"Полный свод начислений и удержаний" в ЗУП 3.1 после перехода с ЗУП 2.5

1. muzzombie 13.12.18 11:05 Сейчас в теме
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3.13.1644
Сделали переход с ЗУП 2.5.130.2 на ЗУП 3.1.8.155 рекомендуемым методом (т.е. перенос только остатков на определенный месяц, а не перенос всех документов подряд). Смотрим, всё ли правильно перенеслось. В отчете "Полный свод начислений и удержаний" в ЗУП 3.1 конечное сальдо совпадает с конечным сальдо отчета "Свод начислений и удержаний" в ЗУП 2.5. Увы, рано открывать шампанское.
В ЗУП 3 у этого отчета появилась возможность вывести сумму по показателю "Вид занятости". И эта сумма почему-то равна общей задолженности по зарплате, увеличенной ровно в 4 раза. Распровожу документ "Начальная задолженность по зарплате" - эта сумма исчезает, т.е. дело явно связано с ним. Смотрю движения этого документа по регистрам - по каждому сотруднику он делает запись в 3 регистрах: "Зарплата к выплате", "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" и "Взаиморасчеты с сотрудниками". Я бы еще понял логику, если бы запись была в 4 регистрах (потому что в Своде сумма в 4 раза больше отображается), но нет - в 3 регистрах. Пожалуйста, объясните, в чём ошибка? Почему в отчете ЗУП 3.1 сумма зачетверяется, и как это исправить?
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. AlenaR 13.12.18 12:01 Сейчас в теме
Может дело не в данных, а ошибка в расшифровке отчета?
То что в несколько регистров пишет это логично
3. YannikAlx 43 13.12.18 12:19 Сейчас в теме
Вы видимо сделали переход не совсем рекомендованным способом....
Вы закрыли месяц перед переходом? А лучше год...
(не в смысле как в Бух, но в ЗУП тоже есть перечень манипуляций...)
4. muzzombie 13.12.18 12:23 Сейчас в теме
(3)А какой? Можно подробности?
13. user705522_constantin_h 35 13.12.18 14:08 Сейчас в теме
(4)Закрыть нужно последний месяц в ЗУП 2.5 и по возможности сделать все выплаты, чтобы меньше выверять.
5. YannikAlx 43 13.12.18 12:32 Сейчас в теме
Вот рекомендации общественности Инета


Подготовка к переходу на новую программу

В старой информационной базе версии 2.5 доделайте все документы по начислению зарплаты, больничных, отпусков, выплаты зарплаты, расчету и перечислению налогов и взносов и т.д. Сделайте копию рабочей базы ЗУП 2.5 и разверните ее в отдельном каталоге. Зайдите в программу в режиме работы «Конфигуратор», выберите команду «Тестирование и исправление» в меню «Администрирование». Если ЗУП давно не обновлялся – обновите до последнего релиза.


https://buhexpert8.ru/1s-zup/perehod-na-1s-zup-3/s-1s-zup-2-5/poryadok-perehoda-s-zup-2-5-na-zup-3-1-vybor-i-sravnenie-variantov-perenosa-dannyh.html
6. YannikAlx 43 13.12.18 12:32 Сейчас в теме
От себя еще могу добавить закончить с Отражением ЗП в бухучете

И еще начинать ясно нужно с тествого перехода.
7. YannikAlx 43 13.12.18 12:33 Сейчас в теме
То есть я подозреваю - вы не выплатили ЗП и перешли?
8. muzzombie 13.12.18 13:03 Сейчас в теме
(7) Это пока тестовый переход. Перенос сделан с задолженностью по зарплате, да.
10. azali 13.12.18 13:18 Сейчас в теме
(8)
Главное
Проверьте - заполните сумму к выплате. в т ч и НДФЛ к удержанию
9. azali 13.12.18 13:12 Сейчас в теме
(7)
Этот как раз нормально. Наоборот нужно чтобы не было ведомостей на выплату, которые реально не выплачивались.
т е если вы делаем переход на 01 января и зарплата за декабрь еще не выплачена в декабре, то никаких проведенных ведомостей на выплату заработной платы за декабрь не должно быть
И проверять НДФЛ. так как многие в ЗУП 2.5 используют настройку удержанный=исчисленному, то для правильно учета НДФЛ на момент переход нужна не только не выплаченная сумма но и не удержанный НДФЛ.
11. YannikAlx 43 13.12.18 13:45 Сейчас в теме
(9) А что посоветуете если будут ведомости за декабрь и реально будут выплачены в конце месяца, скажем 28 числа или 29 ?
14. azali 13.12.18 15:51 Сейчас в теме
(11)
Нет проблем.

Остается только заполнение 6-НДФл за 1 картал в новой базе. так как по сроку выплаты туда должны попасть все б/листы и отпуска , выплаченные в декабре, А вот с как раз с зарплаты за декабрь, выплаченной именно 28 декабря проблем не будет, так как срок перечисления 29 декабря - рабочий день. Если же вы выплатите 29, то по сроку перечисления это будет уже 09.01.19.
Раньше перенос это делал и для заполнения 6-НДФЛ приходилось корректировать регистры в. Сейчас , в последних релизах, не проверяла.
12. muzzombie 13.12.18 14:05 Сейчас в теме
В настройках отчета засунул "Вид занятости" в группу и он стал более похожим на правду. Видимо, если отдельно от "Группы" добавлять показатель, то он будет состоять из сумм со всех регистров, а не из только одного.
Прикрепленные файлы:
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот