Доброго всем дня! В БП 2.0 до 2019 года зарплата велась документом отражение зарплаты в регламентированном учете и начиная с 2019 уже документом начисление зарплаты работникам, далее обновили базу до 3 редакции и учет ЗП ведётся в самой БП, сейчас после обновления вышло так что отражение зп в регл. учете в 3 редакции стал видом документа Зарплата(ЗУП 2.5, ЗиК 7.7), но так как учет ведëтся в самой бп то при составлении ведомости в банк 1с не видит начисление зарплаты до 2019 и набирается просто долг, как это можно исправить? писать обработку по переносу доков из одного вида в другой?
По теме из базы знаний
- Перенос данных Физических лиц из ЗУП в БП 1.6
- Практика внедрения управленческого учета в сельскохозяйственном холдинге
- Печать уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания старого (2019г с правками из приказа МВД №180 от 24.03.2020) и нового (2021г согласно приложению №4 к приказу МВД №856 от 10.12.2020) образца для ЗУП 3.1
- Рекомендации по внедрению параллельного учета РСБУ+МСФО на платформе 1С
- Перенос документов "Отражение зарплаты в бухучете" из ЗУП 3.1 в БП 3.0 сводно для физических лиц и подразделений БП
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(6)Смотрите: если установить переключатель "в этой программе", будет доступен документ "Начисление зарплаты", если переключатель "во внешней программе", то документы "Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7)" и "Отражение зарплаты в бухучете".
Эти виды документом между собой не связаны, Вам просто нужно с какого-то месяца начать учет программы документом "Начисление зарплаты", а документы "Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7)" и "Отражение зарплаты в бухучете" останутся в учете прошлого периода для отражения в проводках.
При этом, если раньше зарплата загружалась из ЗУП, долг может быть только в ОСВ по 70 счету. В этом случае Вам нужно провести корректирующую проводку.
Если долг в аналитических отчетах или при заполнении ведомости, здесь уже нужно смотреть документы, когда начался расчет зарплаты в Бухгалтерии и закрывать их, например технической ведомостью, либо документом "Операция".
Эти виды документом между собой не связаны, Вам просто нужно с какого-то месяца начать учет программы документом "Начисление зарплаты", а документы "Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7)" и "Отражение зарплаты в бухучете" останутся в учете прошлого периода для отражения в проводках.
При этом, если раньше зарплата загружалась из ЗУП, долг может быть только в ОСВ по 70 счету. В этом случае Вам нужно провести корректирующую проводку.
Если долг в аналитических отчетах или при заполнении ведомости, здесь уже нужно смотреть документы, когда начался расчет зарплаты в Бухгалтерии и закрывать их, например технической ведомостью, либо документом "Операция".
(10) Ну в общем да, долги находятся при составлении ведомости в банк, и начинают идти с самого начала приема сотрудника при чем любого, есть один у которого с 14 по 19 идет накопление задолженности по каждому месяцу, не совсем понимаю откуда они берутся. И еще создал новое удержание провел начисление по списанию долга, далее попытался закрыть месяца с 14 по 19 год, и в процессе создаются документы начисления, почему могут создаваться?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот