Отчет в ПФР и подача корректировочных сведений

1. blondinka86 2 24.10.14 14:32 Сейчас в теме
Сделали отчет текущий необходимо вместе с ним подать корректировочные сведения, добавили к основному с типом сведений корректир. за 2 квартал раздел 6,сделали отдельно РСВ коррект. за 2 квартал, ПФР не принял говорят не заполнен раздел 6.6, вопрос как его заполнить в программе?

Подраздел 6.6 заполняется в формах с типом сведений «исходная» в случае, если в последние три месяца отчетного периода корректируются данные, представленные в предыдущие отчетные периоды:

при корректировке сведений за отчетные периоды, начиная с I квартала 2014 года, сведения о сумме доначисленных страховых взносах указываются в графе 3;
при корректировке сведений за отчетные периоды 2010–2013 гг. сведения о сумме доначисленных страховых взносов указываются в графах 4 и 5.

При наличии данных в подразделе 6.6 дополнительно в обязательном порядке предоставляются корректирующие (отменяющие) разделы 6 и/или формы СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2 и/или СЗВ-6-4.


Проблема в том что в программе то его добавить можно только с типом коррект.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
4. u_n_k_n_o_w_n 35 08.11.14 08:12 Сейчас в теме
(1) blondinka86, ничего добавлять не нужно. Вы к отчету за 9 мес. 2014 г, цепляете файлы с корректировками.
В РСВ-1 заполняете раздел 4 вручную. Данные в разделе 6.6. автоматически появятся по сотруднику, но только в пачке с исходными сведениями, т.е. пачках за 9 мес. 2014 г.
2. blondinka86 2 28.10.14 15:09 Сейчас в теме
Видимо пока ни как, грузили в пу-5 и там добавляли
3. NetKat 33 08.11.14 03:53 Сейчас в теме
(2) blondinka86, Ваши сведения выгруженные из ПУ-5, в чекпфр ошибок не выдают ? У меня аналогичная задача сделать корректирующую (доначислить взносы) на сотрудника который не работает. Корректирующая должна быть вместе с исходной, добавляю этого сотрудника в исходную. Выгружаю-ошибка, попыталась то же самое сделать в ПУ-5, аналогичная ошибка. А если в ПУ-5 указывать что пачка корректирующая, то тогда неактивна закладка информация о корр.сведениях.
5. ccm 08.11.14 08:21 Сейчас в теме
если все раcсчитано корректно, налоги проходят с указанием месяца начисления с апреля по июнь. при формировании рсв корректирующие папки и раздел 4 заполняются автоматически. При положительной корректировке все отработано как часы. При отрицательной - небольшая ловкость рук. тоже все получается
6. ccm 08.11.14 08:24 Сейчас в теме
посмотрите месяц, в котором начислялись налоги. можно руками поменять напротив суммы номер месяца , ЗА КОТОРЫЙ эта сумма рассчитана. Дальше все на автомате работает
7. NetKat 33 08.11.14 09:54 Сейчас в теме
если сотрудника нет в исходных, то он не попадает в раздел 6.6, если его добавить в исходную с пустыми начислениями и стажем, то вроде все ОК, везде отображается как надо и встроенная проверка ошибок не выдает, но ругается чекпфр,
10. blondinka86 2 12.11.14 16:35 Сейчас в теме
(7) NetKat, Чек не ругался, но пфр не принял, в итоге выгрузили из 1с грузанули в сбис и там откорректировали раздел 6.6
11. Nadushka74 5 12.11.14 16:39 Сейчас в теме
(10) blondinka86, а после это пенсионый отчет принял? у нас сам пфр заявил, что такие корректировки пока не принимает, когда в корректировке данные по сотруднику по которому нет данных в текущем периоде.
12. Shtilll 13.11.14 09:11 Сейчас в теме
(11) Nadushka74, Скорее всего они предыдущие периоды не загрузили в свою программу. Сдавали в этом году корректировку за 2011-2013 года. Вначале прислали протокол с ошибкой, что у сотрудников, по которым корректировали "Нет формы "ИСХОДНАЯ" или "КОРРЕКТИРУЮЩАЯ"". Когда позвонили и разобрались, оказалось в ПФР были не загружены предыдущие года.
13. Cooler 22 13.11.14 09:47 Сейчас в теме
(12) За прошлые годы проблем нет: звоним в ПФР и согласовываем подачу таких сведений. После этого подаем пачку исходных СЗВ-6-(1,2,3) с нулевыми суммами, но со стажем. Протокол, естественно, отрицательный, но ПФР их "утрамбовывает" в свою базу как исходные. После этого спокойно подаем корректирующие уже с суммами.

А вот если надо скорректировать прошлые кварталы 2014 - облом! Подать ИСХД на новых людей нельзя - исходный отчет за прошлые периоды уже сдан и засчитан. А нет исходных - нечего и корректировать.

Сам буквально вчера звонил в ПФР именно по такому вопросу, сказали, что такая технология в 2014 году вообще не предусмотрена. И я им верю - у меня с ними хорошие отношения, если могли бы помочь - помогли.
8. ccm 08.11.14 15:25 Сейчас в теме
зачем добавлять и исправлять того, чего нет? в документе "начисление взносов" сотрудник есть? Взносы на него пересчитывались? На что хотите дать корректировку?
9. NetKat 33 08.11.14 16:06 Сейчас в теме
Сотрудник уволился в 2012 году, ему надо доначислить взносы за 2011 год, соответственно его нет в документе начисление взносов. Но в принципе разобралась. Такого сотрудника надо добавить в исходную пачку, но в 77 релизе при вызгузке не выгружается по нему блок :
<СведенияОсуммеВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>
<НомерСтроки>1</НомерСтроки>
<ТипСтроки>ИТОГ</ТипСтроки>
<КодСтроки>400</КодСтроки>
<КодКатегории>НР</КодКатегории>
<СуммаВыплатИныхВознаграждений>0.00</СуммаВыплатИныхВознаграждений>
<НеПревышающиеВсего>0.00</НеПревышающиеВсего>
<НеПревышающиеПоДоговорам>0.00</НеПревышающиеПоДоговорам>
<ПревышающиеПредельную>0.00</ПревышающиеПредельную>
</СведенияОсуммеВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>

поэтому чекпфр и ругается.

При подборе сотрудника в исходну пачку на 77 релизе, строка всего начислено с начала года не заполняется, если ее добавить и пытаться выгружать, то отчет не выгружается, говорит ошибка- не может быть 0 с начала года. На более старых релизах (73, 74) Строка эта добавляется, отчет выгружается и вышеуказанный блок формируется в файле.
14. Bukaska 140 13.11.14 14:57 Сейчас в теме
Подскажите, пожалуйста, а можно ли подать корректирующие сведения за прошлые кварталы 2014 года в РСВ, если нужно поменять сумму по уплате?
15. Cooler 22 13.11.14 17:58 Сейчас в теме
(14) Не можно, а нужно! Для этого подается практически полная копия исходного расчета (такой же раздел 6 и прочее), только в разделе 1 ставятся исправленные суммы уплаты и на титульном листе проставляется номер корректировки (1,2 и т.д.) и код причины корректировки. В данном случае это будет "«1» — уточнение Расчета в части показателей, касающихся уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в том числе по дополнительным тарифам)"

Подсмотрено тут: https://kontur.ru/press/ya-buhgalter/2014/21/192
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот