Ввод остатков в 1 С ERP задолженность поставщикам

1. user1400273 27.05.20 18:07 Сейчас в теме
Возникла следующая проблема: есть контрагент, у которого остатки учитываются на разных счетах: 76.05 и 60.01, но договор один. В договоре указан вид расчетов по договорам. Пытаюсь создать ввод остатков с видом расчетов: Приобретение у поставщика с видом расчетов по накладным, создав это приобретение с нужной группой фин учета, но в этот первичный документ не подтягивается договор ( подтягивается только в случае если меняем вид расчетов по накладным). Может есть еще какой то способ разбить остатки на разные счета?
По теме из базы знаний
Найденные решения
8. Vladisa 38 29.05.20 06:32 Сейчас в теме
2 варианта:
если расчет по Договорам-то только через заведение разных договоров с разными ГФУ и тогда работа через Взаимозачет.
если по Накладным-то не нужно заводить разные договора, ГФУ указывается в объекте расчета (документах). Но этот путь для ответственного ведения расчетов-нужно четко понимать по каким накладным платим и подставлять именно их, остальное-на аванс.

у нас был учет строго по накладным. а по договору могло быть до 3х разных счетов учета
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
3. Alfn 59 28.05.20 07:34 Сейчас в теме
Может есть еще какой то способ разбить остатки на разные счета?

Через взаимозачёт можно. Или ручная операция в регл.учете
5. user1400273 28.05.20 09:53 Сейчас в теме
(3) Через ручные операции почему то против наши 1 Сники, а как сделать через взаимозачет, я не поняла.
7. user633533_encantado 11 28.05.20 13:25 Сейчас в теме
(5) (3)
"Почему то" - ха-ха.


В ERP нельзя вести взаиморасчеты ручными операциями, как почти весь другой учет, это вам не Бухгалтерия.
2. user633533_encantado 11 27.05.20 18:43 Сейчас в теме
А почему просто не завести два договора с разными группами фин. учета. Ну и что. что физически он один.
4. user1400273 28.05.20 09:52 Сейчас в теме
(2)Потому что в актах сверок будет два договора, в ведомостх расчетов с поставщиком и т.д.
6. user633533_encantado 11 28.05.20 13:22 Сейчас в теме
(4) Акт сверки можно и не в разрезе договора делать, а ведомость тут не причем. Хотите разные счета - нужны разные договоры. У вас и оборотке расчеты по разным счетам пойдут и это нормально.
8. Vladisa 38 29.05.20 06:32 Сейчас в теме
2 варианта:
если расчет по Договорам-то только через заведение разных договоров с разными ГФУ и тогда работа через Взаимозачет.
если по Накладным-то не нужно заводить разные договора, ГФУ указывается в объекте расчета (документах). Но этот путь для ответственного ведения расчетов-нужно четко понимать по каким накладным платим и подставлять именно их, остальное-на аванс.

у нас был учет строго по накладным. а по договору могло быть до 3х разных счетов учета
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот