Как отразить доп. доходы от курсовой разницы?

1. drugoi_mir 15 16.02.16 16:49 Сейчас в теме
Добрый день.
УТ ред. 10.3

По контрагенту по договору в программе настроено что расчеты ведутся в рублях. Заведена реализация в рублях. По ней заведена платежка в рублях(столько же сколько была реализация). Теперь есть сумма, которая образовалась из-за разницы курса, как ее отразить в программе в качестве доп. дохода, чтобы она попала в валовую прибыль по контрагенту?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. reazek 16.02.16 17:26 Сейчас в теме
(1) в УТ есть только документ отражение валютных средств. Но доп доход как таковой он не даст. Вариант только завести услугу курсовая разница, и продажу по ней оформлять на курсовую разницу - это в случае +, или же поступление. Это если без доработки
4. drugoi_mir 15 16.02.16 18:55 Сейчас в теме
(2) Предложенным вариантом не получится. Эти операции будут попадать в акт сверки взаиморасчетов.
Видимо только доработкой. Больше спрашивал чтобы себя проверить)Спасибо.
5. stvorl 1047 16.02.16 20:03 Сейчас в теме
(4) drugoi_mir,

Мда, а я невнимательно прочитал исходные условия... У вас же все в рублях, а я подумал, что валюта или уе.

Но тогда о каких курсовых разницах идет речь? Задумайтесь над правовым базисом этой "курсовой разницы". Это вероятно реализация, или что...
Может все-таки у вас у.е?
7. reazek 17.02.16 13:39 Сейчас в теме
(4) ну как бы конечно попадет в взаиморасчеты , что в принципе верно с точки зрения например управленческого баланса - где то пришло, где то ушло.
Что бы не попадал без доработки - делать подобные операции по новозаведенному договору - будет идти реализация / поступление + корректировка долга например по данному договору. Акт сверки делать по основному. и дорабатывать ничего не нужно. Если это разовые операции в конце каждого периода то очень даже вполне, если потоковые постоянные и их дофига - см ниже.
А так тупо сделать документ - доп доход - выбрал услугу, вставил стоимость, провед д-т. только учесть что курсовая разница в обе стороны может иметь место быть.
drugoi_mir; +1 Ответить
8. drugoi_mir 15 17.02.16 15:20 Сейчас в теме
9. stvorl 1047 17.02.16 21:04 Сейчас в теме
(8) drugoi_mir,

Либо у вашего заказчика странный бизнес по обмену рублей на рубли, либо задача на самом деле какая-то другая, просто ее некорректно вам сформулировали :-)

Я предположил бы, что у вас в УТ-шке ведется рублевое покрытие у.е-шных расчетов. А вы хотите акт сверки в бухгалтерском рублевом покрытии. Ну и заодно свести взаиморасчеты так, чтобы на что-то были похожи (иначе набегает курсовая разница).

Или у вас рублевые расчеты, но какая-то договоренность с контрагентом о компенсациях в связи с изменением курсов валют.
От этого зависит, как наиболее удобно отражать эти операции, чтобы и в УТ получить нужные данные, и в бухгалтерию собрать и выгрузить то, что надо.

Но пока вы не изложите обстоятельства учета, по-настоящему дельный совет дать никто не сможет :-)
3. stvorl 1047 16.02.16 18:39 Сейчас в теме
(1) drugoi_mir,

Регистра доходов, кроме реализационных, в УТ 10 нет. Поэтому отражать негде.
Можно реализацией, как написал (2) reazek.

Можно завести свой регистр прочих доходов, и ежемесячной регламентной операцией (документом типа "сбор прочих доходов") собирать и отражать данные переоценок валютных средств, корректировок долга (списаний кредиторской задолженности), прочего поступления нал/безнал денежных средств и т.п.
Для всех неавтоматизированных случаев завести документ ручного признания прочих доходов.
6. sssss_aaaaa_2011 16.02.16 20:07 Сейчас в теме
(1) drugoi_mir,
Теперь есть сумма, которая образовалась из-за разницы курса
Какого курса? Какой валюты? Вроде вся речь о рублях и только?
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот