Объясните пожалуйста как правильно формировать последовательность оплыты.
Здравствуйте. Подскажите как правильно настроить платёжное поручение? Мы заплатили за аренду раньше, чем сделали документ поступления услуг на оплату коммунальных платежей. Но в итоге не формируются провотки по 502 счетам. Документ поступление формирует проводку на счёт 109.80 и всё, хотя галочка установлена на принятие до, в платежка стоит погасить и указан этот документ. Что я делаю не так и как сделать правильно? БГУ 2.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
В документе "Регистрация обязательств сведений по договорам" (где делаете принятое обязательство) ставите сумму безусловно, и на закладке операция ставите галочку "формировать денежные обязательства для безусловных обязательств"
(2) Я сейчас отменил проведение платежки, потом перепровел поступление, в проводках появились 500 счета, потом провел платежку, она провелась но вылезло куча сообщений снизу, что-то с суммами! Это нормально? И что значит в платежке не погашать, погашать задолженность?
Короче как я понял, если поступление оформлено позже платёжки, то платежку необходимо будет проводить по счетам 206 (расчеты по выданным авансам, тогда все будет формироваться правильно, ну а лучше конечно, сначала поступление, а затем платежка (чтобы очередность не нарушалась и не было никаких зачетов авансов, в таком случае, обязательство будет формироваться из документа поступления!
Можно и через 302...
В документе "Регистрация обязательств сведений по договорам" там прям выделяется "сумма безусловно"...это отдельное поле...и там вычленяете сумму аванса
как пример см. во вложении
В документе "Регистрация обязательств сведений по договорам" там прям выделяется "сумма безусловно"...это отдельное поле...и там вычленяете сумму аванса
как пример см. во вложении
Прикрепленные файлы:
погашать\не погашать
в принципе есть практика, когда есть отдельный человек, который сидит на авансах.... отслеживает аванс\не аванс и закрывает проводки.... если так, то в доках ставим "не погашать"
если все делает один и особых заморочек нет, то ставим погашать и машина пытается по договорам отследить платежи, решить аванс ли это и закрыть счета
в принципе есть практика, когда есть отдельный человек, который сидит на авансах.... отслеживает аванс\не аванс и закрывает проводки.... если так, то в доках ставим "не погашать"
если все делает один и особых заморочек нет, то ставим погашать и машина пытается по договорам отследить платежи, решить аванс ли это и закрыть счета
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот