Взаиморасчеты с работниками организации

1. Dragga 03.06.13 10:32 Сейчас в теме
Добрый день, подскажите, пожалуйста! Расчетный листок в ЗуП долг за организацией на конец месяца правильный, а в графе к выплате на руки не правильная цифра и рвет очень на много. И еще успел заметить, что не который ведомости делаю движения в регистры по НДФЛ а не которые нет. С чем может быть это связанно и не из- за этого ли проблема?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
14. nelena 87 10.06.13 14:47 Сейчас в теме
(1) Dragga, я бы на вашем месте не стала снимать галочку "Взаиморасчёты ведутся в разрезе месяцев начисления". Сняв ее, вы, во-первых, разбалуете бухгалтеров (они начнут выплачивать зарплату как хотят), во-вторых, потеряете возможность определить точно сколько и за какой период вы должны сотруднику (в отчете структура задолженности у вас не будет разреза "месяц").
Относительно вашего начального вопроса, что цифры разные - это НОРМАЛЬНО! По методике фирмы 1С - то что вы видите в поле "На руки" - это задолженность организации за период, за который формируется расчетный лист (если сотрудник нам должен, то там будет 0). Данные суммы должны совпадать с итогом по отчету Расчетная ведомость Т-51, Лицевой счет Т-54. Цифры внизу (задолженность за организацией/задолженность за работником) - это общая задолженность на дату окончания периода, указанного в расчетном листке (т.е. за весь период работы данного сотрудника). Если зарплату выплачиваете с задержкой, то цифры вверху и внизу могут и должны у вас могут расходится.
peitsh; StellaDeMare; +2 Ответить
2. Dragga 03.06.13 10:58 Сейчас в теме
Народ подскажите очень надо разобраться...
3. Dragga 03.06.13 11:06 Сейчас в теме
Я извиняюсь регистр по НФДЛ тут не причем.. Подскажите как исправить что бы в расчетном листке долг за организацией на конец месяца равнялся сумме на руки. А то в ведомость на выплату ЗП ерунда попадает..
4. max996 3 03.06.13 11:12 Сейчас в теме
если вы создаете документ выплата зп, а дальше не создаете документы - выплата в кассу или в банк, или расходно-кассовый тогда выплата не будет фиксироваться
5. Dragga 03.06.13 11:17 Сейчас в теме
У нас упрощенный учет взаиморасчетов стоит при проведении ведомости..
6. Пчёла555 03.06.13 13:23 Сейчас в теме
Попробуйте посмотреть регистр Взаиморасчеты с сотрудниками организации. Может там сумма эта выплывет. А еще можно зайти в регистр НДФЛ к зачету. Если там записи есть, то порой сальдо переклинивает.
7. Dragga 03.06.13 15:16 Сейчас в теме
НДФЛ к зачету записей нет.
8. nadyalex 03.06.13 15:52 Сейчас в теме
Вам нужно сравнить данные по этому сотруднику в регистрах накопления Взаиморасчеты по сотрудникам организаций и Зарплата за месяц организаций.
9. ST45 03.06.13 19:53 Сейчас в теме
Да я тоже бы сравнила бы по сотруднику сальдо на начало и наконец определилась бы с суммой на которую не идет, посмотрела бы расчетную ведомость подробную может там что не так, заново заполнила ведомость к выплате.
10. igorscorp77 03.06.13 22:24 Сейчас в теме
Скорее всего у вас установлена галочка в Настройка параметров учёта-Выплата зарплаты- Взаиморасчёты ведутся в разрезе месяцев начисления. Соответственно и выплачивать нужно за соответствующий месяц.
11. Dragga 07.06.13 02:09 Сейчас в теме
Да проблема в галке снял все пошло. Странно все таки если была пере плата в предыдущем месяце почему 1С так реагирует...
12. kiska65_66 07.06.13 11:30 Сейчас в теме
(11) Dragga, скажите какую галку сняли в базе?
13. Agema 07.06.13 20:53 Сейчас в теме
(12) kiska65_66, в ответе (10) про эту галочку.
15. nelena 87 10.06.13 14:51 Сейчас в теме
(11) Dragga, 1С реагирует абсолютно правильно, потому что нельзя выплатить больше чем начислили, а если такое произошло, то, как минимум, ваши расчетчики должны обратить на это внимание. Специально для них сделали отчет Структура задолженности организаций и предусмотрели механизм по переносу сложившейся отрицательной задолженности с прошлого на текущий период.
16. Agema 10.06.13 23:38 Сейчас в теме
(15) nelena, а при установленной галочке (10), этот отчет - Структура задолженности организаций, обязателен для расчетчиков? и должны его учитывать.
В 7-ке был документ Накопленная задолженность, а в 8-ке программа хранит в регистрах эту информацию, и при недобходимости сама учитывает в выплатах?
17. nelena 87 11.06.13 00:21 Сейчас в теме
(16)Agema, дело в том, что если галочка не установлена, то программа перестает учитывать период выплаты.
Например, есть задолженность за январь 10 000 и за февраль 20 000, всю эту задолженность необходимо выплатить 10 марта. Если галочка есть, то необходимо создать документ зарплата к выплате отдельно за январь на 10 000 и отдельно на февраль на 20 000 (оба документа программа заполнит автоматически). Если галочки нет, то можно создать один документ Зарплата к выплате от 10 марта и при автоматическом заполнении сумма к выплате 30 000. Если необходимо рассчитать компенсацию за задержку зарплаты за январь месяц, то пользователю приходится сумму к выплате исправлять вручную.
В любом случае рассчетчик должен знать сколько и за какой период он выплачивает.
18. nelena 87 11.06.13 00:22 Сейчас в теме
(16) Agema, Нельзя сказать, что отчет Структура задолженности обязателен для расчетчиков. Отчет лишь некий вспомогательный механизм, который позволяет получить данные о полноте выплаты или о переплате заработной платы. Он может оказаться крайне полезным, если ваши расчетчики используют механизм сторнирования (Не исправления). Можете поэкспериментировать: при сторнировании результаты исправления по расчетным листам и ведомостям попадает в период сторнирования, а взаиморасчеты исправляются по периоду начисления и, соответственно, отрицательные суммы зависают в прошлых периодах. Если не выполнить перенос задолженности, то при выплате зарплаты по текущему периоду, программа эти отрицательные суммы не учтет - это видно только в отчете Структура задолженности.
19. Agema 11.06.13 00:57 Сейчас в теме
(18) nelena, Спасибо! зп подробный ответ.
20. Agema 11.06.13 01:00 Сейчас в теме
(18) nelena,
Если не выполнить перенос задолженности, то при выплате зарплаты по текущему периоду, программа эти отрицательные суммы не учтет - это видно только в отчете Структура задолженности.

А разве в 8-ке есть такой документ Перенос задолженности ? Как его выполнить?
21. nelena 87 11.06.13 01:04 Сейчас в теме
(20) Agema, в полном интерфейсе Расчет зарплаты по организациям -> Касса и банк -> Перенос задолженности сотрудников организации. Заполняется автоматически суммами задолженности сотрудников перед организацией, т.е. все минуса из отчета структура задолженности
23. b-dm 171 01.12.15 15:45 Сейчас в теме
(21) - а дальше с этой задолженностью что делать ? Если мы выравнивали и недоплачивали именно на размер задолженности))
24. Agema 01.12.15 23:55 Сейчас в теме
(23) b-dm, если реально недоплачивали, наверно, выплатить... Бывало и так, приходилось.
22. Solemn 12.06.13 10:15 Сейчас в теме
Посмотри, сверь регистры взаиморасчеты и зарплата за месяц, так же возможно этот физик еще числится подрядчиком без договора, но начисленными суммами, которые не попадут в расчетный листок
25. b-dm 171 02.12.15 14:40 Сейчас в теме
А каково назначение документа "Перенос задолженности сотрудников организаций" и где про это можно реально прочитать ? А то заполняю на проблемного сотрудника, а сумма долга увеличивается а не уменьшается, т.к. мы ему должны,а не он нам :)
26. l-Rain 02.12.15 15:08 Сейчас в теме
Этот документ только для задолженности сотрудников перед организацией. Да и то имеет смысл только если взаиморасчеты ведутся в разрезе периодов возникновения.
27. b-dm 171 02.12.15 17:18 Сейчас в теме
(26) - да, именно в этом разрезе они и ведутся..а чем этот документ отличается от корректировки регистров накопления, когда корректируем Регистр Накопления Взаиморасчеты с сотрудниками организаций ?)
28. Agema 04.12.15 20:13 Сейчас в теме
(27) b-dm, ничем не отличается, только в документе Корректировка Регистра Накопления Взаиморасчеты с сотрудниками организаций надо все поля и ячейки заполнять и контролировать вручную!
Я иногда заполняю "Перенос задолженности сотрудников организаций", а там очень много "хвостов" за предыдущие периоды запертые вышеуказанной галочкой. Беру оттуда нужные цыфири в корректировку.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот