КА,ФИФО, по прямым затратам
В прошлом году бухгалтер не делала расчет себестоимости 5 месяцев. Как то там они закрыли год (я тогда не работала). В этом году полезли минусы по ГСМ в ОСВ, подскажите как на начало года сделать так чтобы цена за прошлый период ГСМ не бралась в расчет. Может вводом остатка или еще как то? Помогите.
В прошлом году бухгалтер не делала расчет себестоимости 5 месяцев. Как то там они закрыли год (я тогда не работала). В этом году полезли минусы по ГСМ в ОСВ, подскажите как на начало года сделать так чтобы цена за прошлый период ГСМ не бралась в расчет. Может вводом остатка или еще как то? Помогите.
По теме из базы знаний
- Расчет рентабельности для КА РАУЗ
- Поиск проблемных позиций по себестоимости для 1С:Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (КА)
- Расчет себестоимости товаров в УТ 11 и КА 2 при проведении документа
- Переработка давальческого сырья в 1С:КА
- Интеграции с маркетплейсами из одного окна: Озон, ВБ, Яндекс, Сбер, Али, ЛаМода для 1С:УНФ, УТ, КА, ERP
Найденные решения
(45) Я кажется нашла путь решения проблемы. Создала документ Корректировка записей регистров выбрала документ Перемещение товаров за 2016 год и поменяла там ключи аналитики. Единственный вопрос как убрать остатки с ключа аналитики который неправильный
Прикрепленные файлы:
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Наверно, документом Операции, на конец года.
Посмотрите какая там проводка и сделайте обратную проводку. (можно сумму указывать отрицательную в документе Операции)
Посмотрите какая там проводка и сделайте обратную проводку. (можно сумму указывать отрицательную в документе Операции)
(9) Документы все 10 раз проверила за 2018 г сначала поступление потом требование накладная, а за 2107 год там пипец что творится, но год закрыт я туда не полезу, мне нужно с начала этого года настроить чтобы нормально по средней считалось
Можно и руками поправить списание, чтобы минусы не вылезали -вопрос как это сделать лучше? Какими доками, проводками
У вас списание в учетной политики какое? По нулевой, по плановой или по текущим движениям. Непонятно как списывается из ОСВ. Именно в марте.
У вас РАУЗ?
У вас РАУЗ?
(13) Не нравится мне настройка по прямым затратам, глючит очень сильно. Очень требовательна ко времени проведения документов вплоть до минут и секунд. Могут миллионные цены вылезти
Либо по нулевым либо по плановым надо использовать.
Учетную политику создайте с начала года с новой настройкой и перепроводите все документы.
Либо по нулевым либо по плановым надо использовать.
Учетную политику создайте с начала года с новой настройкой и перепроводите все документы.
(34) посмотрела связанные документы к это инвентаризации получается нет ни одного дока ни списания ни оприходования. Получается мне сейчас нужно создать на ее основании оприходование? Там еще вариант есть требование накладная, списание
(45)сделала перемещение на начало года снова, но загвоздка в том что ключ аналитики создался аналогичный, потому что счет учета отправителя и счет учета получателя обязательные поля для заполнения, вот поэтому в ключе присутствует вторая 10.3.
Прикрепленные файлы:
(45) Я кажется нашла путь решения проблемы. Создала документ Корректировка записей регистров выбрала документ Перемещение товаров за 2016 год и поменяла там ключи аналитики. Единственный вопрос как убрать остатки с ключа аналитики который неправильный
Прикрепленные файлы:
(14) у нас УПП, раньше тоже было по прямым затратам, в оборотах была просто жесть! огромные суммы (но, частично был наши ошибки, т.к. не было контроля остатков). Поставили с нового года по нулевой стоимости, полет нормальный.
Лично мы используем плановые, но это для того чтобы в требованиях накладных были цены и суммы списания
Ну вообще, желательно перезакрыть прошлый год. Перепровести все закрытия месяца, переоценки валютных средств, закрытие года и т.д. Обсудив это с главным бухгалтером. Иначе так и будут у вас эти месяца тянуться.
В КА 1 В меню Заведующий учетом есть обработка Тестирование и исправление ключей аналитики. Перед каждым расчетом себестоимости я ее прогоняю, каждый раз выходит куча ошибок, видимо из-за того, что первичка меняется. Думаю что это первое что надо делать, а затем уже лезть в корректировки регистров.
(54) первое что нужно сделать - разобраться, когда начались отрицательные остатки. После этого перепровести документы и перезакрыть все месяца, чтобы отрицательные остатки исчезли раз и навсегда. Далее закрываем период и профит!
Отрицательные остатки при расчете с/с - это в первую очередь косяки пользователей в учете. И с ними надо разобраться (научиться их находить отчетами РАУЗ, анализировать причины появления и исправлять своевременно), а не маскировать проблему корректировками регистров. Иначе они так и будут тянуться из месяца в месяц перетекающим остатком и влиять на расчет с/с.
Отрицательные остатки при расчете с/с - это в первую очередь косяки пользователей в учете. И с ними надо разобраться (научиться их находить отчетами РАУЗ, анализировать причины появления и исправлять своевременно), а не маскировать проблему корректировками регистров. Иначе они так и будут тянуться из месяца в месяц перетекающим остатком и влиять на расчет с/с.
Каким образом обеспечить оперативный контроль остатков, если в Ка нет хронологии событий в пределах секунды, а все расходные пользователи ставят в конец дня?
(57) не ставьте на конец дня. У нас так не делается. Все документы идут по-времени, соблюдая последовательность.
И еще. В УПП (и КА по-ходу) отсутствует контроль остатков при неоперативном проведении. Нужно дописывать (ну там немного). Поэтому если вводите документы задним числом, то могут полезть минусы по остаткам, как следствие отрицательные остатки затрат по различным разделам учета.
И еще. В УПП (и КА по-ходу) отсутствует контроль остатков при неоперативном проведении. Нужно дописывать (ну там немного). Поэтому если вводите документы задним числом, то могут полезть минусы по остаткам, как следствие отрицательные остатки затрат по различным разделам учета.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот