расчетные листки организации

1. volraipo 23.05.12 12:00 Сейчас в теме
Добрый день
не понимаю откуда ноги растут(только учусь). в организации начисление зарплаты происходит в текущем месяце, а выдача в следующем.
начислено за март было 5460(Х1) и эта сумма выплатилась в апреле. долг перед работником на начало месяца был 5776,16р(Х2), долг после апрельского начисления на конец апреля стал 5540,64(Х3), а к выплате за апрель ставится не долг на конец месяца, а сумму 5224,48(Х4).
которая рассчитана: х4 = х1 + (х3 - х2) , т.е. к выдачи ставит сумму выплаты в текущем месяце плюс разницу между долгами на конец и начало месяца.
и так считает для всех сотрудников. начисление и выдача производятся стандартными документами: зачисление ЗП и ЗП к выдачи организации
вопрос, почему к выплате не равна долгу на конец месяца?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. demarine 23.05.12 12:04 Сейчас в теме
что-то мне подсказывает что ноги растут из Настройки параметров учета.
3. huxuxuya 375 23.05.12 12:12 Сейчас в теме
что за конфигурация то?
4. alexbuk 23.05.12 12:19 Сейчас в теме
Вам надо в настройках параметров учета на закладке Выплата зарплаты снять галку Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления.
Еще на этой закладке проверьте есть ли галку для упрощенного учета. Она нужна если не хотите делать платежное поручение исходящее и выписку из банка на перечисление зарплаты. Просто в некоторых прогах для формирования файла обмена с банком используется либо документ зарплата к выплате , а внекоторых - платежное поручение.
И еще проверьте стоит ли галка на закладке Расчет зарплаты начисленный НДФЛ принимать как удержанный. Без этого увас будут косяки
OksDallas; +1 Ответить
5. volraipo 24.05.12 00:27 Сейчас в теме
прошу прощения, что сразу не ответил, пришлось уехать.
конфа ЗУП, последний релиз
завтра попробую с этими галочками помухлевать.
6. OksDallas 22 24.05.12 01:36 Сейчас в теме
А если вам надо вести выплату зарплаты в разрезе месяцев начисления, а вы хотите выплатить зарплату в месяце ее начисления, то тогда в документе Выплата зарплаты надо характер выплаты изменить с Зарплата на Аванс.
А так то в р/листочке у вас все правильно: долг за предприятием на начало месяца + начислено - удержано - выплачено = долг за предприятием на конец месяца. А сумма к выплате = начислено - удержано.
7. volraipo 24.05.12 15:03 Сейчас в теме
большое спасибо. дело было в галочке...
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот