1с зуп 2.5 выплата зарплаты за предыдущий месяц

1. Flatra56 9 03.11.17 11:44 Сейчас в теме
Добрый день,кто силён в Зуп ред 2.5 подскажите,выплатили зарплату сотруднику месяц начисления сентябрь,но документ проведён началом октября и в расчётную ведомость эта выплата зарплаты попадает октябрём,то и логично что что документ был сделан октябрём,но так не удобно смотреть расчётную ведомость,подскажите есть ли какая настройка? p.s Взаиморасчёты ведутся в разрезе месяца начисления стоит истина,подумал что уберу галку и что то изменится ,но увы нет
По теме из базы знаний
Найденные решения
5. Aghves 03.11.17 12:10 Сейчас в теме
(3) Упрощенный учет, если говорить просто, означает, что вам не нужно дополнительных документов вводить в базе.
И это не связано с тем, что вы хотите увидеть в отчете.

У документов есть Период. Вот он используется в отчетах. Т.е. отчет формируется по дате документа.
Период взаиморасчетов - это другой показатель. Он нужен для понимания и вашего и программы за что вы производите выплаты.

В отчетах то, что вы хотите, никакими настройками не добиться. Можно только выплату проводить в месяце начисления.

Но замечу, что очень многие работают с выплатами в следующим месяце и привыкают к отчетам )
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. rusia 03.11.17 11:58 Сейчас в теме
(1) в расчетную ведомость выплата попадает тем месяцем, который стоит в "Дата выплаты" в документе "Ведомость в банк/кассу" созданному из документа "Зарплата к выплате".
Да. И играться такими галками, не представляя последствий ООООООООЧЕНЬ Вам не советую.
3. Flatra56 9 03.11.17 12:04 Сейчас в теме
(2)что то не найду такой документ ,забыл сказать используется упрощённый учёт взаиморасчётов, зуп релиз (2.5.123.1)
5. Aghves 03.11.17 12:10 Сейчас в теме
(3) Упрощенный учет, если говорить просто, означает, что вам не нужно дополнительных документов вводить в базе.
И это не связано с тем, что вы хотите увидеть в отчете.

У документов есть Период. Вот он используется в отчетах. Т.е. отчет формируется по дате документа.
Период взаиморасчетов - это другой показатель. Он нужен для понимания и вашего и программы за что вы производите выплаты.

В отчетах то, что вы хотите, никакими настройками не добиться. Можно только выплату проводить в месяце начисления.

Но замечу, что очень многие работают с выплатами в следующим месяце и привыкают к отчетам )
6. Flatra56 9 03.11.17 12:14 Сейчас в теме
4. Flatra56 9 03.11.17 12:08 Сейчас в теме
(2) Да этот документ не доступен..т.к ведётся упрощённый учет взаиморасчётов
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот