БП 3.0 Декларация по НДС

1. denis-sqluev 18.12.19 09:55 Сейчас в теме
Здравствуйте!

БП 3.0

Отчет Декларация по НДС (корректировка за 2 кв. 2018 года)
В раздел 8 попадает номер счет-фактуры, а в раздел 9 попадает номер поступления на расчетный счет. Оба документа от 27.04.2018.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы в оба раздела попадала одинаковая нумерация?

Сделал: перезакрыл месяца 2 квартала 2018 с проведением документов. Перезаполнил документы Формирование записей книг покупок и продаж. Это не помогло.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. RustamZz 18.12.19 10:19 Сейчас в теме
Проверьте что совпадают контрагент, договор с контрагентом и ставка НДС в платежке и в счет.фактуре
3. Alex_E 2384 18.12.19 10:26 Сейчас в теме
В декларациях по НДС есть прикол - если она (декларация) была записана, то при последующем заполнении запрос идет не к базе данных, а к сохранённым данным, т.е. в учёте что-то напоменяли, а при заполнении декларации ни хрена не меняется... Выход - если декларация была записана, и нужно отразить изменения, нужно создавать новую...
Причём момент, когда заполнение перестаёт отражать изменения какой то скользкий - вновь созданная декларация перезаполняется изменёнными данными нормально, но только пока не нажата кнопка Сохранить, потом данные встают колом, только создание новой спасёт отца русской демократии покажет изменения...

Уже два квартала (или больше?) с этим сталкиваюсь, может у кого-от также было?

ТС совет - попробуйте создать и заполнить новую декларацию - возможно, что Вы так же как и я бывало, просто не видите изменений.
4. leosoft 167 18.12.19 10:36 Сейчас в теме
(3) Так это же серьезная ошибка!!! Вы в 1С написали?
5. Alex_E 2384 18.12.19 10:57 Сейчас в теме
(4) Нет, с некоторых пор заметил, что не в коня корм, потому жалко времени, есть ошибки, которые уже пару - тройку лет висят в конференции, подтверждённые другими партнерами, но за ошибку в 1с не признанными (например про заполнение отчета комитенту https://infostart.ru/public/696197/) - жалко времени - для детального описания ошибки нужно провести реальное расследование, а времени на это нет - нашёл решение и им пользуюсь, правда не с первого раза вспомнил в этот раз, почему учет меняю, а в декларации не отражается))))
6. denis-sqluev 18.12.19 12:10 Сейчас в теме
контрагент и договор совпадают, ставка НДС в поступлении на расчетный счет не заполнена.
провел поступление на расчетный счет, затем провел сф - отчет заполнился.

до этого я делал так: провел поступление на расчетный счет, а в закрытии месяца при закрытии вопрос "Провести документы?", "Ок, проводи". Получается при закрытии не все документы проводятся, а как-то фиксируется только изменение.
7. RustamZz 18.12.19 14:32 Сейчас в теме
(6) Ключевое здесь заполнение ставки НДС. Поступление и без ставки проведется.
8. _Val_ 19.12.19 13:47 Сейчас в теме
Проверьте поле "номер документа" в регистре сведение "Журнал учета счетов фактур". Это поле и попадает в качестве номера в декларацию.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот