По теме из базы знаний
- Создание документов "Корректировка долга" (списание задолженности)
- Групповое списание задолженностей контрагентов для БП 2.0
- Массовое списание задолженностей более 3-х лет со счета 62.02 и 76.АВ
- Списание задолженности контрагентов по остаткам регистров взаиморасчетов УТ 10.3
- Автоматическое создание документа Списание задолженности на основании данных отчета Ведомость расчетов с клиентами. УТ 11.4
Найденные решения
В вашем случае, после Переноса Задолженности ( которая автоматом не зачитывает аванс) нужно сделать еще одну корректировку с видом - Зачет авансов покупателя - этот документ зачтет перенесенный аванс на долг контрагента, и после этого Списание будет показывать правильную цифру - сумму долга минус сумму перенесенного аванса
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
С контрагента 2.
На документе Документ расчетов с контрагентом 31.12.2018 23:59:59 внесенный при вводе остатков.
Тоесть, тянется полная сумма на начало года без учета перенесенного аванса. Это разве правильно?
Списываемая дебиторская задолженность по документу "Корректировка долга" должна сходиться с Дебетом 62.01 по контрагенту, так ведь?
На документе Документ расчетов с контрагентом 31.12.2018 23:59:59 внесенный при вводе остатков.
Тоесть, тянется полная сумма на начало года без учета перенесенного аванса. Это разве правильно?
Списываемая дебиторская задолженность по документу "Корректировка долга" должна сходиться с Дебетом 62.01 по контрагенту, так ведь?
В вашем случае, после Переноса Задолженности ( которая автоматом не зачитывает аванс) нужно сделать еще одну корректировку с видом - Зачет авансов покупателя - этот документ зачтет перенесенный аванс на долг контрагента, и после этого Списание будет показывать правильную цифру - сумму долга минус сумму перенесенного аванса
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот