1.
Fe9_min
50
21.06.19 09:08
Сейчас в теме
Добрый день!
Конфигурация аналогичная Управлению торговлей 11
В апреле есть документ "Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС". В нём 90 разных номенклатурных позиций, по регистру "Себестоимость товаров" которые делают Приход по ресурсу "Доп. расходы Регл.".
В том же месяце апреле номенклатура "Н1" из вышеописанного прихода распродаётся полностью, но при закрытие месяца классическая ошибка:
"Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости..."
Но причина не в сбитых аналитиках, а в том, что регламентированные дополнительные расходы хотят списываться только на следующий месяц от их прихода. Товары из апрельского прихода корректно списывают свои допРасходыРегл в мае. Если я перенесу приход номенклатуры "Н1" на март и перезакрою месяц, то всё распределится правильно. Но если и приход и полный расход в одном месяце апреле, то ДопРасходыРегл не списываются.
Вопрос: Как это победить? (без корректировки регистров и переноса прихода на предыдущий месяц).
В Администрирование и НСИ -> ФинРезультат и контролинг -> "Прочие доходы и расходы в валюте регл. учёта" - галочка не активна. При активной галочки всё тоже самое.