Регистрация в налоговом органе подразделения
По теме из базы знаний
- Синхронизация ЗУП 3.1 --> БП 3.0. Ошибка релиза бухгалтерии 3.0.60.46 - при загрузке отражения зарплаты на стороне бухгалтерии не заполняется Регистрация в налоговом органе для подразделений
- Корректировка регистрации в налоговом органе налогоплательщика для формирования 6-НДФЛ
- Изменение в ведомостях на выплату значения Регистрация в налоговом органе
- Заполнение или исправление регистрации в налоговом органе в регистрах ЗУП 3.1
- Ошибка зачета выплаты НДФЛ в налоговый орган в КА 2.5
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3)
1.Перепровести документы начислений (Начисление зарплаты и взносов, Отпуск, Больничный, Премия и т.д.), перезаполнять не нужно;
2.Во всех Ведомостях выделить все строки(Ctrl+A лат) , нажать кнопку Обновить налог;
3.Отчетом Анализ НДФЛ по месяцам проверить, чтобы по нужной ИФНС в нужных месяцах был НДФЛ Исчислено=Удержанному.
1.Перепровести документы начислений (Начисление зарплаты и взносов, Отпуск, Больничный, Премия и т.д.), перезаполнять не нужно;
2.Во всех Ведомостях выделить все строки(Ctrl+A лат) , нажать кнопку Обновить налог;
3.Отчетом Анализ НДФЛ по месяцам проверить, чтобы по нужной ИФНС в нужных месяцах был НДФЛ Исчислено=Удержанному.
(4) ой, не рекомендую.....
мы так установили дату у подразделения - потом при перепроведении документов предыдущих периодов (НачислениеЗп) в документах установился новый ИФНС. А удержали и перечисляли -то в другую!!!! Начались пляски с бубнами.... это был момент перехода...
если у вас сейчас в регистрах указан верный ИФНС, то устанавливайте дату текущего расчетного месяца. Если было неправильное ИФНС - тогда да - надо все править.
мы так установили дату у подразделения - потом при перепроведении документов предыдущих периодов (НачислениеЗп) в документах установился новый ИФНС. А удержали и перечисляли -то в другую!!!! Начались пляски с бубнами.... это был момент перехода...
если у вас сейчас в регистрах указан верный ИФНС, то устанавливайте дату текущего расчетного месяца. Если было неправильное ИФНС - тогда да - надо все править.
(5) Если реально подразделение зарегистрировано в ИФНС с определенного месяца, налоговому органу глубоко безразличны наши пляски,-необходимо сдать корректный отчет 6-НДФЛ , где показаны доходы по подразделению именно с нужного месяца.
А что делать с суммами, ошибочно перечисленными не туда,-вопрос другой.
Видела организацию, которую заставили уплатить значительную сумму в несколько миллионов в нужную ИФНС, а затем уже истребовать сумму, излишне уплаченную в ненужную ИФНС.
Лучше уж пляски, чем финансовые последствия.
А что делать с суммами, ошибочно перечисленными не туда,-вопрос другой.
Видела организацию, которую заставили уплатить значительную сумму в несколько миллионов в нужную ИФНС, а затем уже истребовать сумму, излишне уплаченную в ненужную ИФНС.
Лучше уж пляски, чем финансовые последствия.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот