Как провести коррекцию счетов, кассы, банка в рабочей но забытой Бухгалтерии?
Всем добра, снова я с утра бьюсь об программу лбом) Полтора года назад ставили Розницу и Бухгалтерию синхронизированную между собой. В итоге пользовались только Розницей, Бухгалтерию все позабыли и вели на бумажках и в экселе, она просто стояла на компе сама по себе общаясь с Розницой. А теперь пытаемся научиться использовать Бухгалтерию. Естественно в ней куча всего накопилось благодаря синхронизации с Розницой, а именно:
1) долг поставщикам
2) долг покупателей
3) многомиллионная касса
4) минус много миллионный банк
А еще в течение этого полтора года кто-то иногда загружал выписки из банка и пытался раскидать их по покупателям и поставщикам, в результате чего возникла полная каша. Но у меня в бумажной и эксельном варианте есть итоговое сальдо по поставщикам и покупателям на конец 2020 года. Могу ли я используя их провести коррекцию счетов, кассы и банка?
1) долг поставщикам
2) долг покупателей
3) многомиллионная касса
4) минус много миллионный банк
А еще в течение этого полтора года кто-то иногда загружал выписки из банка и пытался раскидать их по покупателям и поставщикам, в результате чего возникла полная каша. Но у меня в бумажной и эксельном варианте есть итоговое сальдо по поставщикам и покупателям на конец 2020 года. Могу ли я используя их провести коррекцию счетов, кассы и банка?
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4)спасибо, подскажите пожалуйста, я правильно понимаю сперва надо сделать свертку, а потом сделать корректировку через ввод начальных остатков или как? я думал что сперва нужно будет сделать корректировку а потом уже сделать свертку базы, чтобы новые платежки погашали период 2021 год
(7) ручная операция хороша только если у вас проводки, а если это регистры то только корректировка.
(5) у Вас есть варианты:
1. удалить все документы и завести вводом начальных остатков, все что надо.
2. свертка БД, удаление старых помеченных документов, корректировка данных после свертки бд.
3. и я бы еще объединил варианты 1 и 2: свернул БД, удалил вообще все документы в том числе и данные после свертки и завел свои остатки.
(5) у Вас есть варианты:
1. удалить все документы и завести вводом начальных остатков, все что надо.
2. свертка БД, удаление старых помеченных документов, корректировка данных после свертки бд.
3. и я бы еще объединил варианты 1 и 2: свернул БД, удалил вообще все документы в том числе и данные после свертки и завел свои остатки.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот