Не списываются Доп. расходы Регл. в месяце их прихода

1. Fe9_min 50 21.06.19 09:08 Сейчас в теме
Добрый день!
Конфигурация аналогичная Управлению торговлей 11
В апреле есть документ "Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС". В нём 90 разных номенклатурных позиций, по регистру "Себестоимость товаров" которые делают Приход по ресурсу "Доп. расходы Регл.".
В том же месяце апреле номенклатура "Н1" из вышеописанного прихода распродаётся полностью, но при закрытие месяца классическая ошибка:
"Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости..."

Но причина не в сбитых аналитиках, а в том, что регламентированные дополнительные расходы хотят списываться только на следующий месяц от их прихода. Товары из апрельского прихода корректно списывают свои допРасходыРегл в мае. Если я перенесу приход номенклатуры "Н1" на март и перезакрою месяц, то всё распределится правильно. Но если и приход и полный расход в одном месяце апреле, то ДопРасходыРегл не списываются.
Вопрос: Как это победить? (без корректировки регистров и переноса прихода на предыдущий месяц).
В Администрирование и НСИ -> ФинРезультат и контролинг -> "Прочие доходы и расходы в валюте регл. учёта" - галочка не активна. При активной галочки всё тоже самое.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Fe9_min 50 25.06.19 08:04 Сейчас в теме
"up" тут работает, интересно?
3. shuhard 26.06.19 08:16 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот