ERP поступление материалов на забаланс

1. MerdaM 31 23.12.20 09:45 Сейчас в теме
Как отразить поступление материалов на забалансовый счет, например, 005?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
4. ab_initio 95 23.12.20 10:47 Сейчас в теме
(1) Для этого нужно оформить прием материалов на ответственное хранение или прием материалов в переработку по давальческой схеме. И для той и для другой операции необходимо включить соответствующие функциональные опции и в соответствующих разделах появятся нужные документы.
В случае со счетом 005 - это именно прием материалов в переработку по давальческой схеме.
7. azali 23.12.20 12:23 Сейчас в теме
(4)
В случае со счетом 005 - это именно прием материалов в переработку по давальческой схеме.


По этой схеме 005 - не настраивается. В программе только 003. Даже в 2,5 где есть возможность указание счетов для материалов , принятых в переработку, - выбор только из 003
13. ab_initio 95 23.12.20 13:38 Сейчас в теме
(7) Тоже не нашел, как настроить, но думаю, что смог бы бухов убедить, что пусть будет 003, какая разница 3 или 5, если смысл один.
5. ab_initio 95 23.12.20 10:49 Сейчас в теме
(1) На забалансе так же могут быть спецодежда, инвентарь, спецоснастка переданные в эксплуатацию.
Для отражения их на счетах "МЦ" необходимо включить флажок в учетной политике.

Ну, бывают еще арендованные ОС на забалансе.
Тоже для этого есть регулярные документы.
2. Andrekaa 23.12.20 10:19 Сейчас в теме
3. ab_initio 95 23.12.20 10:45 Сейчас в теме
(2)
Ручной операцией

Никогда не делайте так и никому не советуйте.
6. Andrekaa 23.12.20 12:14 Сейчас в теме
(3)почему? речь идет о забалансе 005.
И да не заметил что конфа КА2, но и в ней по данному счету только ручными операциями можно вести учет
8. ab_initio 95 23.12.20 13:03 Сейчас в теме
(6)
почему? речь идет о забалансе 005

Давайте зададимся вопросом что такое 005 ? Каким образом туда может что-то попадать? А каким образом может что-то уходить? Что это вообще за хрень? Когда вообще бывают такие ситуации?

Таки ситуации бывают в учете строительно-монтажных организаций.
Это оборудование, принятое подрядчиком у заказчика для монтажа или возведения какого-то объекта ОС.
На стороне заказчика это будет балансовый счет 07, а у подрядчика - счет 005.

При наличии дорогой программы ERP делать операцию_бух при приёмке материалов от заказчика строительства несколько не кошерно, т.к. для этого предусмотрен целый учетный контур.

После приемки материалы пойдут в переработку, потом заказчику будет передан объект и услуга по переработке.

Ну на тетрадке в клетку тоже можно учет вести, так-то. При том, что за программу деньги плачены.
9. azali 23.12.20 13:18 Сейчас в теме
(8)
У нас строительно-монтажная. Но у нас бухгалтера ( пока в УПП) используют 003. Просто заводят два склада. Склад давальцы материалы и склад давальцы оборудование.
ab_initio; +1 Ответить
11. ab_initio 95 23.12.20 13:28 Сейчас в теме
(9)
Но у нас бухгалтера ( пока в УПП) используют 003

Молодцы. Правильно делают. Почти те же цифры, почти тот же смысл.
10. MerdaM 31 23.12.20 13:24 Сейчас в теме
выходит что из коробки нет возможности оприходовать материалы для переработки на 005
в бухгалтерии то можно без проблем оприходовать на любой забалансовый счет
а в ерп или ка2 потребуется переопределять проведение в модуле менеджера документа ?
12. ab_initio 95 23.12.20 13:37 Сейчас в теме
(10)
выходит что из коробки нет возможности оприходовать материалы для переработки на 005

Похоже так, но можно использовать для этого и 002, и 003 и т.д.. Суть от этого не меняется. Обычно строители не занимаются переработкой чужого сырья, а комиссионки и НПЗ не занимаются выполнением подрядных СМР.

Если бухи очень вредные попались, то можно у счета 003, который предопределенный "из коробки" поменять код на 005 в режиме пользователя.

Ну и есть еще отраслевой продукт для строителей "1С:ERP Управление строительной организацией 2"
14. ab_initio 95 23.12.20 13:41 Сейчас в теме
(10)
а в ерп или ка2 потребуется переопределять проведение в модуле менеджера документа ?

Это тоже, уверен, нетрудно сделать. Только не проведение, а отражение в регл.учете. Проведение на в менеджере, а в объекте.
Обе программы для промежуточных расчетов регистр хозрасчетный не используют. В него только конечный результат попадает. Поэтому такую настройку можно сделать безболезненно.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот