Заполнение "Регистра налогового учета по НДФЛ"
Доброго времени суток всем!
С 2011 года наши уважаемые предложили организациям в добровольно принудительном порядке
разработать новыую форму "Регистр налогового учета по налогу физических лиц". Всё бы ничего,
и данные то, почти, как в карточке по ЕСН, только вот почти... Вот именно это "почти" и составляют
обязательные к заполнению реквизиты, при прочтении которых, в голове читающего возникают
картины из жизни, связанные с их будущим вычислением, и порою по коридору проносится его
истерический смешок.
Может быть среди читающих данную тему найдуться те, кто уже отчитывался перед налоговыми
органами в текущем году и поделиться как всё прошло?
Может быть найдуться те, кто решил вопрос автоматизации заполнения данных сей формы в ЗиК'е,
благодаря переписи конфигурации(я так полагаю), и подскажет как быть остальным.
Пользуясь случаем задам первый вопрос: Сотруднику выплачивают аванс, соответственно,
необходимо перечислить и НДФЛ с выплаченной суммы, но как быть, если сотрудник мог работать,
за еще не истекший месяц, в пяти обособленных подразделениях? Работать может сотрудник либо по
сдельной, либо по повременной, либо одной из этих вариаций системе оплаты труда. Сотрудников
более трехста, так что ручной расчет отменяется.
Надеюсь на то, что затронутая тема и по сей день актуальна и интересует не только меня, но и
других пользователей
С 2011 года наши уважаемые предложили организациям в добровольно принудительном порядке
разработать новыую форму "Регистр налогового учета по налогу физических лиц". Всё бы ничего,
и данные то, почти, как в карточке по ЕСН, только вот почти... Вот именно это "почти" и составляют
обязательные к заполнению реквизиты, при прочтении которых, в голове читающего возникают
картины из жизни, связанные с их будущим вычислением, и порою по коридору проносится его
истерический смешок.
Может быть среди читающих данную тему найдуться те, кто уже отчитывался перед налоговыми
органами в текущем году и поделиться как всё прошло?
Может быть найдуться те, кто решил вопрос автоматизации заполнения данных сей формы в ЗиК'е,
благодаря переписи конфигурации(я так полагаю), и подскажет как быть остальным.
Пользуясь случаем задам первый вопрос: Сотруднику выплачивают аванс, соответственно,
необходимо перечислить и НДФЛ с выплаченной суммы, но как быть, если сотрудник мог работать,
за еще не истекший месяц, в пяти обособленных подразделениях? Работать может сотрудник либо по
сдельной, либо по повременной, либо одной из этих вариаций системе оплаты труда. Сотрудников
более трехста, так что ручной расчет отменяется.
Надеюсь на то, что затронутая тема и по сей день актуальна и интересует не только меня, но и
других пользователей
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Сотруднику выплачивают аванс, соответственно, необходимо перечислить и НДФЛ с выплаченной суммы
Обязанности перечислять НДФЛ с авансов нет!
Датой фактического получения дохода в виде заработной платы признается последний день месяца, за который она была начислена. Следовательно перечислять в бюджет НДФЛ в дохода в виде заработной платы работодатель должен один раз в месяц при выдаче второй части зарплаты в сроки, указанные в п.6 ст.226 НК РФ.
Аналогичный вывод в письме Минфина РФ от 16.07.2008 №03-04-06-01/209.
В чем проблема- вообше не понятно. Сама форма регистра присутствует в любой конфигурации 1С, рассчитывающей зарплату. Форма предназначена не для отчета в налоговую, а для хранения информации. В Налоговую, как и раньше, будет сдаваться форма 2-НДФЛ
C аванса ведь не платят НДФЛ а платят только по закрытии месяца т.е. с посчитанной заpплаты за месяц ну или когда сотруднику выдали отпускные тогда надо перечислять с них НДФЛ. и наверное перечисленный НДФЛ т.е. суммы введенные по перечислению НДФЛ проставляются в Карточке 2НДФЛ за 2011 в графе - НДФЛ перечисленный
C аванса НДФЛ не платят, а вот когда сотрудникам выплачивают отпускные или оплату по больничным НДФЛ платят, да еще по закрытии месяца необходимо заполнить выплаты за минусом уже оплаченного НДФЛ за этот месяц, зачем необходимы такие сложности.А если не заполнить, то и в форме 2НДФЛ не увидим цифры в строке НДФЛ перечисленный. Может кто-то знает как упростить заполнение перечисленной суммы в карточку.
Не, всё, переходим на другую программу. По регистру убрал из стандартной 1С-ной обработки те реквизиты, которые не являются обязательными(например: в 4 разделе, да и во всех остальных, убрал разделение по ОКАТО). Только вот со справками надо думать.
(7) - на ЗУП ? А можете выложить текст или прислать на мыло ? Потому что я тоже в ступоре что делать с НДФЛом и ответов на этот вопрос никаких у меня нет. В частности с договорниками....а со справками, ну вы же их выдаете, вы там не пишете перечисленный НДФЛ ?
Регистр прикреплен, изменений в нем не много.
Справки для выдачи сотруднику не проблема, так как не надо в них распределять доходы по подразделениям.
У нас перечисленный НДФЛ всегда равен удержанному.
Справки для выдачи сотруднику не проблема, так как не надо в них распределять доходы по подразделениям.
У нас перечисленный НДФЛ всегда равен удержанному.
Прикрепленные файлы:
РегистрНалоговогоУчетаПоНДФЛ.ert
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот