По теме из базы знаний
- Акт на списание материалов (Требование-накладная). Бухгалтерия 3.0
- Требование-накладная М-11 для БП 3.0
- Требование-накладная М-11 (БП 3.0) для документа на списание товара
- Заполнение документа Расход материалов (Требование-накладная) из Excel для БП 3.0
- Заполнение комиссии в документах "Требование-Накладная" в БП 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)в справке написано: на вкладке Материалы заказчика в поле Счет учета "необходимо указать счет 003.01 "Материалы на складе" или его субсчет."
в поле Счет передачи "необходимо указать счет 003.02 "Материалы, переданные в производство" или его субсчет."
т.е. другие счета правильно отражаться не будут?
в поле Счет передачи "необходимо указать счет 003.02 "Материалы, переданные в производство" или его субсчет."
т.е. другие счета правильно отражаться не будут?
(7)если в первой вкладке Материалы делать, то у счета 10.07 нельзя указать Контрагента
и в ОСВ по 10.07 появляются "<...>"
а если заполнять Материалы заказчика, тогда в ОСВ по 44.01 появляется "<...>"
какой-то замкнутый круг, в котором и не могу разобраться...
и в ОСВ по 10.07 появляются "<...>"
а если заполнять Материалы заказчика, тогда в ОСВ по 44.01 появляется "<...>"
какой-то замкнутый круг, в котором и не могу разобраться...
Бухгалтер сделал Перемещение в производство Счет учета 10.03, Счет передачи 10.07
и потом хотят с 10.07 списать на 44.01
если в Требовании-накладной указываем 10.07, то в зависимости от того какую вкладку заполняем заполняется Статья затрат и не видим контрагента, или видим контрагента но нет статьи затрат.
если не делать Передачу сырья в переработку и в Требовании-накладной указать счет 10.03 то не видно контрагента (т.к. у счета нет такого субконто)
буду еще выяснять у бухгалтера
и потом хотят с 10.07 списать на 44.01
если в Требовании-накладной указываем 10.07, то в зависимости от того какую вкладку заполняем заполняется Статья затрат и не видим контрагента, или видим контрагента но нет статьи затрат.
если не делать Передачу сырья в переработку и в Требовании-накладной указать счет 10.03 то не видно контрагента (т.к. у счета нет такого субконто)
буду еще выяснять у бухгалтера
Какой-то сумбур ...
Опишите ЧТО Вы собственно хотите сделать. У вас переработка давальческих материалов? Производство и продажа? Просто продажа?
Отчет производства за смену предназначен для выпуска продукции из собственных материалов. Списываются обычно 10-е счета, а готовая продукция приходуется на 43 счет. Потом ее можно продать.
Если же это давальческие материалы, то есть НЕ вашей организации, то ни о каких 10-х, 20-х, 41-х, 43-х, 44-х ... счетах не может быть и речи.
На первом же скрине у Вас путаница - материалы заказчика и счета 10 и 44. Такого не должно быть.
Разберитесь с тем, ЧТО Вы хотите сделать ...
Опишите ЧТО Вы собственно хотите сделать. У вас переработка давальческих материалов? Производство и продажа? Просто продажа?
Отчет производства за смену предназначен для выпуска продукции из собственных материалов. Списываются обычно 10-е счета, а готовая продукция приходуется на 43 счет. Потом ее можно продать.
Если же это давальческие материалы, то есть НЕ вашей организации, то ни о каких 10-х, 20-х, 41-х, 43-х, 44-х ... счетах не может быть и речи.
На первом же скрине у Вас путаница - материалы заказчика и счета 10 и 44. Такого не должно быть.
Разберитесь с тем, ЧТО Вы хотите сделать ...
Материалы наши.
Мы отдаем их контрагенту для пользования документом Передача сырья в переработку (счет учета 10.03, счет передачи 10.07)
Далее контрагент сообщает сколько он использовал.
Дальше нужно списать эти материалы с 10.07 на 44.01.
как это можно сделать?
Мы отдаем их контрагенту для пользования документом Передача сырья в переработку (счет учета 10.03, счет передачи 10.07)
Далее контрагент сообщает сколько он использовал.
Дальше нужно списать эти материалы с 10.07 на 44.01.
как это можно сделать?
Переданы в переработку материалы 10.07 10.01 Передача товаров (Передача сырья в переработку)
Списаны материалы, переданные в переработку 20.01 10.07 Поступление из переработки
Получена от переработчика и оприходована по плановой себестоимости готовая продукция 43 20.01
Списаны материалы, переданные в переработку 20.01 10.07 Поступление из переработки
Получена от переработчика и оприходована по плановой себестоимости готовая продукция 43 20.01
Напрашивается документ Поступление из переработки ...
Не совсем понятна фраза - Дальше нужно списать эти материалы с 10.07 на 44.01.
Документом Передача сырья в переработку Вы формируете проводки - Дт 10.07 Кр 10.03 1 шт 100 руб
Со склада ушла 1 единица материалов переработчику.
Переработчик оказал услугу по переработке - некая сумма - 100 руб.
Документом Поступление из переработки формируются проводки по изготовлению переработчиком нового изделия из материала ...
Дт 20.01 Кт 10.07 1 шт 100 руб - списан материал со склада (на основании отчета переработчика)
Дт 20.01 Кт 60.01 100 руб - услуги переработчика (акт выполненных работ от переработчика)
Дт 10.03 (?) Кт 20.01 1 шт 200 руб - произведена новая продукция
Это правильная последовательность - учитывается себестоимость единицы продукции.
Но можно и заменить в последней проводке 10.03 на 44.01 ...
Не совсем понятна фраза - Дальше нужно списать эти материалы с 10.07 на 44.01.
Документом Передача сырья в переработку Вы формируете проводки - Дт 10.07 Кр 10.03 1 шт 100 руб
Со склада ушла 1 единица материалов переработчику.
Переработчик оказал услугу по переработке - некая сумма - 100 руб.
Документом Поступление из переработки формируются проводки по изготовлению переработчиком нового изделия из материала ...
Дт 20.01 Кт 10.07 1 шт 100 руб - списан материал со склада (на основании отчета переработчика)
Дт 20.01 Кт 60.01 100 руб - услуги переработчика (акт выполненных работ от переработчика)
Дт 10.03 (?) Кт 20.01 1 шт 200 руб - произведена новая продукция
Это правильная последовательность - учитывается себестоимость единицы продукции.
Но можно и заменить в последней проводке 10.03 на 44.01 ...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот