Ввод начальных остатков и сверка взаиморасчетов.
УТ 11 (11.4.9.70) - файловая.
Платформа 8.3.12.1855
Делаю ввод начальных остатков по задолженностям клиентов. Договор - детализация расчетов по накладным. На каждую реализацию делаю отдельную строку с указанием расчетного документа(реализация) и датой платежа. В сверке взаиморасчетов в детализации выходит расчетный документ "Ввод начальных остатков задолженности клиентов ......." описание документа "Корректировка задолженности №_______ от . . " и в печатном документе все суммы по вводу начальных объединяются в одну строчку - "Корректировка задолженности №_______ от . . "
Ведомость расчетов с партнерами показывает нормальную детализацию.
Что не так я делаю? Как добится нормальной детализации в сверке?
Платформа 8.3.12.1855
Делаю ввод начальных остатков по задолженностям клиентов. Договор - детализация расчетов по накладным. На каждую реализацию делаю отдельную строку с указанием расчетного документа(реализация) и датой платежа. В сверке взаиморасчетов в детализации выходит расчетный документ "Ввод начальных остатков задолженности клиентов ......." описание документа "Корректировка задолженности №_______ от . . " и в печатном документе все суммы по вводу начальных объединяются в одну строчку - "Корректировка задолженности №_______ от . . "
Ведомость расчетов с партнерами показывает нормальную детализацию.
Что не так я делаю? Как добится нормальной детализации в сверке?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот