Оплата реализации, не отражаемой в управленческом учете.
Здравствуйте!
Нужны советы по решению проблемы, рассказываю.
Дано УТ 10.3, ведение взаиморасчетов по документам расчета, контроль суммы и дней задолженности - предоплата. Покупатель, бюджетная организация, получает фактуру на товар А, фактически забирает товар Б равной стоимости, оплачивает покупку. В базе создается реализация по бух. учету на товар А, реализация по упр. учету на товар Б, оплата привязывается к реализации в упр. учете на товар Б.
При следующей реализации возникает сообщение о просроченной задолженности по документу бух. реализации на товар А. Для проверки пытался привязать оплату с признаком бух. учета к реализации по бух. учету, получил сообщение про превышение задолженности по документу (и в любом случае это не правильно).
Вопрос: как правильно перекрыть задолженность по бух. реализации? Менять конфигурацию пока не хочу, возможно где-то методическая ошибка в моих действиях, жду ваших мнений.
Нужны советы по решению проблемы, рассказываю.
Дано УТ 10.3, ведение взаиморасчетов по документам расчета, контроль суммы и дней задолженности - предоплата. Покупатель, бюджетная организация, получает фактуру на товар А, фактически забирает товар Б равной стоимости, оплачивает покупку. В базе создается реализация по бух. учету на товар А, реализация по упр. учету на товар Б, оплата привязывается к реализации в упр. учете на товар Б.
При следующей реализации возникает сообщение о просроченной задолженности по документу бух. реализации на товар А. Для проверки пытался привязать оплату с признаком бух. учета к реализации по бух. учету, получил сообщение про превышение задолженности по документу (и в любом случае это не правильно).
Вопрос: как правильно перекрыть задолженность по бух. реализации? Менять конфигурацию пока не хочу, возможно где-то методическая ошибка в моих действиях, жду ваших мнений.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Платежное поручение без галки упр. учета не может использоваться для оплаты чего-либо - нет движений ни по рег. Взаиморасчеты, ни по рег. Вз. по документам расчета.
Интересно то, что документ реализации без галки упр. учет не делает движений по рег. Взаиморасчеты, но двигает Взаиморасчеты по документам расчета, откуда, видимо, и лезет косяк.
На тестовой базе свою проблему воспроизвести не могу - всё проводится. Хм.
Интересно то, что документ реализации без галки упр. учет не делает движений по рег. Взаиморасчеты, но двигает Взаиморасчеты по документам расчета, откуда, видимо, и лезет косяк.
На тестовой базе свою проблему воспроизвести не могу - всё проводится. Хм.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот