Как сформировать себестоимость оказанных услуг
По теме из базы знаний
- Методы определения прямых и косвенных расходов производства в налоговом учете программы 1С Бухгалтерия 8, Часть III
- Методология i3 как основа новой экономики. Индустрия 5.0
- Производственные услуги в 1С: Бухгалтерии
- Оказание производственных услуг в конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0
- Миллионы на сопровождении
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Добрый день. Документов ПТУ отражаете услугу сторонних организаций и относите ее на статью затрат Производственные затраты с установленным механизмом распределения. Так?
Какая установлен база распределения у этой статьи затрат?
Есть ли ограничение по номенклатурным группам/подразделениям?
Какая установлен база распределения у этой статьи затрат?
Есть ли ограничение по номенклатурным группам/подразделениям?
(7) Добрый день. Вопрос - "25 счет закрывается на 20-й при расчете себестоимости? " - это понятно, что 25 счет закрывается на 20 :-) Я имел ввиду, что в документе ПТУ, если стоит 25 счет, то он при расчете с/с закрывается на 20? - и потом там эта сумма и остается висеть? Но у Вас руками правите счета на 20. Это некорректно. Поменяйте или характер затрат на производственные расходы, или не меняйте в ПТУ 25 счет на 20 счет. И попробуйте пересчитать с/с.
(11) Ну, типа того. Вы счета учета номенклатуры в документах руками проставляете? - Бухи не замучались? :-)
Этот документ и нужен, чтобы счета руками в документе не ставить. По умолчанию заполняете этот документ по видам номенклатуры/или по номенклатуре и ничего в документах ставить не надо.
Этот документ и нужен, чтобы счета руками в документе не ставить. По умолчанию заполняете этот документ по видам номенклатуры/или по номенклатуре и ничего в документах ставить не надо.
(18) Добрый день. Проверьте Номенклатурные группы - номенклатурная группа затраты - услуги должна совпадать с номенклатурной группой на которую Вы относите затраты с которых идет выпуск продукции. В ПТУ какая номенклатурная группа установлена?
(18) И еще. Вы смотрите по оборотке - там Вы мало чего увидите. Надо анализировать отчет по затратам. Обязательно! делаете НЕ проведенным документ расчет себестоиомтси, а потом строит еотчет по затратам с группировками - Подразделение+НоменклатурнаяГруппа+СтатьяЗатрат+Затрата+Счет +СчетНУ. Ну и заказ, если у Вас позаказное производство - там все и будет понятно почему не распредеелется. Ну и если у Вас база Выпуск продукции, то выпуск продукции по аналитике Подразделение+НоменклатурнаяГруппа должен быть.
(23) Нет, там в этом отчете и не будет Вашей услуги. Т.к. это отчет по Выпущенной Вам продукции. А это оприходованная Вами затрата. Нужный Вам отчет находится - см. скрин (в полном интерфейсе).
Отчеты-Расширенная аналитика-Ведоость по учету затрат.
Ну, или его более расширенная версия - Анализ движения мпз и затрат - но он Вам, в данном случае, не нужен.
Отчеты-Расширенная аналитика-Ведоость по учету затрат.
Ну, или его более расширенная версия - Анализ движения мпз и затрат - но он Вам, в данном случае, не нужен.
Прикрепленные файлы:
(28) Ну вот и ответ на Ваш вопрос - Вы отнесли услугу на номенклатурную группу Услуга, а надо на одну из номенклатурных групп - ПроизводствоМолока или ПроизводствоСливок или на другую по какой был выпуск продукции в периоде в котором введен ПТУ. Т.к. база распределения ищеться по номенклатурной группе.
(28) Если Вам необходимо распределить эту услугу в какой - то пропорции по набору номенклатурных групп - то тут или руками через документ распределеение затрат или в ПТУ прямо разбить строку на несколько строк и все должно закрыться.
(23) И кстати, там затрата Ваша будет. Но надо сравнивать аналитики. У Вас и не закрывается эта услуга из-за 1) Нет базы или/и 2) Некорректная аналитика. Других вариантов нет (ну, если только база и "Валилась" - но это лечиться ТИИ ИБ (тестирование и исправление информационной базы)).
Водоснабжение и водоотведение - услуги, оказанные вам? и вы их хотите включить в стоимость?
Если вы принимаете на 25 счет - правильно установите параметры статей затрат и способы распределение + не забудьте базу распределения (так же надо, что бы эта база существовала в периоде)
или иначе?
Если вы принимаете на 25 счет - правильно установите параметры статей затрат и способы распределение + не забудьте базу распределения (так же надо, что бы эта база существовала в периоде)
или иначе?
(17)
У вас РАУЗ ?
У вас что-то не описано (способ распределения и т п)
Как у вас закрывается 20-й? На 43 или на 90-й ? Если на 90-й, то каким документом у вас реализация.
Статьи затрат, которые пришли на 20-й с 25-го :
- никогда не закрывался или только в этом месяце?
- по конкретной статье не закрывается, а по остальным закрывается
- у определенного подразделения не закрывается
Проверяйте, указывали ли НГ по 25-му. счету и если выпуск на 20-м по этим НГ
У нас используется и 25-й на 23-й, а потом 23 на 20 -й. Все закрывается.
У вас РАУЗ ?
У вас что-то не описано (способ распределения и т п)
Как у вас закрывается 20-й? На 43 или на 90-й ? Если на 90-й, то каким документом у вас реализация.
Статьи затрат, которые пришли на 20-й с 25-го :
- никогда не закрывался или только в этом месяце?
- по конкретной статье не закрывается, а по остальным закрывается
- у определенного подразделения не закрывается
Проверяйте, указывали ли НГ по 25-му. счету и если выпуск на 20-м по этим НГ
У нас используется и 25-й на 23-й, а потом 23 на 20 -й. Все закрывается.
(26) да РАУЗ
татьи затрат, которые пришли на 20-й с 25-го :
- никогда не закрывался или только в этом месяце?
только в этом месяце
- по конкретной статье не закрывается, а по остальным закрывается
ДА
у определенного подразделения не закрывается
пробовала разные подразделения нигде не закрывывается
татьи затрат, которые пришли на 20-й с 25-го :
- никогда не закрывался или только в этом месяце?
только в этом месяце
- по конкретной статье не закрывается, а по остальным закрывается
ДА
у определенного подразделения не закрывается
пробовала разные подразделения нигде не закрывывается
Прикрепленные файлы:
(29) [IS-QUOTE]только в этом месяце
То что вы показываете - это настройка. Вам нужно смотреть что и как у вас отразилось в затратах ( какой отчет вам сказали).
По бух.проводкам вы можете это не увидеть. Номенклатурная группа( НГ) или заказ в проводках не показывается. Эта информация только в регистрах. У вас документе может быть не указана в НГ, а вот в статье(справочнике) привязана.
То, что не закрывается только в этом месяце, говорит как раз о том , что по данной аналитике выпуска (реализации) в этом месяце не было.
То что вы показываете - это настройка. Вам нужно смотреть что и как у вас отразилось в затратах ( какой отчет вам сказали).
По бух.проводкам вы можете это не увидеть. Номенклатурная группа( НГ) или заказ в проводках не показывается. Эта информация только в регистрах. У вас документе может быть не указана в НГ, а вот в статье(справочнике) привязана.
То, что не закрывается только в этом месяце, говорит как раз о том , что по данной аналитике выпуска (реализации) в этом месяце не было.
(17) не формируется себестоимость ЧЕГО именно?
тут имеется ввиду:
-получаем услуги и относим их к НЗП
-оказываем услуги/выполняем работы (их с/с надо в итоге считать)
-относим наши затраты (полученные внешние услуги) на с/с оказываемых нами услуг
мне кажется, что последний шаг вами не выполняется: либо не настроено распределение, либо вы явно не включаете эти вход.услуги в с/с в документе выпуска, либо, раз они не распределяются по правилу, надо явно распределить документом "Распределение прочих затрат"
тут имеется ввиду:
-получаем услуги и относим их к НЗП
-оказываем услуги/выполняем работы (их с/с надо в итоге считать)
-относим наши затраты (полученные внешние услуги) на с/с оказываемых нами услуг
мне кажется, что последний шаг вами не выполняется: либо не настроено распределение, либо вы явно не включаете эти вход.услуги в с/с в документе выпуска, либо, раз они не распределяются по правилу, надо явно распределить документом "Распределение прочих затрат"
(41)
А вот эта частая ошибка. НГ нужно указывать ту, по которой проходит выпуск.
Вы или в документе ПТиУ сразу разбиваете (делаете две строки) по тем НГ к которым она относится.
Или не указываете и тогда ваша затрата распределяется на выпуск по всем НГ.
А вот эта частая ошибка. НГ нужно указывать ту, по которой проходит выпуск.
Вы или в документе ПТиУ сразу разбиваете (делаете две строки) по тем НГ к которым она относится.
Или не указываете и тогда ваша затрата распределяется на выпуск по всем НГ.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот