Добрый день.
У сотрудника в марте было начислено:
Отпуск по беременности и родам 5000
Пособие за счет ФСС при рождении ребенка 15000
Итого выплатили 30000
Со следующего месяца у сотрудника только Пособие по уходу за ребёнком до 1.5 лет в размере 9000
Как выровнять переплату?
(3) applesound, Только заметила.. Оно у вас сделано в марте.. А как же хватились о переплате только сейчас? Если не трогать сотрудника.. то тогда переначислять и перепроводить документы за полгода.
Так как нам особо не хочется напрягать сотрудника нашим творчеством в 1с, решили подойти к этому вопросу несколько по своему:
Проанализировав док.Разовое удержание, увидел запись в регистр Взаиморасчёты с сотрудниками Приход -1000 руб. Исходя из этого где-то должна быть запись по этому же регистру Расход -1000 руб. Такой записи не нашёл, но нашёл документ, который делает эту запись Возврат сотрудникам долга по зарплате. Сформировал это документ на сумму уже проведённых удержаний. Расчётная ведомость в итоге закрылась.
P.S.
Получается мы как-бы придержали денюжку, а потом её в кассу организаци по нужным КОСГУ вернули. Естественно при выгрузке в бухгалтерию мы не выгрузим возврат в кассу, так-как в общем итоге по проводкам должно всё сойтись.
(6) applesound, если долг за сотрудником, то именно этим документом "Возврат сотрудникам долга по зарплате" и возвращается долг! А не разовым удержанием! И ваши действия вообще не поняла - если у сотрудницы только пособие,как вы могли вводить удержание??? Из чего удерживать-то?
(9) applesound, всё же по КОСГУ 213, не надо мудрить с перехлестом на 211, и то легче.
Ладно начисляются, а почему эти 9000 выплачиваются? Установлен флажок " В разрезе месяцев..." в параметрах учета?
(9) applesound, я не пойму - у вас две темы - эта и http://forum.infostart.ru/forum46/topic137683/ Это две разные ситуации?
Просто решение и для той, и для другой аналогичны,т.к. сами ситуации аналогичны: человек вам должен по 211, а вы ему каждый месяц платите по 213...
(11) Svetlana_E, с чего такой вывод, что сотрудник должен по 211? Судя по 1 посту человек должен по 213 и плятят ему тоже по 213, у меня возник тот же вопрос, что и в посте 10:
"почему эти 9000 выплачиваются? Установлен флажок " В разрезе месяцев..." в параметрах учета?"
(1) applesound, и я позволю себе вклиниться в обсуждение.
Что имеется.
1. В Марте начислено 5000 + 15000; "Итого выплатили 30000" - хорошенькое "итого"; как смогли такое? Можно не отвечать - сумели.
2. С Марта по Сегодня начислений не было, а значит долг "в уме" и прорежется он при первом расчете зарплаты.
3. "Со следующего месяца у сотрудника только Пособие по уходу ... 9000" - я понимаю это с Октября.
4. Задолженность сотрудника - по КОСГУ 213.
Погасить задолженность можно двумя способами:
1 - в Параметрах учета на закладке "Выплата зарплаты" снять флажок "Взаиморасчеты по зарплате..." (только при расчете этого сотрудника; долг автоматически погасится за два месяца; разумеется желательна договоренность с ним);
либо
2 - использовать документ "Перенос задолженности" с марта на октябрь, ноябрь и т.д. на желаемую сумму (но здесь возможно "перетекание" долга в следующий год - оно Вам надо?).