взносы с договора ГПХ

1. luniz 15.10.20 11:15 Сейчас в теме
Здравствуйте.
Столкнулись со следующей проблемой, помогите найти решение.
Был в организации сотрудник, уволился 07.09.2020 его рассчитали в полном объеме.С 08.09.2020 с ним заключили договор ГПХ.
Вопрос следующий: сумма по договору ГПХ за сентябрь теперь в отчете РСВ попадает в графу 030 приложения 2 к разделу 1 на случай нетрудоспособности и материнства как "Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами".
Остальные договора ГПХ сентябрьские сюда не попадают.
Я так понимаю, что так произошло из-за того, что в одном месяце сотрудник был и в штате и по договору.
Как можно сделать, чтобы программа в отчете РСВ эту сумму автоматически не кидала в графу 030 приложения 2 к разделу 1, или только руками править?
Спасибо.
ЗУП 3,1 версия 3,1,15,40
По теме из базы знаний
Найденные решения
5. GSokolov 320 15.10.20 14:02 Сейчас в теме
(2) Взносы собираются не по сотруднику, а по физлицу, как и НДФЛ. Проблема как раз в том, что это физлицо в текущем расчетном периоде было застрахованным в ФСС (по трудовому договору), поэтому по нему указывается 2, соответственно оно и попадает в приложение 2. Остальные в ФСС не застрахованы, у них код 1, и никуда они вообще не попадают. Ничего править не нужно, это правильно. А в 4-ФСС нет требований разделения по сотрудникам или физлицам, не указывается из код, там все данные обезличены, поэтому не попадают все.
VAAngelov; +1 Ответить
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. user633533_encantado 11 15.10.20 11:31 Сейчас в теме
А вы нового сотрудника завели или использовали карточку старого ?
3. luniz 15.10.20 11:32 Сейчас в теме
(2) Я сначала тоже подумал, что бухгалтер перепутала и на старого сотрудника завела карту, но посмотрел, в увольнении и в договоре ГПХ у них разные табельные номера, значит нового завела
5. GSokolov 320 15.10.20 14:02 Сейчас в теме
(2) Взносы собираются не по сотруднику, а по физлицу, как и НДФЛ. Проблема как раз в том, что это физлицо в текущем расчетном периоде было застрахованным в ФСС (по трудовому договору), поэтому по нему указывается 2, соответственно оно и попадает в приложение 2. Остальные в ФСС не застрахованы, у них код 1, и никуда они вообще не попадают. Ничего править не нужно, это правильно. А в 4-ФСС нет требований разделения по сотрудникам или физлицам, не указывается из код, там все данные обезличены, поэтому не попадают все.
VAAngelov; +1 Ответить
6. luniz 15.10.20 14:12 Сейчас в теме
(5) Спасибо. Расскажу бухгалтерам)
4. luniz 15.10.20 12:09 Сейчас в теме
Причем в 4 ФСС в таблицу 1 по взносам на несчастные случаи, эта сумма не попадает. И в РСВ в подразделе 1.1. тоже.
Только в приложении 2 программа ее плюсует
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот