Подскажите пожалуйста как избавиться от этой периодически всплывающей суммы. Не знаю, может это связано с "роковым" декабрьским релизом, где пошёл бешеный пересчёт НДФЛ. Но такая ситуация не у всех сотрудников, а только у некоторых. Однако ситуация периодически всплывает/пропадает.
Как окончательно избавиться от этого?
Платформа 8.3.10.2505
Конфигурация 3.1.5.129
Подскажите новичку в какую сторону смотреть. Заранее спасибо!
А зачем от него избавляться, если налог рассчитан правильно? А в первом расчетном листе он рассчитан верно.
Мы в конце года по сотрудникам с отрицательным НДФЛ создавали документы Возврат НДФЛ и, соответственно, выплачивали, предварительно брали с сотрудника заявление на выплату излишне удержанного налога.
https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33722:hdoc
(3)у нас бухи дико боятся перепроведения старых документов, на такое они не пойдут, может какой регистр почистить можно?
Тем более в данной ситуации "косяк" тянется с 2016 года, это за 2 года всё перепроводить что ли?
(4)
На счет 16 года хз. в начале этого проблема с НДФЛ была, когда непонятный перерасчет НДФЛ за 2017 год был.
по сути мы только за февраль этого года документы перепроводили.
а так далеко страшно лезть....
(5) вот и я про тоже, тем более в середине 2017 у нас была разбивка по статьям финансирования, там все прошлые периоды попросит разнести по статьям при перепроведении
10.
Богатырев Артур
12522.03.18 10:31 Сейчас в теме
(8) А, у вас ЗУП, а не ERP.... Прямой корректировки регистров нет. Тогда попробуйте документы "Операция учета НДФЛ" (раздел "Налоги и взносы") и "Перенос данных". В "Переносе данных" пробуйте РН "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ", а может вообще в уже существующих переносах найдете ваши искомые "суммы проблемные".
Где-то уже писал, не знаю как в 3.1.5, а ранее расчетный листок эти НДФЛ собирал по регистру накопления "Начисления Удержания по сотрудникам"
Отбор по двум особым видам начислений (см рис) и по сотруднику. И анализировать где и когда цифра "разъехалась". В расчетный листок попадала разница между этими движениями.
(9) нашёл в регистре данную сумму в начислении зарплаты в декабре 2016(в корректировках), перепровести не вариант(просит разнести по статьям финансирования). удалить из данного регистра нельзя... и что теперь с этим делать... при попытке перезаполнить вообще ругается на отсуствующие графики на данный период. В организации не давно, а бухи просят решения доисторических косяков...
В ЗУПе есть документ - Перенос Данных (Администрирование - См также - Переносы Данных). Можно использовать как инструмент для корректировки регистров.
Галочками выбираете регистры, какие хотите отредактировать и вручную прописываете движения. Напрямую положит заданные движения в отмеченные регистры.
Только на тесте сначала потренируйтесь - он сразу движения делает.
Раз перепроводить нельзя, то можно вручную положить дополнительную запись, которая "схлопнет" Вам результат. Как вариант - перепровести документ на тесте, посмотреть какие движения система сделает сама (если сделает нужные) и руками их повторить.
Тоже достает этот излишне удержанный НДФЛ.
5 КФО, 20 ИФО, 20 КПС - в общем разрезе по всей аналитике где-нибудь, да вылезет отрицательный НДФЛ и корректно он не закрывается. Ведомость в банк - суммы не соответствует бухгалтерскому сальдо согласно свода начислений...
Сначала просто удаляли все записи на закладке корректировка выплаты. На сальдо не влияет...
Потом просто отключила заполнение этой закладки.
Уж не знаю где это может аукнутся...
Теперь попробуем отредактировать регистр.
А зачем от него избавляться, если налог рассчитан правильно? А в первом расчетном листе он рассчитан верно.
Мы в конце года по сотрудникам с отрицательным НДФЛ создавали документы Возврат НДФЛ и, соответственно, выплачивали, предварительно брали с сотрудника заявление на выплату излишне удержанного налога.
https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33722:hdoc
(21) только вот есть одно но. Или я не совсем понимаю ситуацию в моем случае.
В январе есть излишне удержанный НДФЛ, допустим по источнику 1.
В феврале-марте начисления и выплаты только по источнику 2 и еще накопился излишне уд.НДФЛ.
Но программа все собирает на источник 2. Если так делать, то в регистре НДФЛ все в ажуре, а в задолженности и в расчетном листе висит тот первый, как было так и осталось.
В 1.0 можно было увидеть в табличной части и статью и КОСГУ, а в 3-ке ничего этого нет.