Свод начислений и удержаний
Есть комплексная автоматизация 2.0
Есть отчёт "Свод начислений и удержаний".
На рисунке видно. как сформировался отчёт.
Вопрос: почему в нём отображается з/п за май выплаченная в июне? Так и должно быть? Бухгалтер просит меня как программиста это убрать и сделать, чтобы показывалось всё только за май.
Как вообще правильно оформлять документы перечисления на счёт (выдачи з/п).
устал 5 день мучиться. Помогите!
Есть отчёт "Свод начислений и удержаний".
На рисунке видно. как сформировался отчёт.
Вопрос: почему в нём отображается з/п за май выплаченная в июне? Так и должно быть? Бухгалтер просит меня как программиста это убрать и сделать, чтобы показывалось всё только за май.
Как вообще правильно оформлять документы перечисления на счёт (выдачи з/п).
устал 5 день мучиться. Помогите!
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
(2), если я правильно понял, то сумма 15 000.00 выплачена в июне и не должна отражаться в своде за май.
Так вот отражение этой суммы в отчете за май не является политикой 1С.
Например, в ЗКГУ 3.1 всё происходит так, как хотят видеть ваши бухгалтеры: эта сумма отражается в отчете за месяц выплаты.
Что делать?
1 - обратиться в техподдержку; там Вам объяснят политика это, или недоработка;
2 - сделать самому внешнюю обработку - придется всё-таки разобраться как отбираются данные в отчет;
- наконец
3 - заказать обработку программисту;
4 - как здесь советуют "ковырять" условия на дату регистратора, но здесь действительно "костыли" - не удается установить принадлежность этой даты заказанному периоду отчета, т.е. каждый раз нужно задавать вручную.
Так вот отражение этой суммы в отчете за май не является политикой 1С.
Например, в ЗКГУ 3.1 всё происходит так, как хотят видеть ваши бухгалтеры: эта сумма отражается в отчете за месяц выплаты.
Что делать?
1 - обратиться в техподдержку; там Вам объяснят политика это, или недоработка;
2 - сделать самому внешнюю обработку - придется всё-таки разобраться как отбираются данные в отчет;
- наконец
3 - заказать обработку программисту;
4 - как здесь советуют "ковырять" условия на дату регистратора, но здесь действительно "костыли" - не удается установить принадлежность этой даты заказанному периоду отчета, т.е. каждый раз нужно задавать вручную.
Остальные ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Понимаю, что это новая политика 1с такая, но что делать если
отчёт за май. З/п выплачена за май, но в июне.
А бухгалтерам нужно чтобы всё только за май показывалось.
Что можете посоветовать?
Отчёт сделан в СКД, но всё формируется при компановке результата, а не в самом СКД и в модуле нифига не понятно что творится.
отчёт за май. З/п выплачена за май, но в июне.
А бухгалтерам нужно чтобы всё только за май показывалось.
Что можете посоветовать?
Отчёт сделан в СКД, но всё формируется при компановке результата, а не в самом СКД и в модуле нифига не понятно что творится.
(2), если я правильно понял, то сумма 15 000.00 выплачена в июне и не должна отражаться в своде за май.
Так вот отражение этой суммы в отчете за май не является политикой 1С.
Например, в ЗКГУ 3.1 всё происходит так, как хотят видеть ваши бухгалтеры: эта сумма отражается в отчете за месяц выплаты.
Что делать?
1 - обратиться в техподдержку; там Вам объяснят политика это, или недоработка;
2 - сделать самому внешнюю обработку - придется всё-таки разобраться как отбираются данные в отчет;
- наконец
3 - заказать обработку программисту;
4 - как здесь советуют "ковырять" условия на дату регистратора, но здесь действительно "костыли" - не удается установить принадлежность этой даты заказанному периоду отчета, т.е. каждый раз нужно задавать вручную.
Так вот отражение этой суммы в отчете за май не является политикой 1С.
Например, в ЗКГУ 3.1 всё происходит так, как хотят видеть ваши бухгалтеры: эта сумма отражается в отчете за месяц выплаты.
Что делать?
1 - обратиться в техподдержку; там Вам объяснят политика это, или недоработка;
2 - сделать самому внешнюю обработку - придется всё-таки разобраться как отбираются данные в отчет;
- наконец
3 - заказать обработку программисту;
4 - как здесь советуют "ковырять" условия на дату регистратора, но здесь действительно "костыли" - не удается установить принадлежность этой даты заказанному периоду отчета, т.е. каждый раз нужно задавать вручную.
"Курить ПриКомпоновкеРезультата или же зайти в СКД и поставить условие на дату документов..."
Волнует вопрос правильно ли заполнены документы?
нельзя ли как-то обойтись без курева компоновки? Слишком уж это трудоёмкий процесс.
Волнует вопрос правильно ли заполнены документы?
нельзя ли как-то обойтись без курева компоновки? Слишком уж это трудоёмкий процесс.
(9)
Если так сделать, то все другие варианты отчётапосыпяться. Поэтому нельзя такое делать. Либо делать совсем отдельный внешний отчёт и убрать в нём условие на период вообще и вставить только на регистратора. Но это же извращёнски. неужели ничего простого и удобного нет?
убрать условие на период расчета "май"...
Если так сделать, то все другие варианты отчётапосыпяться. Поэтому нельзя такое делать. Либо делать совсем отдельный внешний отчёт и убрать в нём условие на период вообще и вставить только на регистратора. Но это же извращёнски. неужели ничего простого и удобного нет?
Вакансии
Программист 1С
Краснознаменск (Московская обл.)
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день
Краснознаменск (Московская обл.)
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день
Специалист техподдержки
Краснознаменск (Московская обл.)
зарплата от 50 000 руб. до 100 000 руб.
Полный день
Краснознаменск (Московская обл.)
зарплата от 50 000 руб. до 100 000 руб.
Полный день