Странное поведение отчета "Полный свод начислений, удержаний и выплат"
Допусти формирую отчет за месяц, например Декабрь, получаю какой то результата. Следом ставлю период Ноябрь-Январь. Отчет формируется по периода (месяцам). и вот в нем уже чудеса какие то. Входящее сальдо месяца и Сальдо по итогам расчетов за месяц (Декабря) не соответствует значению когда отчет формируется только за декабрь. Так еще и Сальдо по итогам расчетов за месяц (Ноябрь) не соответствует Входящее сальдо месяца (Декабрь). Настройка Показывать взаиморасчеты - По данным бухучета. ЗУП 3.1.8.216, Платформа 8.3.13.1513. У кого нибудь подобное поведение повторяется? В какую сторону копать - косяк отчета или учета?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3)
Не уверен что правильно понял Вас, но ведь настройка единая для все системы (взаиморасчеты по бухучету), и следовательно если отчет выполняется за несколько месяцев с верхней группировкой месяц то и сальдо конечное одного месяца должно равняться начальному следующего.
еще плюсом выявил людей от которых эта разница идет. Если взять такого человека (он уволен в ноябре и более никаких начислений и выплат не было) и формировать расчетные листы за один месяц, начиная с ноября и пока не надоест, то у него есть долг за сотрудником скажем 100р. если я расчетные листы формирую Ноябрь - Январь то в листе за ноябрь Долг работника на конец= 100р, в листе за Декабрь Долг работника на начало = 100р, однако Долг предприятия на конец = 0! (В т. ч. излишне удержанного НДФЛ = 100р), а в расчетном листке января и там и там долг работника 100 р без всякого излишне удержанного НДФЛ.
Сальдо есть двух видов
Входящее сальдо пе
Входящее сальдо пе
Не уверен что правильно понял Вас, но ведь настройка единая для все системы (взаиморасчеты по бухучету), и следовательно если отчет выполняется за несколько месяцев с верхней группировкой месяц то и сальдо конечное одного месяца должно равняться начальному следующего.
еще плюсом выявил людей от которых эта разница идет. Если взять такого человека (он уволен в ноябре и более никаких начислений и выплат не было) и формировать расчетные листы за один месяц, начиная с ноября и пока не надоест, то у него есть долг за сотрудником скажем 100р. если я расчетные листы формирую Ноябрь - Январь то в листе за ноябрь Долг работника на конец= 100р, в листе за Декабрь Долг работника на начало = 100р, однако Долг предприятия на конец = 0! (В т. ч. излишне удержанного НДФЛ = 100р), а в расчетном листке января и там и там долг работника 100 р без всякого излишне удержанного НДФЛ.
(5) нет, вы не правильно поняли. Речь не о способе расчета сальдо "бухгалтерское" или "зарплатное".
Речь о том, что в данном отчете содержит два вида сальдо - два поля с остатками. Они отличаются тем, что одно из них - это сальдо на начало периода отчета, второе сальдо - это сальдо на начало месяца.
Вы должны настроить отчет так - как вы планируете его использовать:
если вам нужны итоги за период - тогда используйте сальдо за период (начальное и конечное)
если хотите отчет за несколько месяцев с разбивкой по каждому месяцу - настраиваете в отчете сальдо за месяц.
Речь о том, что в данном отчете содержит два вида сальдо - два поля с остатками. Они отличаются тем, что одно из них - это сальдо на начало периода отчета, второе сальдо - это сальдо на начало месяца.
Вы должны настроить отчет так - как вы планируете его использовать:
если вам нужны итоги за период - тогда используйте сальдо за период (начальное и конечное)
если хотите отчет за несколько месяцев с разбивкой по каждому месяцу - настраиваете в отчете сальдо за месяц.
(1) Это похоже на глюк версии 3.1.8.
У нас тоже это полезло. Причем на версии 3.1.7 этого нет.
Нашли одного человечка, при формировании отчетов по которому, такое кривое сальдо можно получить за разные периоды, например, за 2016 год.
Причем при помесячном формировании проблем нет, а если, за несколько, например,тройками, то срединный месяц с этим левым сальдо.
В срединном месяце есть левое сальдо на конец периода, но входящее сальдо третьего месяца нулевое и конечное сальдо третьего месяца тоже нулевое.
Т.к. всё выплачено, то все сальдо должны быть нулевые.
Кривят все варианты отчетов, которые построены на базе анализа начислений, т.е. и расчетный листок, и свод.
Настройка брать сальдо не по бухучету, а по месяцам расчета. Т.е. не такая как Вас.
Ведомости естественно никаких остатков на выплату не видят, потому что их в реальности нет.
Глюк только по отчету.
В 3.1.8 сильно поменялись общие модули. Некоторые процедуры просто переехали в другие модули без изменений, а некоторые переделаны сильно. Где-то накосячили.
У нас тоже это полезло. Причем на версии 3.1.7 этого нет.
Нашли одного человечка, при формировании отчетов по которому, такое кривое сальдо можно получить за разные периоды, например, за 2016 год.
Причем при помесячном формировании проблем нет, а если, за несколько, например,тройками, то срединный месяц с этим левым сальдо.
В срединном месяце есть левое сальдо на конец периода, но входящее сальдо третьего месяца нулевое и конечное сальдо третьего месяца тоже нулевое.
Т.к. всё выплачено, то все сальдо должны быть нулевые.
Кривят все варианты отчетов, которые построены на базе анализа начислений, т.е. и расчетный листок, и свод.
Настройка брать сальдо не по бухучету, а по месяцам расчета. Т.е. не такая как Вас.
Ведомости естественно никаких остатков на выплату не видят, потому что их в реальности нет.
Глюк только по отчету.
В 3.1.8 сильно поменялись общие модули. Некоторые процедуры просто переехали в другие модули без изменений, а некоторые переделаны сильно. Где-то накосячили.
Платформы тут не виноваты - у нас еще 8.,3.12...
А вот отчет - просто учитывайте ЭТУ особенность - 1с-ники и по меньшим косякам отвечают - "переделывать не будем - так было задумано"
Последняя фраза была получена от них по поводу Отчета
При формировании отчета "Налоги и взносы кратко" в общую сумму НАЧИСЛЕНО не попадают начисления "Пособие при рождении ребенка" и "Пособие по уходу за ребенком до трех лет", При этом в отчете "Анализ взносов и фондов" все данные корректны
-------------------------------------------------
Ответ 1С
Необлагаемые суммы в "кратком" отчете не отображаются осознанно - это упрощенный отчет.
Это отчет задумывался для компаний, у которых зарплата "простая" и не задерживается, и в кратком отчете можно увидеть суммы налогов и взносов к перечислению, а также зарплату, которую можно умножить на ставку и увидеть налог/взнос.
Подробную информацию следует смотреть в других отчетах.
------------------------------------
Если
"Необлагаемые суммы в "кратком" отчете не отображаются осознанно", тогда ошибка еще более очевидна - ибо часть необлагаемых сумм туда попадает а часть нет!
См рис "Необлагаемые суммы" - вы не отображеете только 2 суммы ("учли"), а остальные благополучно присутствуют в кратком отчете.
И Пугают бухгалтера несоответствием цифр! Ведь информации нет никакой что не включено в сумму начислений.
Кроме того НЕЛЬЗЯ "увидеть суммы налогов и взносов к перечислению, а также зарплату, которую можно умножить на ставку и увидеть налог/взнос"
См рис "Налоги и взносы кратко" - на примере взноса ФОМС показано несоответствие.
Короче отчет " Налоги и взносы кратко" - абсолютно некорректный!
---------------------------
Ответ 1С
Ответ разработчиков был Вам направлен ранее. К сказанному ничего добавить не можем.
Так что смиряйтесь..... ;-)
А вот отчет - просто учитывайте ЭТУ особенность - 1с-ники и по меньшим косякам отвечают - "переделывать не будем - так было задумано"
Последняя фраза была получена от них по поводу Отчета
При формировании отчета "Налоги и взносы кратко" в общую сумму НАЧИСЛЕНО не попадают начисления "Пособие при рождении ребенка" и "Пособие по уходу за ребенком до трех лет", При этом в отчете "Анализ взносов и фондов" все данные корректны
-------------------------------------------------
Ответ 1С
Необлагаемые суммы в "кратком" отчете не отображаются осознанно - это упрощенный отчет.
Это отчет задумывался для компаний, у которых зарплата "простая" и не задерживается, и в кратком отчете можно увидеть суммы налогов и взносов к перечислению, а также зарплату, которую можно умножить на ставку и увидеть налог/взнос.
Подробную информацию следует смотреть в других отчетах.
------------------------------------
Если
"Необлагаемые суммы в "кратком" отчете не отображаются осознанно", тогда ошибка еще более очевидна - ибо часть необлагаемых сумм туда попадает а часть нет!
См рис "Необлагаемые суммы" - вы не отображеете только 2 суммы ("учли"), а остальные благополучно присутствуют в кратком отчете.
И Пугают бухгалтера несоответствием цифр! Ведь информации нет никакой что не включено в сумму начислений.
Кроме того НЕЛЬЗЯ "увидеть суммы налогов и взносов к перечислению, а также зарплату, которую можно умножить на ставку и увидеть налог/взнос"
См рис "Налоги и взносы кратко" - на примере взноса ФОМС показано несоответствие.
Короче отчет " Налоги и взносы кратко" - абсолютно некорректный!
---------------------------
Ответ 1С
Ответ разработчиков был Вам направлен ранее. К сказанному ничего добавить не можем.
Так что смиряйтесь..... ;-)
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот