ЗУП 3.1.17.171 Как в справке 2-НДФЛ для сотрудника должны отражаются суммы НДФЛ с превышения (5 миллионов)?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
1. Как это должно отражаться в 2-НДФЛ для сотрудника ?
Еще не реализовано, запланировано.
2. При начислении зарплаты в апреле и мае НДФЛ рассчитывается с начисленной зарплаты по ставке 13%, а должно бы по ставке 15%. Почему?
Нужны подробности, желательно еще прикрепить скрины.
2. должна стоять галка в учётной политике на закладке НДФЛ "выполнять расчёт по прогрессивной шкале"
и должна она стоять ДО ТОГО, как вы начисляете человеку 5+ за год.
в противном случае ему начислится денежка по 13%, а ПОТОМ взведётся галка
и должна она стоять ДО ТОГО, как вы начисляете человеку 5+ за год.
в противном случае ему начислится денежка по 13%, а ПОТОМ взведётся галка
(3)
Пробовал начислить этому сотруднику дивиденды в мае - НДФЛ рассчитывается по ставке 15%.
И еще вы пишите "должна она стоять ДО ТОГО, как вы начисляете человеку 5+ за год". Т.е в нашем случае галка должна была стоять еще до начисления зарплаты за март? А если поставить ее сейчас и пересчитать начисление ЗП? В этом случае эта галка не работает?
2. должна стоять галка в учётной политике на закладке НДФЛ "выполнять расчёт по прогрессивной шкале"
и должна она стоять ДО ТОГО, как вы начисляете человеку 5+ за год.
в противном случае ему начислится денежка по 13%, а ПОТОМ взведётся галка
Галка стоит.
и должна она стоять ДО ТОГО, как вы начисляете человеку 5+ за год.
в противном случае ему начислится денежка по 13%, а ПОТОМ взведётся галка
Пробовал начислить этому сотруднику дивиденды в мае - НДФЛ рассчитывается по ставке 15%.
И еще вы пишите "должна она стоять ДО ТОГО, как вы начисляете человеку 5+ за год". Т.е в нашем случае галка должна была стоять еще до начисления зарплаты за март? А если поставить ее сейчас и пересчитать начисление ЗП? В этом случае эта галка не работает?
(4) сотрудник получил 4 000 000. галка не стоит
ему начисляется 2 000 000. они ВСЕ рассчитываются по 13% и встаёт галка
после него сотрудник 2, которому начисляется 6 000 000 - уже рассчитывается верно
это так и задумано 1с-никами, мы им писали ). ответ был "типа мы вам галку придумали, а вы ещё и недовольны??"
хотя в каком-то обновлении написано, что она встанет автоматом. так вот работа этого автомата - в приведённом примере
ему начисляется 2 000 000. они ВСЕ рассчитываются по 13% и встаёт галка
после него сотрудник 2, которому начисляется 6 000 000 - уже рассчитывается верно
это так и задумано 1с-никами, мы им писали ). ответ был "типа мы вам галку придумали, а вы ещё и недовольны??"
хотя в каком-то обновлении написано, что она встанет автоматом. так вот работа этого автомата - в приведённом примере
(5)Я еще обнаружил, что, если есть начисление дивидендов (в нашем случае в марте), то при начислении зарплаты за апрель, май и т.д. сумма дивидендов в расчете превышения НДФЛ не учитывается.
Например, сотрудник получил в январе-марте зарплату по 1 000 000 и в марте дивиденды 2 000 000. При начислении зарплаты за апрель начисляется НДФЛ по ставке 13% в сумме 130 000. Это разве правильно?
Например, сотрудник получил в январе-марте зарплату по 1 000 000 и в марте дивиденды 2 000 000. При начислении зарплаты за апрель начисляется НДФЛ по ставке 13% в сумме 130 000. Это разве правильно?
Описанное поведение не является ошибочным. В соответствии с пп. 1 и 9 п. 2.1 статьи 210 НК РФ эти доходы составляют разные налоговые базы. Хотя п. 1 статьи 224 НК РФ и предполагает исчисление налога по ставке 13% с совокупности налоговых баз, нужно помнить, что п. 3 статьи 2 Федерального закона от 23.11.2020 N 372-ФЗ предусматривает, что в отношении доходов, полученных в 2021 и 2022 годах, налоговые ставки применяются в отношении каждой налоговой базы в отдельности.
(7)
Описанное поведение не является ошибочным. В соответствии с пп. 1 и 9 п. 2.1 статьи 210 НК РФ эти доходы составляют разные налоговые базы. Хотя п. 1 статьи 224 НК РФ и предполагает исчисление налога по ставке 13% с совокупности налоговых баз, нужно помнить, что п. 3 статьи 2 Федерального закона от 23.11.2020 N 372-ФЗ предусматривает, что в отношении доходов, полученных в 2021 и 2022 годах, налоговые ставки применяются в отношении каждой налоговой базы в отдельности.
Официальные разъяснения по этому вопросу только в этих документа? Налоговая об этом что-нибудь пишет?
я читал, что по окончании года налоговая всё посчитает, и, если что-то недобрала, то напишет письмо физлицу с нижайшей просьбой оплатить недостающее
но это касалось получения дохода у разных юрлиц, например, когда у одного 3млн, у другого тоже 3 получил
правда, как это отразится во всяких ЗУП-ах - мне пока неясно
но это касалось получения дохода у разных юрлиц, например, когда у одного 3млн, у другого тоже 3 получил
правда, как это отразится во всяких ЗУП-ах - мне пока неясно
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот