ЗУП 3.0 Корректировка больничного оформленного до переноса из ЗиК 7.7
Был успешно сделан перенос из ЗиК 7.7 в ЗУП 3.0, остатки на начало 2016 года.
Потом выясняется. В декабре 2015 года с ошибкой оформили больничный. Период закрыли, отчетность сдали.
Теперь нужно текущим периодом (январь 2016) внести корректировки по этому больничному.
Как это сделать. Какими документами. И как за это отчитаться перед фондами?
Потом выясняется. В декабре 2015 года с ошибкой оформили больничный. Период закрыли, отчетность сдали.
Теперь нужно текущим периодом (январь 2016) внести корректировки по этому больничному.
Как это сделать. Какими документами. И как за это отчитаться перед фондами?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) В исходном документе Больничный лист нажать кнопку “Исправить”. Текущим месяцем начисления будет создан новый документ исправления. В нем следует указать правильный стаж. Этот документ полностью сторнирует начисления исходного документа и начислит суммы вновь, исходя из правильно введенного стажа.
Может быть создать документ за октябрь 2017 и провести. А потом в нем нажать Исправить.
Может быть создать документ за октябрь 2017 и провести. А потом в нем нажать Исправить.
(7) Если вы об отчетности, наверно нужно будет сдавать уточненки за 2018.
По цифрам:
1) данные перенесены в новую базу, по НДФЛ всё хорошо -остаток ноль (мы никому не должны и нам).
2) создаем документ за октябрь 2017 и ещё один в 2018 (исправление) - смотрим отчет по НДФЛ в 2018 г.
Если цифры съехали т.е. по факту мы никому не должны и нам никто не должен, а по отчету есть остаток.
Этот остаток можно свести в ноль, отредактировав Данные на начало эксплуатации.
Это я так рассуждаю как программист, а не как бухгалтер.
По цифрам:
1) данные перенесены в новую базу, по НДФЛ всё хорошо -остаток ноль (мы никому не должны и нам).
2) создаем документ за октябрь 2017 и ещё один в 2018 (исправление) - смотрим отчет по НДФЛ в 2018 г.
Если цифры съехали т.е. по факту мы никому не должны и нам никто не должен, а по отчету есть остаток.
Этот остаток можно свести в ноль, отредактировав Данные на начало эксплуатации.
Это я так рассуждаю как программист, а не как бухгалтер.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот