Как правильно регистрировать сф на аванс, зачтенные в течение дня УПП

1. marat.coolls 25.03.21 09:18 Сейчас в теме
Всем доброго дня. УПП 1.3.
Такой вопрос. Есть заказ от 24.03, Платежка приходит 25.03, реализация делается так же 25.03. Вроде авансы, зачтенные в течение дня не должны учитываться. Как это сделать в УПП?
Есть настройка в параметрах учета, на вкладке "Взаиморасчеты" - Если у документа совпадают даты регистрации и оплаты, тогда проводить его - Концом дня.
Так же порядок регистрации сф на аванс - Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса.

Как я понял из сообщений в нете, такая настройка регистрирует все платежки концом дня. В итоге платежное поручение никогда не может быть авансом в разрезе дня, т.к. получает время 23:59. Так и есть, в регистр она попадает с этим временем.
Перепровел доки, восстановил последовательность, но эти платежки, зачтенные в конце дня, все равно лезут в авансы.
Обработка "Регистрация сф на аванс" - типовая. Конфа типовая.
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. marat.coolls 25.03.21 09:21 Сейчас в теме
По факту получается, что идет заказ от 24.03.2021 в 12:00, реализация делается так же 25.03.2021 в 14:00, потом платежка 25.03.2021 в 23:59:59. Но какого черта она в авансы то лезет, даже после перепроведения и восстановления последовательности то?
3. marat.coolls 25.03.21 09:22 Сейчас в теме
Даже если я по факту платежку поставлю датой 25.03.2021 в 23:59:59, она все равно лезет в обработку. Ну тут же вообще нет аванса, почему она в обработке то регистрируется?
4. azali 25.03.21 10:12 Сейчас в теме
(3)
Если у платежки проводка по КТ 62.02 ( аванс) есть то и с/ф на аванс выписывается.
5. marat.coolls 25.03.21 10:38 Сейчас в теме
(4) как тогда сделать, чтобы сф на аванс в пределах дня не учитывались обработкой?
8. azali 25.03.21 11:21 Сейчас в теме
(5)
Нужно убрать аванс из платежки. Перепроведите платежку. 62.02 не должно быть.
На релизе 1.3.154.4 - проверено. При включенной настройке "Если у документа совпадают даты регистрации и оплаты, тогда проводить его - Концом дня." - аванса не возникает даже если у платежки время раньше чем у реализации.
У вас точно совпадает дата регистрации и и оплаты ? Можете показать платежку ?
9. marat.coolls 25.03.21 11:39 Сейчас в теме
(8)Да, совпадает, минутку
10. marat.coolls 25.03.21 11:41 Сейчас в теме
(8) Вот
Прикрепленные файлы:
11. marat.coolls 25.03.21 11:43 Сейчас в теме
(8)
Прикрепленные файлы:
14. azali 25.03.21 11:47 Сейчас в теме
(11)
1 Попробуйте у платежки установить время не 0:0:0 , а сразу позже отгрузки.
И проверяете состояние регистра "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет) .
16. marat.coolls 25.03.21 11:53 Сейчас в теме
(14)пробовал. В общем Аванс всегда есть, если есть галочка "Бух учет".
6. evg_zl 25.03.21 11:08 Сейчас в теме
Какой способ ведения расчетов по договору? По расчетным документам (накладным) или по договору в целом?
7. marat.coolls 25.03.21 11:13 Сейчас в теме
12. evg_zl 25.03.21 11:44 Сейчас в теме
(7) Если платеж перенести а порядке эксперимента на следующий день - аванс уйдет?
13. marat.coolls 25.03.21 11:45 Сейчас в теме
(12) Самое смешное, что не уходит.
15. evg_zl 25.03.21 11:47 Сейчас в теме
(13) Договор тот же? Движения по регистрам накопления у реализации покажите
17. marat.coolls 25.03.21 11:55 Сейчас в теме
(15)А по каким именно регистрам нужно?
18. marat.coolls 25.03.21 12:03 Сейчас в теме
(15) Не те документы отправил. Но разницы там нет.
Платежка

Реализация
Прикрепленные файлы:
19. evg_zl 25.03.21 12:12 Сейчас в теме
(18)По регистру "Расчеты по реализации", документ "Реализация"
20. marat.coolls 25.03.21 12:24 Сейчас в теме
(19) такого нет.
Есть Заказ покупателя, Продажи, Партии, Взаиморасчеты, товары на складах, Продажи себестоимсоть, товары организаций, товары в резерве
21. marat.coolls 25.03.21 12:34 Сейчас в теме
Просто понять бы, что я не так делаю. Многие говорят, что этот штатный механизм работает. Почему у меня то не пашет...
24. evg_zl 25.03.21 13:19 Сейчас в теме
(21) Если движений у реализации по регистру "Расчеты по реализации БУ", может в документе галки не установлены "Отражать в БУ"?
25. marat.coolls 25.03.21 13:29 Сейчас в теме
22. evg_zl 25.03.21 13:09 Сейчас в теме +0.38 $m
(21) Если смотреть ответ (13), то проблема не в авансах день в день, а в том, что платеж не видит реализацию. А реализация я так понимаю, должна пройти по регистру "Расчеты по реализации" с видом движения "Расход" по счету 62.01, что бы платежка потом увидела отгрузку и закрыла по этому регистру счет 62.01, а в скринах регистра платежки счет 62.02. Под рукой УПП нет сейчас, скрин реализации нужен. На закладке дополнительно случайно галка "Отключить контроль взаиморасчетов" не установлена?
26. marat.coolls 25.03.21 13:34 Сейчас в теме
(22) Нет, галочка не стоит. Действтельно. Даже с галочками бух учет, движений ДТ, КТ нет.
27. marat.coolls 25.03.21 13:34 Сейчас в теме
(22) Может проблема в договрах. Они у нас по заказам. А не по накладным.
23. cherva 97 25.03.21 13:11 Сейчас в теме
Возьми отчет по регистру Расчеты по реализации БУ. В группировках Договор , заказ и т.д. В полях документ движения и анализируй, почему если платежка после реализации - она вдруг аванс. Аванс или не аванс определяется именно здесь. Восстанови последовательность по расчетам по реализации
28. marat.coolls 25.03.21 13:37 Сейчас в теме
У нас вообще бух учет не ведется в УПП, отдельно бух стоит, но авансы делать надо в УПП, чтобы менеджеры их могли высылать.
Даже с галочками по бух учету и налоговому учету у реализации движений по регистрам бух нет. В реализации счета никакие не заполнены.
29. evg_zl 25.03.21 14:02 Сейчас в теме
(28) Ну есть же платежи, которые не попали как аванс, то нужно на примере этих реализаций, которые зачлись посмотреть как у них тот же договор настроен, в чем еще может быть отличие. Попробуй создать новый договор с видом "По договору", проведи реализацию и платеж и проверь движения
30. marat.coolls 25.03.21 14:09 Сейчас в теме
(29) Нет, таких платежей, которые не отобразились обработкой как авансовые - нет
31. marat.coolls 25.03.21 14:34 Сейчас в теме
(29)Создал договор с видом "По договору в целом". В аванс все равно попал.
У реализации не появилось движений по нужному регистру.
32. marat.coolls 25.03.21 14:40 Сейчас в теме
По факту у нас все платежки авансовые. Даже если платеж придет через 2 недели после реализации. Он все равно попадет в авансы.... Видимо какая то настройка за это отвечает.
33. evg_zl 25.03.21 15:06 Сейчас в теме
(32)В учетной политике (БУ и НУ) в Расчеты с контрагентами как настроен зачет аванса? В обработке (путь - Документы - Управление запасами - "Проведение по партиям" ) если галку "бухучет и налоговый учет" поставить какая дата по организации отобразится? Операции - управление итогами, по регистру "Расчеты по реализации БУ" какая дата? Операции - Проведение документов - Восстановление последовательностей - расчеты по реализации организаций какая дата?
34. marat.coolls 25.03.21 15:19 Сейчас в теме
(33)
Учетная политика. Порядок регистрации счетов фактур - Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса.
Обработка проведение по партиям. Наша организация, если ставить бух учет и упр учет - 01.08.2019 16:15:50 (Корректировка реализации ГС000000004 от 01.08.2019 16:15:50)
Старнно, я ведь только что восстановление последовательности сделал. Это разные вещи?
Управление итогами: Наша организация - 31.12.2020.
Восстановление последвоательности - 25.03.2021
35. evg_zl 26.03.21 07:38 Сейчас в теме
(34)Обработка «Проведение по партиям»

Предназначена для регламентированного отражения списания партий запасов по указанную дату в управленческом, бухгалтерском и налоговом учете в случае, если списание партий не производилось в момент проведения соответствующих документов (то есть в настройке параметров учета не был установлен флажок «Списывать партии при проведении документов»). Кроме того, обработка применяется для восстановления последовательностей партионного учета (независимо от того, установлен ли вышеописанный флажок), необходимость в котором может возникнуть после проведения документов задним числом.


Внимание! Если в настройках параметров учета установлен режим использования РАУЗ (расширенной аналитики учета затрат), данная обработка не используется.
36. evg_zl 26.03.21 07:44 Сейчас в теме
(34) Если РАУЗ не установлен, то можно поработать с партиями. По поводу учетной политики, я имел в виду не Порядок регистрации счетов фактур, а Закладка "Учетная политика" - "Расчеты с контрагентами" - Зачет авансов и распределение оплаты по документам расчетов производятся" - и тут есть 2 варианта, или при проведении документов, или обработкой
39. marat.coolls 26.03.21 13:00 Сейчас в теме
(36)"Учетная политика" - "Расчеты с контрагентами" - Зачет авансов и распределение оплаты по документам расчетов производятся".
Искал такое, не нашел.
У на партионный учет, не РАУЗ.
42. evg_zl 26.03.21 13:28 Сейчас в теме
(39) Может в последних обновлениях уже и нет. у меня старая версия УПП, но настройка не в параметрах учета, а открыть можно через справочник Организации - кнопка "Перейти" - "Учетная политика (бухгалтерский и налоговый учет)" - "Расчеты с контрагентами" - Зачет авансов и распределение оплаты по документам расчетов производятся" и 2 варианта учета авансов. Но это тоже скорее всего не поможет если БУ учет не велся, может и учетная политика не заведена даже
43. marat.coolls 26.03.21 13:39 Сейчас в теме
(42) Ну да. Как я понял. Если хочешь пользоваться стандартной обработкой по регистрации авансов - веди бух учет. Если бух учета нет, то и обработка работать будет некорректно. Я просто щас удалил все отложенные проведения. Запустил восстановление последовательности по регистрам реализации, тут же все авансы, зачтенные в течение дня пропали - как и надо. Только вот куча ошибок лезет при проведении любого документа по бух учету. Я думаю менеджерам это не понравится, что при проведении реализации будут лезть ошибки бух учета. Даже и не знаю как лучше то сделать, в упп бухов не заставишь бух учет дублировать. XD

Интересно, можно ли сообщения об ошибках бух учета убрать...
44. evg_zl 26.03.21 14:03 Сейчас в теме
(43) Смотря какие, тут нужно смотреть, часть ошибок возможно из-за отсутствия учетной политики или она коряво была заведена, а так смотреть нужно
45. marat.coolls 26.03.21 14:18 Сейчас в теме
(44) Да, заведена. Бух попросил завести в копии. Ошибки лезут из за того, что не все документы изначально проводились по бух учету. И любые списания сообщают об ошибке в партиях по бух учету.

Может сделать какое то общее списание. Программно передевинуть сроки правильности учета. И с 2021 года оприходовать все с бух учетом и перепровести доки. Хотя, опять же. Кто потом будет править ошибки по бух учету. Эх. В общем проблема ясна наконец. Спасибо большое за помощь. Буду думать как с этим разобраться.
46. evg_zl 26.03.21 14:23 Сейчас в теме
(45) Пожалуйста, если остатки не очень большие, то можно перетерпеть, так как новые документы будут уже правильно проводиться
37. evg_zl 26.03.21 08:22 Сейчас в теме
(34) Еще можно посмотреть не включено ли отложенное проведение. Описание работы и где найти в ссылке http://blog.1c-ei.ru/2009/10/blog-post.html
40. marat.coolls 26.03.21 13:02 Сейчас в теме
(37) Отложенное проведение было включено. Убрал. Начал перепроводить, сразу полезли ошибки по бух и налоговому учету. Ну оно и понятно, бух учет то у нас не ведется и править эти ошибки никто не будет с 2018 года.
38. azali 26.03.21 09:06 Сейчас в теме
(34)
Вам уже писали. Аванс или нет УПП определяет по регистру "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" .
На момент проведения платежки в этом регистре должен быть остаток по 62.01с минусом по организации +контрагенты+договор+сделка(заказ).
У вас не настройки какой то нет, у вас косяк в учете
41. marat.coolls 26.03.21 13:03 Сейчас в теме
(38) Понятно, что косяк в учете. Мы бух учет и не ведем в УПП, только управленческий. Видимо нужно что то свое писать для создания сф на аванс.
47. azali 26.03.21 14:28 Сейчас в теме
(41)
Чтобы правильно определить аванс нужно иметь все движения по контрагенту - реализация, корректировка реализации , взаимозачет . платежки. Если у вас в УПП чего-то из этого не будет, то смысла писать свое для создания с/ф на аванс нет.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот