По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(7) Valerei,
первый обмен сделайте из бгу8 в збу8. Если есть учреждения с несовпадающими реквизитами (наименование + ИНН) в ЗБУ появятся эти "двойники-учреждения". Обмен только на копиях делайте предварительный. Как правило в БГУ правильнее заполняют реквизиты учреждений (т.к. там платежки и т.п. делают). По задвоенным сверьте ИНН, наименование в ЗБУ скопируйте из БГУ, в ЗБУ укажите префиксы и коды(6левых символов) учреждений из БГУ и повторно проверьте. Обычно после этого обмен не дает двойников.
первый обмен сделайте из бгу8 в збу8. Если есть учреждения с несовпадающими реквизитами (наименование + ИНН) в ЗБУ появятся эти "двойники-учреждения". Обмен только на копиях делайте предварительный. Как правило в БГУ правильнее заполняют реквизиты учреждений (т.к. там платежки и т.п. делают). По задвоенным сверьте ИНН, наименование в ЗБУ скопируйте из БГУ, в ЗБУ укажите префиксы и коды(6левых символов) учреждений из БГУ и повторно проверьте. Обычно после этого обмен не дает двойников.
(9) Valerei,
нет. указывать его не обязательно. Он формируется автоматом. В первой базе (пусть это будет БГУ) при настройке указываете СОЗДАНИЕ новой настройки обмена..., , каталог обмена. Во второй базе (ЗБУ) указываете ПРОДОЛЖИТЬ настройку обмена..., , ТОТ ЖЕ каталог обмена. В обоих случаях имя файла протокола не надо конкретизировать.
нет. указывать его не обязательно. Он формируется автоматом. В первой базе (пусть это будет БГУ) при настройке указываете СОЗДАНИЕ новой настройки обмена..., , каталог обмена. Во второй базе (ЗБУ) указываете ПРОДОЛЖИТЬ настройку обмена..., , ТОТ ЖЕ каталог обмена. В обоих случаях имя файла протокола не надо конкретизировать.
(15) Valerei,
В ЗБУ8 есть ПРОВЕДЕННЫЙ документ "Отражение зарплаты в бухучете"? На основании ИМЕННО ЭТОГО ДОКУМЕНТА в БГУ8 появляется документ "Отражение зарплаты в бухучете" (МЕНЮ - РАСЧЕТЫ - ОТРАЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В БУХУЧЕТЕ). Этот документ после ереноса в БГУ ОСТАЕТСЯ НЕПРОВЕДЕННЫМ (и это так и есть). Бухгалтер проверяет его и проводит в БГУ и тогда данные из ЗБУ уже кончательно есть в БГУ!
В ЗБУ8 есть ПРОВЕДЕННЫЙ документ "Отражение зарплаты в бухучете"? На основании ИМЕННО ЭТОГО ДОКУМЕНТА в БГУ8 появляется документ "Отражение зарплаты в бухучете" (МЕНЮ - РАСЧЕТЫ - ОТРАЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В БУХУЧЕТЕ). Этот документ после ереноса в БГУ ОСТАЕТСЯ НЕПРОВЕДЕННЫМ (и это так и есть). Бухгалтер проверяет его и проводит в БГУ и тогда данные из ЗБУ уже кончательно есть в БГУ!
Из БГУ, в отличие от обычной БП, не делается первоначальной выгрузки (в том виде, котором она делается в обычной БП): выгружается только план счетов. При выгрузке из ЗБУ необходимо чтобы совпадал ряд кодов по организации (ведь из ЗБУ выгружаются все проводки сводно), как было сказано в (8): ИНН, КПП, ОГРН, ОКАТО.
А как при выгрузке за каждый последующий месяц избежать перезаписи документа "отражение зарплаты в бухучете"?
Хотя при настройке параметров обмена данными начальную дату для выгрузки документов устанавливаю отличную от 01.01.2012, перевыгружаются все документы.
Хотя при настройке параметров обмена данными начальную дату для выгрузки документов устанавливаю отличную от 01.01.2012, перевыгружаются все документы.
Посматрите регистр сведений "история обмена данными," по опыту могу сказать что хорошо вне настроить в зку, чтоб правельно переходило в БГУ.. или пользоваться датой запрета редактирования данных на момент загрузки из ЗКБУ в БГУ
(23)Посмотрите обработку "Регистрация изменений для обмена" в ЗиКБУ, она покажет какие документы зарегистрированы для обмена и будут выгружены в БГУ. Тут же можно и отменить регистрацию документов, которые нет необходимости переносить в БГУ. Так же следует учесть, что при прямом подключении к ИБ приемнику, сначала происходит загрузка из БГУ (при этом передается информация о загруженных ранее документах), а затем выгрузка. Т.е. после первого обмена документы в ЗиКБУ так и останутся помеченными для переноса. Информация о том, что они успешно перенесены в БГУ будет актуализирована только при втором обмене, точнее при загрузке из БГУ.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. у нас выгрузка происходит сводно по предприятию с разбивкой по КПС и КЭК (вернее так заполняется документ "Отражение зарплаты в бухучете"), а можно ли настроить, что бы выгружалось отдельно по каждому сотруднику. И еще выплату зп переводят на карту, в бухгалтерии это 304 сч, а зп падает на 302. Есть ли возможность штатными средствами состыковать эти счета автоматически при переносе.
(27) (29) а почему выгрузка на карты через 304 счет? У нас зарплата тоже на карты но начисление за 302.хх, а выплата сразу через счет банка кассы 201.хх
Да еще кто и как решает проблемы с выгрузкой?
1. Деление НДФЛ по договорам ГПХ
2. Деление НДФЛ в разрезе ОКТМО, чтоб знать задолженность перед каждым обособленным подразделением
3. Деление удержаний в разрезе получателей, иполнительные листы, профсоюзные взносы, ДМС ...
может еще какие то есть?
Да еще кто и как решает проблемы с выгрузкой?
1. Деление НДФЛ по договорам ГПХ
2. Деление НДФЛ в разрезе ОКТМО, чтоб знать задолженность перед каждым обособленным подразделением
3. Деление удержаний в разрезе получателей, иполнительные листы, профсоюзные взносы, ДМС ...
может еще какие то есть?
(30) scanner1980, НДФЛ по договорам? в смысле выделить весь НДФЛ по всем ГПХ, или с разбивкой - столько по этому, столько по тому? Если первое - регистр сведений - шаблоны проводок. Удержание НДФЛ КОСГУ 226.
2. А стандартный анализ начисленных налогов разве не показывает деление по ОКТМО???
3. Я штатных средств на это ненашёл, допиливаем док-т Отражение зарплаты в бух учёте...
2. А стандартный анализ начисленных налогов разве не показывает деление по ОКТМО???
3. Я штатных средств на это ненашёл, допиливаем док-т Отражение зарплаты в бух учёте...
(31) sas37, 1. Начисление по договорам ГПХ идет на счета 302.2х с разбивкой по контрагентам и договорам в соответствии с инструкцией. Значит и НДФЛ должен удерживаться в разрезе контрагентов и договоров, иначе счет 302.2х у вас не закроется и вы в бухгалтерии не будете видеть реальную задолженность перед работником.
2. Стандартный анализ показывает в разрезе ОКТМО, но опять же в зарплате и там нет деления по бюджетам и статьям. Бухгалтерам удобнее видеть это и в бухгалтерии, так как платится в разные ИФНС. При этом сразу после выгрузки проводок мы видим через анализ счета сколько и куда должны заплатить по статьям и бюджетам.
2. Стандартный анализ показывает в разрезе ОКТМО, но опять же в зарплате и там нет деления по бюджетам и статьям. Бухгалтерам удобнее видеть это и в бухгалтерии, так как платится в разные ИФНС. При этом сразу после выгрузки проводок мы видим через анализ счета сколько и куда должны заплатить по статьям и бюджетам.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, обмен настроили, ЗиКБУ-БГУ, выгружает, но не грузит субконто3 и субконто4, даже если они заполнены в ЗиКБУ (неважно, вручную они заполнялись или автоматом, при заполнении статей расходов)?
Субконто подразделение (точно) и виды затрат (по-моему, сейчас базы нет перед глазами). Подразделения вручную перебил в зарплату, с соответствием по коду и наименованию, однако не помогло.
В настройке стандартного обмена есть выгрузка видов субконто, но не справочника. Подскажите, пожалуйста, как добавить?
В настройке стандартного обмена есть выгрузка видов субконто, но не справочника. Подскажите, пожалуйста, как добавить?
(35) Eugent, если я правильно понял, то нужно дорабатывать правила обмена. У меня есть ситуация, когда в зарплате вид субконто - "Субконто", а в бухгалтерии - "Резервы и оценочные обязательства" (счет 401.60). И не переносится. В стандартных правилах есть перенос только "Субконто" - "Субконто".
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот