Свод начислений и удержаний
Есть комплексная автоматизация 2.0
Есть отчёт "Свод начислений и удержаний".
На рисунке видно. как сформировался отчёт.
Вопрос: почему в нём отображается з/п за май выплаченная в июне? Так и должно быть? Бухгалтер просит меня как программиста это убрать и сделать, чтобы показывалось всё только за май.
Как вообще правильно оформлять документы перечисления на счёт (выдачи з/п).
устал 5 день мучиться. Помогите!
Есть отчёт "Свод начислений и удержаний".
На рисунке видно. как сформировался отчёт.
Вопрос: почему в нём отображается з/п за май выплаченная в июне? Так и должно быть? Бухгалтер просит меня как программиста это убрать и сделать, чтобы показывалось всё только за май.
Как вообще правильно оформлять документы перечисления на счёт (выдачи з/п).
устал 5 день мучиться. Помогите!
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
(2), если я правильно понял, то сумма 15 000.00 выплачена в июне и не должна отражаться в своде за май.
Так вот отражение этой суммы в отчете за май не является политикой 1С.
Например, в ЗКГУ 3.1 всё происходит так, как хотят видеть ваши бухгалтеры: эта сумма отражается в отчете за месяц выплаты.
Что делать?
1 - обратиться в техподдержку; там Вам объяснят политика это, или недоработка;
2 - сделать самому внешнюю обработку - придется всё-таки разобраться как отбираются данные в отчет;
- наконец
3 - заказать обработку программисту;
4 - как здесь советуют "ковырять" условия на дату регистратора, но здесь действительно "костыли" - не удается установить принадлежность этой даты заказанному периоду отчета, т.е. каждый раз нужно задавать вручную.
Так вот отражение этой суммы в отчете за май не является политикой 1С.
Например, в ЗКГУ 3.1 всё происходит так, как хотят видеть ваши бухгалтеры: эта сумма отражается в отчете за месяц выплаты.
Что делать?
1 - обратиться в техподдержку; там Вам объяснят политика это, или недоработка;
2 - сделать самому внешнюю обработку - придется всё-таки разобраться как отбираются данные в отчет;
- наконец
3 - заказать обработку программисту;
4 - как здесь советуют "ковырять" условия на дату регистратора, но здесь действительно "костыли" - не удается установить принадлежность этой даты заказанному периоду отчета, т.е. каждый раз нужно задавать вручную.
Остальные ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Понимаю, что это новая политика 1с такая, но что делать если
отчёт за май. З/п выплачена за май, но в июне.
А бухгалтерам нужно чтобы всё только за май показывалось.
Что можете посоветовать?
Отчёт сделан в СКД, но всё формируется при компановке результата, а не в самом СКД и в модуле нифига не понятно что творится.
отчёт за май. З/п выплачена за май, но в июне.
А бухгалтерам нужно чтобы всё только за май показывалось.
Что можете посоветовать?
Отчёт сделан в СКД, но всё формируется при компановке результата, а не в самом СКД и в модуле нифига не понятно что творится.
(2), если я правильно понял, то сумма 15 000.00 выплачена в июне и не должна отражаться в своде за май.
Так вот отражение этой суммы в отчете за май не является политикой 1С.
Например, в ЗКГУ 3.1 всё происходит так, как хотят видеть ваши бухгалтеры: эта сумма отражается в отчете за месяц выплаты.
Что делать?
1 - обратиться в техподдержку; там Вам объяснят политика это, или недоработка;
2 - сделать самому внешнюю обработку - придется всё-таки разобраться как отбираются данные в отчет;
- наконец
3 - заказать обработку программисту;
4 - как здесь советуют "ковырять" условия на дату регистратора, но здесь действительно "костыли" - не удается установить принадлежность этой даты заказанному периоду отчета, т.е. каждый раз нужно задавать вручную.
Так вот отражение этой суммы в отчете за май не является политикой 1С.
Например, в ЗКГУ 3.1 всё происходит так, как хотят видеть ваши бухгалтеры: эта сумма отражается в отчете за месяц выплаты.
Что делать?
1 - обратиться в техподдержку; там Вам объяснят политика это, или недоработка;
2 - сделать самому внешнюю обработку - придется всё-таки разобраться как отбираются данные в отчет;
- наконец
3 - заказать обработку программисту;
4 - как здесь советуют "ковырять" условия на дату регистратора, но здесь действительно "костыли" - не удается установить принадлежность этой даты заказанному периоду отчета, т.е. каждый раз нужно задавать вручную.
"Курить ПриКомпоновкеРезультата или же зайти в СКД и поставить условие на дату документов..."
Волнует вопрос правильно ли заполнены документы?
нельзя ли как-то обойтись без курева компоновки? Слишком уж это трудоёмкий процесс.
Волнует вопрос правильно ли заполнены документы?
нельзя ли как-то обойтись без курева компоновки? Слишком уж это трудоёмкий процесс.
(9)
Если так сделать, то все другие варианты отчётапосыпяться. Поэтому нельзя такое делать. Либо делать совсем отдельный внешний отчёт и убрать в нём условие на период вообще и вставить только на регистратора. Но это же извращёнски. неужели ничего простого и удобного нет?
убрать условие на период расчета "май"...
Если так сделать, то все другие варианты отчётапосыпяться. Поэтому нельзя такое делать. Либо делать совсем отдельный внешний отчёт и убрать в нём условие на период вообще и вставить только на регистратора. Но это же извращёнски. неужели ничего простого и удобного нет?