Сальдо по сотрудникам, "хотим как в 7-ке"
Не знаю насколько это вопрос, возможно уже кто-то сталкивался с подобным:
Расчетчики привыкли работать с ЗиК, а конкретно регистрировать хозяйственные операции в периодах, как им вздумается. Конкретнее, выплаты сотрудникам.
Т.е. например начисления (удержания) сделаны январем. Началом февраля увольняется сотрудник, этому сотруднику выплачивается все что ему положено, и после этого закрывается период. В результате есть задолженность по всем сотрудникам, кроме уволенного.
В ЗУП, естественно, хотят работать точно также. Насколько понимаю, в ЗУП так не получится, остатки рассчитываются либо по дате документа, либо по периоду расчета.
Расчетчики привыкли работать с ЗиК, а конкретно регистрировать хозяйственные операции в периодах, как им вздумается. Конкретнее, выплаты сотрудникам.
Т.е. например начисления (удержания) сделаны январем. Началом февраля увольняется сотрудник, этому сотруднику выплачивается все что ему положено, и после этого закрывается период. В результате есть задолженность по всем сотрудникам, кроме уволенного.
В ЗУП, естественно, хотят работать точно также. Насколько понимаю, в ЗУП так не получится, остатки рассчитываются либо по дате документа, либо по периоду расчета.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Начисления и удержания - все фиксируется за какой месяц, а вот для выплат - ли за какой месяц или в каком месяце
Но сальдо ведется одновременно в двух разрезах. В настройка можно выбрать как показывать в отчетах , но эта настройка не исключает возможности настроить отчеты на показ другого сальдо (чем в настройках) или даже двух сальдо одноврменно.
Начисления и удержания - все фиксируется за какой месяц, а вот для выплат - ли за какой месяц или в каком месяце
Но сальдо ведется одновременно в двух разрезах. В настройка можно выбрать как показывать в отчетах , но эта настройка не исключает возможности настроить отчеты на показ другого сальдо (чем в настройках) или даже двух сальдо одноврменно.
Отправьте свой вопрос на v8@1c.ru, укажите регистрационный номер ЗУП, номер релиза, версию платформы.
Через несколько дней придёт ответ что так делать нельзя. Распечатайте и торжественно передайте расчетчикам.
Через несколько дней придёт ответ что так делать нельзя. Распечатайте и торжественно передайте расчетчикам.
Панель "Настройка" - пункт "Дополнительные настройки". Смотрите на переключатель "Показывать взаиморасчеты" и читайте их описание. Как я понимаю, Вам надо установить его в положение "по месяцам расчета зарплаты"
Попробую более точно задать вопрос.
Если я сделаю начисления в периоде январь, а выплату сделаю периодом февраль, какие будут последствия?
Для ЗиК - такая ситуация было обычной, в каком хотим периоде, в таком и делаем выплаты. В ЗУП, насколько я понял, уже так нельзя.
Если я сделаю начисления в периоде январь, а выплату сделаю периодом февраль, какие будут последствия?
Для ЗиК - такая ситуация было обычной, в каком хотим периоде, в таком и делаем выплаты. В ЗУП, насколько я понял, уже так нельзя.
(7)
Смотрите мой ответ (4) по поводу того как показывается сальдо в отчетах.
У нас например это стандартный подход - ведомость на выплату делается той датой , когда реально и проходит выплата. Т е ведомость на выплату з/платы за январь от февраля.
Если я сделаю начисления в периоде январь, а выплату сделаю периодом февраль, какие будут последствия
Смотрите мой ответ (4) по поводу того как показывается сальдо в отчетах.
У нас например это стандартный подход - ведомость на выплату делается той датой , когда реально и проходит выплата. Т е ведомость на выплату з/платы за январь от февраля.
(7) В ЗУПе или по дате Выплаты (если нужно как в Бухгалтерии) - Сальдо будет равно остаткам недовыплаченной в январе з/п
или по месяцу начисления - это так как по вашему уволенному, т.е. если зарплата за Январь выплачена вся (неважно в январе или в феврале-марте), то Сальдо на конец января будет нулевым.
или по месяцу начисления - это так как по вашему уволенному, т.е. если зарплата за Январь выплачена вся (неважно в январе или в феврале-марте), то Сальдо на конец января будет нулевым.
(9) Попробую ещё раз сформулировать мысль.
В настройках указываю расчет сальдо по периодам расчета.
Рассчитываю з/п за январь - в итоге получаю сальдо, с задолженностью по выплате сотрудникам.
Дальше в выплате зарплаты указываю не январь, а февраль, чтобы осталось то самое сальдо по выплате сотрудникам.
А в исключительных случаях, по отдельным сотрудникам в выплате указываю январь, чтобы конкретно по ним уменьшить сальдо.
Какие будут от таких действий - от того что я указал период выплаты февраль, но в реальности это оплата по январским начислениям.
В настройках указываю расчет сальдо по периодам расчета.
Рассчитываю з/п за январь - в итоге получаю сальдо, с задолженностью по выплате сотрудникам.
Дальше в выплате зарплаты указываю не январь, а февраль, чтобы осталось то самое сальдо по выплате сотрудникам.
А в исключительных случаях, по отдельным сотрудникам в выплате указываю январь, чтобы конкретно по ним уменьшить сальдо.
Какие будут от таких действий - от того что я указал период выплаты февраль, но в реальности это оплата по январским начислениям.
(12) когда ЗУП 3 еще "не умела" формировать Сальдо по дате выплаты (до 3.1.4), а только по периодам начисления - были рекомендации делать так, как вы описываете, но с отговоркой, что это никак не регламентировано самой 1С и чем может грозить не известно...
(15)
Чтобы убедить - нужно понять - для чего так делали.
То , что вы указали в настройках по периоду расчета не означает что программа рассчитывает сальдо как -то по другому.
В программе ведется учет в двух сальдо
Вы можете настроить отчеты (не вносить изменения в конфигураторе, а именно через стандартные настройки отчетов, сохранив варианты) и показывать или бухгалтерское сальдо или расчетное.
Чтобы убедить - нужно понять - для чего так делали.
То , что вы указали в настройках по периоду расчета не означает что программа рассчитывает сальдо как -то по другому.
В программе ведется учет в двух сальдо
Вы можете настроить отчеты (не вносить изменения в конфигураторе, а именно через стандартные настройки отчетов, сохранив варианты) и показывать или бухгалтерское сальдо или расчетное.
(18) (17) Понятно почему так делали, я просто стараюсь лишнего не писать.
Делали по простой причине, расчетчикам нужно видеть сколько нужно выплатить сотрудникам, возможно, в последующим и перепроверить сумму выплаты они как раз и смотрели по остатку.
Отпускные выплачиваются раньше, поэтому на данную сумму они хотят уменьшать остаток задолженности.
Делали по простой причине, расчетчикам нужно видеть сколько нужно выплатить сотрудникам, возможно, в последующим и перепроверить сумму выплаты они как раз и смотрели по остатку.
Отпускные выплачиваются раньше, поэтому на данную сумму они хотят уменьшать остаток задолженности.
(12) если нельзя, но очень хочется ))
В зависимости от выбранного способа "показывать взаиморасчеты", можно либо периоды (в некоторых Выплатах) ставить по своему усмотрению, либо Дату д-та Ведомость ставить не февральскую, а например 31.01. (но здесь Дату выплаты - не д-та, а внутреннюю - нужно все же указать реальную - для 6-НДФД).
В зависимости от выбранного способа "показывать взаиморасчеты", можно либо периоды (в некоторых Выплатах) ставить по своему усмотрению, либо Дату д-та Ведомость ставить не февральскую, а например 31.01. (но здесь Дату выплаты - не д-та, а внутреннюю - нужно все же указать реальную - для 6-НДФД).
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот