (не исполнено плановых назначений)
где должен быть учтен этот остаток, чтобы не висела сумма в не исполненных?
Там ситуация следующая. На начало отчетного года на счете 201.11 лежит остаток некая сумма Х.
В 737 в разделе доходы:
Графа 4 (утвержденные плановые назначения) - Графа 5 (исполнено) = эта самая сумма Х (не исполнено плановых назначений)
где должен быть учтен этот остаток, чтобы не висела сумма в не исполненных?
Сумма на н/года в доходах не учитывается, она в расходах.В доходах утверждены плановые назначения 2013г. В расходах в 4 колонке: сумма на н/г + утвержденные плановые назначения 2013г. Стр.450 в 4 колонке=стр.500=стр700, тогда у вас будет остаток на н/г 2014 по стр.700 колонки 10, если он есть конечно.
Это вы про утвержденные плановые назначения (гр. 4), там понятно что берется конечное сальдо по 502.11 (в доходах) и 502.12 (в расходах). Тут вопросов нет. И как считается сумма по стр. 700 в графе 10 тоже вроде ясно.
Проблема в следующем.
В 2012 году остаток (не исполненные) по стр. 700 в графе 10 допустим 3 мил. это же и остаток по счету 201.11.
В 2013 разность по стр. 010 гр.4 - гр.9 т.е. не исполненные назначения как раз на эту сумму в 3 мил. хотя по идеи в 0 ноль должно выйти, если учесть остаток. Бухгалтер полагает что 1ска должна автоматом учитывать остаток.
В полугодичном отчете они эту сумму вручную кидали для кфо 4 в стр. 101 (в основную сумму субсидий), на что им сделали замечание что следует в стр. 104 (иные), вроде так.
По стр. 200 в 2013 гр.10 не исполнено 16 мил. Как итог в 450, 500, 700 попадает 13 мил. Хотя остаток по 201.11 16 мил.
Простите что так сумбурно, сам еще достаточно плохо разбираюсь в учете, поэтому и прошу помощи.
Проблема в следующем.
В 2012 году остаток (не исполненные) по стр. 700 в графе 10 допустим 3 мил. это же и остаток по счету 201.11.
В 2013 разность по стр. 010 гр.4 - гр.9 т.е. не исполненные назначения как раз на эту сумму в 3 мил. хотя по идеи в 0 ноль должно выйти, если учесть остаток. Бухгалтер полагает что 1ска должна автоматом учитывать остаток.
В полугодичном отчете они эту сумму вручную кидали для кфо 4 в стр. 101 (в основную сумму субсидий), на что им сделали замечание что следует в стр. 104 (иные), вроде так.
По стр. 200 в 2013 гр.10 не исполнено 16 мил. Как итог в 450, 500, 700 попадает 13 мил. Хотя остаток по 201.11 16 мил.
Простите что так сумбурно, сам еще достаточно плохо разбираюсь в учете, поэтому и прошу помощи.
Зачем вам нужен остаток не исполненых плановых назначений на н/г, когда счета санкционирования (сч 500) закрываются и не переносятся.Это все по кфо 4, если у вас кфо 5, тогда не знаю и не сталкивалась.Форма 737 формируется по видам финансового обеспечения и "В полугодичном отчете они эту сумму вручную кидали для кфо 4 в стр. 101 (в основную сумму субсидий), на что им сделали замечание что следует в стр. 104 (иные), вроде так.", как так может быть? кфо 4 и кфо 5 в одном отчете?
(6) skit, 500 счета закрываются, но дело в том что в 2013 году в сумму утвержденных плановых назначений в доходы включается остаток по 201.11 на начало года, а так как в графе 5-9 попадают только обороты, вот и получается расхождение на сумму остатка, и она попадает в не исполненные. А не включать остаток в доходы утвержденных плановых назначений они вроде как не могут, средства же есть, доступны для расходов.
Тут или остаток не включать, или закидывать этот остаток снова на 201.11 через какой-то счет, чтобы в обороты попал. Вот тут я не знаю.
Тут или остаток не включать, или закидывать этот остаток снова на 201.11 через какой-то счет, чтобы в обороты попал. Вот тут я не знаю.
(14) skit, разрешите еще вопрос. Автоматическое заполнение в 1с стр. 700 гр4. Посмотрел в 1с правило заполнение поля, там требуются остатки на конец периода по счетам 504.11, 504.12 по КЭКам 510, 610. В моем случае счет 504.11. Каким документом ввести проводку, корреспондирующий счет там 507.10
(17) skit, спасибо за статью. В этом я разобрался. Я хотел спросить, предполагается что нужно ручками внести по стр. 700 гр.4 сумму? Или 1с сама может заполнить это поле? Я как программист посмотрел откуда в это поле могут попадать суммы при автоматическом заполнении, и получается что сумма попадает, если есть остатки по счету 504.11 КЭК 610.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот