По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Для этого нужно оформить прием материалов на ответственное хранение или прием материалов в переработку по давальческой схеме. И для той и для другой операции необходимо включить соответствующие функциональные опции и в соответствующих разделах появятся нужные документы.
В случае со счетом 005 - это именно прием материалов в переработку по давальческой схеме.
В случае со счетом 005 - это именно прием материалов в переработку по давальческой схеме.
(4)
По этой схеме 005 - не настраивается. В программе только 003. Даже в 2,5 где есть возможность указание счетов для материалов , принятых в переработку, - выбор только из 003
В случае со счетом 005 - это именно прием материалов в переработку по давальческой схеме.
По этой схеме 005 - не настраивается. В программе только 003. Даже в 2,5 где есть возможность указание счетов для материалов , принятых в переработку, - выбор только из 003
(1) На забалансе так же могут быть спецодежда, инвентарь, спецоснастка переданные в эксплуатацию.
Для отражения их на счетах "МЦ" необходимо включить флажок в учетной политике.
Ну, бывают еще арендованные ОС на забалансе.
Тоже для этого есть регулярные документы.
Для отражения их на счетах "МЦ" необходимо включить флажок в учетной политике.
Ну, бывают еще арендованные ОС на забалансе.
Тоже для этого есть регулярные документы.
(6)
Давайте зададимся вопросом что такое 005 ? Каким образом туда может что-то попадать? А каким образом может что-то уходить? Что это вообще за хрень? Когда вообще бывают такие ситуации?
Таки ситуации бывают в учете строительно-монтажных организаций.
Это оборудование, принятое подрядчиком у заказчика для монтажа или возведения какого-то объекта ОС.
На стороне заказчика это будет балансовый счет 07, а у подрядчика - счет 005.
При наличии дорогой программы ERP делать операцию_бух при приёмке материалов от заказчика строительства несколько не кошерно, т.к. для этого предусмотрен целый учетный контур.
После приемки материалы пойдут в переработку, потом заказчику будет передан объект и услуга по переработке.
Ну на тетрадке в клетку тоже можно учет вести, так-то. При том, что за программу деньги плачены.
почему? речь идет о забалансе 005
Давайте зададимся вопросом что такое 005 ? Каким образом туда может что-то попадать? А каким образом может что-то уходить? Что это вообще за хрень? Когда вообще бывают такие ситуации?
Таки ситуации бывают в учете строительно-монтажных организаций.
Это оборудование, принятое подрядчиком у заказчика для монтажа или возведения какого-то объекта ОС.
На стороне заказчика это будет балансовый счет 07, а у подрядчика - счет 005.
При наличии дорогой программы ERP делать операцию_бух при приёмке материалов от заказчика строительства несколько не кошерно, т.к. для этого предусмотрен целый учетный контур.
После приемки материалы пойдут в переработку, потом заказчику будет передан объект и услуга по переработке.
Ну на тетрадке в клетку тоже можно учет вести, так-то. При том, что за программу деньги плачены.
выходит что из коробки нет возможности оприходовать материалы для переработки на 005
в бухгалтерии то можно без проблем оприходовать на любой забалансовый счет
а в ерп или ка2 потребуется переопределять проведение в модуле менеджера документа ?
в бухгалтерии то можно без проблем оприходовать на любой забалансовый счет
а в ерп или ка2 потребуется переопределять проведение в модуле менеджера документа ?
(10)
Похоже так, но можно использовать для этого и 002, и 003 и т.д.. Суть от этого не меняется. Обычно строители не занимаются переработкой чужого сырья, а комиссионки и НПЗ не занимаются выполнением подрядных СМР.
Если бухи очень вредные попались, то можно у счета 003, который предопределенный "из коробки" поменять код на 005 в режиме пользователя.
Ну и есть еще отраслевой продукт для строителей "1С:ERP Управление строительной организацией 2"
выходит что из коробки нет возможности оприходовать материалы для переработки на 005
Похоже так, но можно использовать для этого и 002, и 003 и т.д.. Суть от этого не меняется. Обычно строители не занимаются переработкой чужого сырья, а комиссионки и НПЗ не занимаются выполнением подрядных СМР.
Если бухи очень вредные попались, то можно у счета 003, который предопределенный "из коробки" поменять код на 005 в режиме пользователя.
Ну и есть еще отраслевой продукт для строителей "1С:ERP Управление строительной организацией 2"
(10)
Это тоже, уверен, нетрудно сделать. Только не проведение, а отражение в регл.учете. Проведение на в менеджере, а в объекте.
Обе программы для промежуточных расчетов регистр хозрасчетный не используют. В него только конечный результат попадает. Поэтому такую настройку можно сделать безболезненно.
а в ерп или ка2 потребуется переопределять проведение в модуле менеджера документа ?
Это тоже, уверен, нетрудно сделать. Только не проведение, а отражение в регл.учете. Проведение на в менеджере, а в объекте.
Обе программы для промежуточных расчетов регистр хозрасчетный не используют. В него только конечный результат попадает. Поэтому такую настройку можно сделать безболезненно.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот