Требование-накладная в БП 3.0

1. denis-sqluev 30.04.19 07:48 Сейчас в теме
Здравствуйте!

БП 3.0

Документ Требование-накладная. Заполняем вкладку Материалы заказчика.
На вкладке Счет затрат указываю 44.01 и статью затрат.
При проведении в проводках статья затрат не заполнена.
Не могу понять почему так происходит.

Подскажите, пожалуйста.

Спасибо!
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. accounting_cons 755 30.04.19 08:32 Сейчас в теме
Счет затрат - это для списания своих материалов. А для материалов заказчика счет в табличной части указан. И, похоже, там должен быть не счет затрат.
3. denis-sqluev 30.04.19 08:45 Сейчас в теме
(2)в справке написано: на вкладке Материалы заказчика в поле Счет учета "необходимо указать счет 003.01 "Материалы на складе" или его субсчет."
в поле Счет передачи "необходимо указать счет 003.02 "Материалы, переданные в производство" или его субсчет."
т.е. другие счета правильно отражаться не будут?
4. denis-sqluev 30.04.19 08:49 Сейчас в теме
(2)а каким документом можно отразить списание материалов контрагенту и использовать 44.01 счет?

пробовал парой документов Передача в переработку и Поступление из переработки, Но там только 20.01 и 23 счета
5. accounting_cons 755 30.04.19 10:12 Сейчас в теме
(4)
списание материалов контрагенту

так чьи это материалы? свои или чужие?
6. denis-sqluev 30.04.19 10:17 Сейчас в теме
7. ben19791010 30.04.19 10:21 Сейчас в теме
(6) не та закладка тогда ))
10. denis-sqluev 30.04.19 10:27 Сейчас в теме
(7)если в первой вкладке Материалы делать, то у счета 10.07 нельзя указать Контрагента
и в ОСВ по 10.07 появляются "<...>"
а если заполнять Материалы заказчика, тогда в ОСВ по 44.01 появляется "<...>"

какой-то замкнутый круг, в котором и не могу разобраться...
8. ben19791010 30.04.19 10:22 Сейчас в теме
(6) Вы списываете материал заказчика - какие могут быть затраты(если его горючка)? ))
9. accounting_cons 755 30.04.19 10:27 Сейчас в теме
(6)Списывайте их на закладке Материалы.
11. denis-sqluev 30.04.19 10:50 Сейчас в теме
Бухгалтер сделал Перемещение в производство Счет учета 10.03, Счет передачи 10.07
и потом хотят с 10.07 списать на 44.01
если в Требовании-накладной указываем 10.07, то в зависимости от того какую вкладку заполняем заполняется Статья затрат и не видим контрагента, или видим контрагента но нет статьи затрат.

если не делать Передачу сырья в переработку и в Требовании-накладной указать счет 10.03 то не видно контрагента (т.к. у счета нет такого субконто)

буду еще выяснять у бухгалтера
12. meriferi 30.04.19 12:22 Сейчас в теме
Вы указали статью затрат для счета 44.01
13. Бывалый балбес 30.04.19 12:42 Сейчас в теме
Какой-то сумбур ...
Опишите ЧТО Вы собственно хотите сделать. У вас переработка давальческих материалов? Производство и продажа? Просто продажа?
Отчет производства за смену предназначен для выпуска продукции из собственных материалов. Списываются обычно 10-е счета, а готовая продукция приходуется на 43 счет. Потом ее можно продать.
Если же это давальческие материалы, то есть НЕ вашей организации, то ни о каких 10-х, 20-х, 41-х, 43-х, 44-х ... счетах не может быть и речи.

На первом же скрине у Вас путаница - материалы заказчика и счета 10 и 44. Такого не должно быть.

Разберитесь с тем, ЧТО Вы хотите сделать ...
14. denis-sqluev 30.04.19 12:56 Сейчас в теме
Материалы наши.
Мы отдаем их контрагенту для пользования документом Передача сырья в переработку (счет учета 10.03, счет передачи 10.07)
Далее контрагент сообщает сколько он использовал.
Дальше нужно списать эти материалы с 10.07 на 44.01.

как это можно сделать?
15. Raskad 10 30.04.19 15:08 Сейчас в теме
Переданы в переработку материалы 10.07 10.01 Передача товаров (Передача сырья в переработку)
Списаны материалы, переданные в переработку 20.01 10.07 Поступление из переработки
Получена от переработчика и оприходована по плановой себестоимости готовая продукция 43 20.01
16. Бывалый балбес 30.04.19 15:12 Сейчас в теме
Напрашивается документ Поступление из переработки ...
Не совсем понятна фраза - Дальше нужно списать эти материалы с 10.07 на 44.01.
Документом Передача сырья в переработку Вы формируете проводки - Дт 10.07 Кр 10.03 1 шт 100 руб
Со склада ушла 1 единица материалов переработчику.
Переработчик оказал услугу по переработке - некая сумма - 100 руб.
Документом Поступление из переработки формируются проводки по изготовлению переработчиком нового изделия из материала ...
Дт 20.01 Кт 10.07 1 шт 100 руб - списан материал со склада (на основании отчета переработчика)
Дт 20.01 Кт 60.01 100 руб - услуги переработчика (акт выполненных работ от переработчика)
Дт 10.03 (?) Кт 20.01 1 шт 200 руб - произведена новая продукция

Это правильная последовательность - учитывается себестоимость единицы продукции.
Но можно и заменить в последней проводке 10.03 на 44.01 ...
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот