Интеркомпани. Как максимально достичь прозрачности управленческой аналитики.
Предыстория:
Есть бизнес, он управленчески не разделяется на "опт" и "розницу" - все "опт". Если наличка, то кидаем сделку через ИП, если безнал - то ООО. Все документы потом попадают в бухгалтерскую программу. Отгрузочные документы должны быть корректны по организациям. Но в итоговой аналитике хотим видеть сквозные цифры по продажам и прибыли. Вначале была идея использовать разрез подразделений в документах продажи, но не уверен в корректности, благих последствиях и полноте решения.
Вопросики:
1. Какой выбрать инструмент: многочисленные тематические инструменты с этого сайта или типовая "Пакетный ввод документов"?
2. Как организовать эту схему, чтобы была по максимуму управленческая прозрачность? (УУ,БУ,НУ и другие нюансы)
3. По какой цене в данном случае корректнее "перемещать" товар?
Пока склоняюсь к варианту "перемещения" по цене розничной продажи, а розница будет работать "в ноль"...
Есть бизнес, он управленчески не разделяется на "опт" и "розницу" - все "опт". Если наличка, то кидаем сделку через ИП, если безнал - то ООО. Все документы потом попадают в бухгалтерскую программу. Отгрузочные документы должны быть корректны по организациям. Но в итоговой аналитике хотим видеть сквозные цифры по продажам и прибыли. Вначале была идея использовать разрез подразделений в документах продажи, но не уверен в корректности, благих последствиях и полноте решения.
Вопросики:
1. Какой выбрать инструмент: многочисленные тематические инструменты с этого сайта или типовая "Пакетный ввод документов"?
2. Как организовать эту схему, чтобы была по максимуму управленческая прозрачность? (УУ,БУ,НУ и другие нюансы)
3. По какой цене в данном случае корректнее "перемещать" товар?
Пока склоняюсь к варианту "перемещения" по цене розничной продажи, а розница будет работать "в ноль"...
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)При типовых условиях пакетный ввод работает нормально, тем более он встроен в конфигу и бесплатен - я бы потестил и попробовал использовать его в первую очередь.
А в чем проблемы прозрачности? кинте собственных клиентов в отдельную папку, при просмотре валовой прибыли, дебиторки и прочего - просто исключите папку из данных, не ставьте фильтр по организациям.
Перемещение - что именно? переместить можно только между складами. Между юр лицами у вас будет куплю-продажа с минимальной наценкой. Без УУУ -) склад единый.
Подразделения не подойдут - вернее их можно использовать, но нужно будет добавлять в них привязку к организациям, делать внешние печатные формы, переписывать обмен с бухией. и все равно останется вопрос со сквозной нумерацией отгрузок.
А в чем проблемы прозрачности? кинте собственных клиентов в отдельную папку, при просмотре валовой прибыли, дебиторки и прочего - просто исключите папку из данных, не ставьте фильтр по организациям.
Перемещение - что именно? переместить можно только между складами. Между юр лицами у вас будет куплю-продажа с минимальной наценкой. Без УУУ -) склад единый.
Подразделения не подойдут - вернее их можно использовать, но нужно будет добавлять в них привязку к организациям, делать внешние печатные формы, переписывать обмен с бухией. и все равно останется вопрос со сквозной нумерацией отгрузок.
(4) reazek, ничего не начинается, все работает. В простейшем случае в бух делаются нужные закупки у своих же в конце месяца по факту продаж.
Если фактические закупки делаются в реальном времени и на разные организации, задача несколько усложнится, но все равно решается обработкой в Бух. К управленческому учету все эти детали отношения не имеют.
Если фактические закупки делаются в реальном времени и на разные организации, задача несколько усложнится, но все равно решается обработкой в Бух. К управленческому учету все эти детали отношения не имеют.
(5) дык пакетный ввод без снятой галки контроля по фирмам по факту не работает - это бессмысленно, данных для сбора межфирменных продаж не будет.
итак, почему я так написал выше - поехали. в ут межфирменные не делаем. делаем в конце месяца в бух. что получается - в бух появляются доки продаж+поступлений, которых нет в ут. обмен односторонний - понимаем что нумерация в бухии ушла вперед. забиваем и продаем дальше в ут. делаем обмен с бухией - и чиво получаем? а получаем полную хрень, надеюсь почему объяснять не нужно?
итак, почему я так написал выше - поехали. в ут межфирменные не делаем. делаем в конце месяца в бух. что получается - в бух появляются доки продаж+поступлений, которых нет в ут. обмен односторонний - понимаем что нумерация в бухии ушла вперед. забиваем и продаем дальше в ут. делаем обмен с бухией - и чиво получаем? а получаем полную хрень, надеюсь почему объяснять не нужно?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот