Распределить доп. расходы на конкретный товар
Добрый день.
Ситуация: пришел товар - одного вида - Мяч - 5 штук. Они лежали на складе, через время появился покупатель на 2 шт., но он захотел, чтоб мячи стали красные. Мячи покрасили, но вот задача - как заставить подорожать только двоих из пяти в одной партии? Ведь документ Поступление дополнительных расходов распределит стоимость покраски на все 5 штук. Как увеличить себестоимость только части партии?
Кто как решает такие задачи?
Может есть какая-то возможность выделить их в отдельную партию (кроме возврата поставщику и дальнейшего оприходования).
Заранее спасибо.
Управление торговлей 10.3
Ситуация: пришел товар - одного вида - Мяч - 5 штук. Они лежали на складе, через время появился покупатель на 2 шт., но он захотел, чтоб мячи стали красные. Мячи покрасили, но вот задача - как заставить подорожать только двоих из пяти в одной партии? Ведь документ Поступление дополнительных расходов распределит стоимость покраски на все 5 штук. Как увеличить себестоимость только части партии?
Кто как решает такие задачи?
Может есть какая-то возможность выделить их в отдельную партию (кроме возврата поставщику и дальнейшего оприходования).
Заранее спасибо.
Управление торговлей 10.3
По теме из базы знаний
- Учет НДС в типовом решении 1С:Бухгалтерия предприятия 8
- Распределение дополнительных расходов (Управление торговлей 10.3.12.3, платформа 8.1.15.14)
- Контроль себестоимости покупного товара и ценообразование в "1С:Управление торговлей 10.3»
- Длительный цикл производства для ERP 2.4
- Wildberries. Загрузка еженедельных отчетов и финансовые показатели в разрезе карточек товаров (Юнит-экономика в 1с)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) vadim1011985, нет, сумма дополнительных расходов не распределяется отдельно. Она вписывается отдельной строкой, а при списании общая сумма остатка партии делится на количество, следовательно, сумма разделится на все.
(3) stvorl, спасибо, но этот вариант тоже не подходит - мы не исправляем закрытые периоды.
(3) stvorl, спасибо, но этот вариант тоже не подходит - мы не исправляем закрытые периоды.
(5) melyssa,
Если у вас так все принципиально, то заведите "липовое" непроводное пустое поступление т/у, и корректировкой записей регистров пересторнируйте часть партионных остатки на него, как на новую партию. Суммы растащите так, как вам нужно.
У меня в публикациях лежит бесплатная обработка дифкорректировки регистров накопления, она поможет, как инструмент исправления остатков регистров.
Ох, как много забавных историй начиналось со слов "у нас период закрыт, нам исправлять нельзя" :-D
Если у вас так все принципиально, то заведите "липовое" непроводное пустое поступление т/у, и корректировкой записей регистров пересторнируйте часть партионных остатки на него, как на новую партию. Суммы растащите так, как вам нужно.
У меня в публикациях лежит бесплатная обработка дифкорректировки регистров накопления, она поможет, как инструмент исправления остатков регистров.
Ох, как много забавных историй начиналось со слов "у нас период закрыт, нам исправлять нельзя" :-D
(9) melyssa,
Нет, просто обычно строю учет из логики "Правильно проведенный учет перепроведения не боится".
Раз вы хотите разобраться с этими давними партиями, значит их никто не трогал, и они у вас и сегодня на остатке. Значит, если вы поменяете партиеобразующие доки, в отношении этих товаров, задним числом, у вас ничего, по идее, не съедет. Кроме границы последовательности партионного учета, которую вы натянете на сегодня без перепроведения. Кроме, может быть, взаиморасчетов по документам расчетов (если у вас включено), которые нетрудно отследить и перезаполнить документы платежей.
Собственно, в УТ 10 "цена" текущей корректировки из (6), вероятно, будет такая же, как и поправить задним числом.
Я как-то больше по привычке с КА/УПП 10 раз думаю, разбираться ли с десятком регистров текущей датой, или поправить задним числом, и аккуратно подчистить последствия.
Нет, у вас разумеется своя специфика. Вопрос что вы вкладываете в термин "пересчитывать отчеты за месяц".
Нет, просто обычно строю учет из логики "Правильно проведенный учет перепроведения не боится".
Раз вы хотите разобраться с этими давними партиями, значит их никто не трогал, и они у вас и сегодня на остатке. Значит, если вы поменяете партиеобразующие доки, в отношении этих товаров, задним числом, у вас ничего, по идее, не съедет. Кроме границы последовательности партионного учета, которую вы натянете на сегодня без перепроведения. Кроме, может быть, взаиморасчетов по документам расчетов (если у вас включено), которые нетрудно отследить и перезаполнить документы платежей.
Собственно, в УТ 10 "цена" текущей корректировки из (6), вероятно, будет такая же, как и поправить задним числом.
Я как-то больше по привычке с КА/УПП 10 раз думаю, разбираться ли с десятком регистров текущей датой, или поправить задним числом, и аккуратно подчистить последствия.
Нет, у вас разумеется своя специфика. Вопрос что вы вкладываете в термин "пересчитывать отчеты за месяц".
(1) melyssa,
Есть. Разбейте исходный документ поступления на два, чтобы их общая сумма сходилась к одной бумаге. Входящий номер торг-а и счета-фактуры будет одинаковый у обоих. В одном укажите 2 шт мячей, в другом - 3 шт. Копейки сумм и НДС подгоните в одном из документов. Поступление доп. расходов повесите только на один документ.
Есть. Разбейте исходный документ поступления на два, чтобы их общая сумма сходилась к одной бумаге. Входящий номер торг-а и счета-фактуры будет одинаковый у обоих. В одном укажите 2 шт мячей, в другом - 3 шт. Копейки сумм и НДС подгоните в одном из документов. Поступление доп. расходов повесите только на один документ.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот