Изменение детализации расчетов в УТ 11.4

1. Геннадьевич 20 15.04.19 07:11 Сейчас в теме
Изначально, при внедрении Управление торговлей 11, в договорах устанавливается детализация расчетов "По заказам".
Как перевести на детализацию "По накладным"?

В договорах поменять не проблема, но чем это может грозить? Как это отразится на прошлых периодах?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. tjurikov_ivan 215 15.04.19 08:56 Сейчас в теме
(1)Этот признак настраивается в договоре, но хранится в самом документе.
По сути если его понять то старые заказы и накладные вы будете закрывать по старому принципу "По заказам", а новые (созданные после изменения) по новому принципу "По накладным".
Самое главное не запутаться самому при изменении этой детализации.

Если база не очень старая, то лучше конечно групповым изменением реквизитов сменить это значение во всех документах заказ клиента и реализация по этому договору.
Или рассмотреть вариант создания нового договора с другой детализацией.
3. Dmitrij-2 47 15.04.19 08:58 Сейчас в теме
(1) Учтите, что у вас в платежках выбран заказ. Если в заказе поменяете и перепроведете заказ, то расчеты разъедутся. И еще в списке заказов есть колонки % оплаты, отгрузки и т.д. Они перестанут отображаться. Вообщем сначала все на копии проверьте
4. Геннадьевич 20 15.04.19 09:04 Сейчас в теме
Документы выгружаются в бухгалтерию 3.0 каждый квартал для расчета итогов и формирования отчетности в налоговую.

Как вариант: поменять в договорах детализацию и изменить все документы с начала квартала.
Тогда как будут формироваться документы реализации если заказ был введён в прошлом квартале а сама реализация и её оплата только сейчас?
5. lendyez 07.11.19 13:49 Сейчас в теме
А что делать, если детализация велась по накладным, а поступление все кидалось на договор. Смотрели только акт сверки, там все ОК. Через 2 года, решили смотреть отчет по задолженности и увидели, что растет наш долг и долг контрагента. А между собой не перекрывается. Как найти выход в данной ситуации. Делать документом Взаимозачет задолженности, тоже не очень. Это все лезет в акт сверки. В голову приходит только написание обработки, которая будет корректировать регистры, по аналогии с документом взаимозачет задолженности, но только без создания документа.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот