Долг предприятия на начало месяца и конец месяца в ЗУП 3.1
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Нет о задолженности каких-то конкретных записей в конкретных регистрах. Данные берутся из нескольких регистров из запроса. Равенство задолженностей говорит только о том, что на момент перехода на 3.1 ещё не было выплаты за последний месяц и данные по взаиморасчётам за какой-то месяц некорректно попали в документы Перенос данных. Хотя, они могут быть равными по естественным причинам - начисления и удержания-выплаты за месяц равны. А также в случае учета (показа) задолженности не бухгалтерской, а зарплатной (настройка Показывать взаиморасчеты в Дополнительных настройках), если всё выплачено.
В расчетном листке в поле Долг предприятия отображается то что было начислено и не было еще выплачено.
Вот например сейчас уже начислена зарплата за июль, но не выплачена, если распечатать листок за июль то будет долг Предприятия на конец в размере не выплаченной ЗП за июль ...
Что вам ее не ясно-то?
при переносе вы могли некорректно перейти, до момента выплаты ЗП, потому появился долг в начале .
Переход необходимо делать после закрытия всех операций в предыдущем периоде в том числе выплаты начисленной ЗП
Вот например сейчас уже начислена зарплата за июль, но не выплачена, если распечатать листок за июль то будет долг Предприятия на конец в размере не выплаченной ЗП за июль ...
Что вам ее не ясно-то?
при переносе вы могли некорректно перейти, до момента выплаты ЗП, потому появился долг в начале .
Переход необходимо делать после закрытия всех операций в предыдущем периоде в том числе выплаты начисленной ЗП
В настройках стоит выводить в расчетном листке данные по бухучету.
Начальная задолженность введена на декабрь 2018.
А вот примеры расчетных листков по одному и тому же сотруднику.
С января по апрель одни и те же суммы задолженности, только в мае картина меняется.
Начальная задолженность введена на декабрь 2018.
А вот примеры расчетных листков по одному и тому же сотруднику.
С января по апрель одни и те же суммы задолженности, только в мае картина меняется.
Прикрепленные файлы:
Мне представляется, что не совсем корректно проведён перенос. Почему в начальной задолженности подразделение бухгалтерия, а во взаиморасчетах - администрация? И при переносе просто все законченные по месяцу взаиморасчёты перенесены в один месяц, а не разнесены по реальным периодам выплаты, потому и задолженность не меняется.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот