1С БП 3.0 новый забалансовый счет с 5 субконто. Это возможно?!
Добрый день!
Подскажите,что можно сделать в следующей ситуации.
Переношу остатки по забалансовому счету 005 с 7ки в БП 3.0.
В 7ке указано 5(!)субконто-Контрагенты,Договоры,Оборудование,Склад,НоменклатурнаяГруппа, в 8ке всего 2(Контрагенты,Оборудование).
В 8ке вообще можно назначить 4 или 5 субконто?(в конфигураторе посмотрела,у счетов максимум 3 субконто) Что лучше сделать, добавить новый забалансовый счет? или внести изменения в уже существующий 005?
Посоветуйте,пожалуйста,как быть
Подскажите,что можно сделать в следующей ситуации.
Переношу остатки по забалансовому счету 005 с 7ки в БП 3.0.
В 7ке указано 5(!)субконто-Контрагенты,Договоры,Оборудование,Склад,НоменклатурнаяГруппа, в 8ке всего 2(Контрагенты,Оборудование).
В 8ке вообще можно назначить 4 или 5 субконто?(в конфигураторе посмотрела,у счетов максимум 3 субконто) Что лучше сделать, добавить новый забалансовый счет? или внести изменения в уже существующий 005?
Посоветуйте,пожалуйста,как быть
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Если добавите 5 субконто - это просто капец будет. Во первых вам переписать нужно ого сколько всего, во вторых производительность упадет при закрытии месяца, в третьих размер базы будет колосальным.
Зачем вам 5 субконто. Чем их меньше в журнале проводок тем система лучше себя видет. А если вам нужна более детальная аналитика для этого используйте регистр накопления. Например счет, 60 или 62. Два субконто Контрагент и Договор. Если нужно видеть по каким документам проходит расчет. То используйте для этого регистр накопления Взаиморасчеты с контрагентами. Пусть в нем будет ваш документ расчета. И при закрытии проверяйте чтобы данные журнала проводок соответствовал ведомости взаиморасчетов.
Зачем вам 5 субконто. Чем их меньше в журнале проводок тем система лучше себя видет. А если вам нужна более детальная аналитика для этого используйте регистр накопления. Например счет, 60 или 62. Два субконто Контрагент и Договор. Если нужно видеть по каким документам проходит расчет. То используйте для этого регистр накопления Взаиморасчеты с контрагентами. Пусть в нем будет ваш документ расчета. И при закрытии проверяйте чтобы данные журнала проводок соответствовал ведомости взаиморасчетов.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот