Распределение доп. расходов на реализацию

1. Strucka 4 28.11.14 10:39 Сейчас в теме
Доброго времени суток, ни у кого не было проблемы такой:
закупаем товар, потом часть товара продаем клиенту А, другую часть клиенту Б.
В первом случае делаем откат от процента заказа. Как сделать так, чтобы в валовой прибыли сумма отката села на себестоимость товара, проданного клиенту А ???
УТ 10.3.29.1
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
3. x_under 13 01.12.14 09:25 Сейчас в теме
(1) Strucka, без допиливания можно попробовать использовать документ "Прочие затраты" и использовать отчет "Продажи по оплате" (в нем отражается информация не только о выручке/прибыли, но и о затратах на заказы)
2. HitGroove 50 28.11.14 13:45 Сейчас в теме
Ни как, дописывать такое надо! Сделайте оборотный регистр с измерениями равными регистру "Продажи себестоимость" и пишите в в него все ваши доп затраты на сделку, в отчете по валовой прибыли соедините в вычтите из прибыли. Если использовать доп. расходы, то стоимость ляжет на весь товар продаваемый и клиенту А и клиенту Б.
4. Strucka 4 01.12.14 09:49 Сейчас в теме
Всем спасибо. Будем пробовать вариант с прочими затратами. Еще можно включить характеристики/серии и использовать их.
5. reazek 11.12.14 10:24 Сейчас в теме
Сделай поле откат , (процентом, суммой , вариантом море). при проведении размазывай его по всей номенклатуре и пиши в регистра продажи себестоимость. но это плохой совет -) данные по продажам будут разниться с данными в доках.
а так все правильно - через затраты.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот