Корректировка поступления в КА 1.1 в закрытом периоде
Добрый день.
Какими документами оформить корректировку поступления в закрытом периоде? Документ поступления проведен 31.10.17. Корректировку необходимо ввести сейчас. Провести документ текущей датой не дает.
Конфигурация - Комплексная автоматизация 1.1.
Как правильно оформить сторно в данном случае? Прошу как можно более подробный ответ. Спасибо!
Какими документами оформить корректировку поступления в закрытом периоде? Документ поступления проведен 31.10.17. Корректировку необходимо ввести сейчас. Провести документ текущей датой не дает.
Конфигурация - Комплексная автоматизация 1.1.
Как правильно оформить сторно в данном случае? Прошу как можно более подробный ответ. Спасибо!
По теме из базы знаний
- Перенос данных из УПП 1.3 / КА 1.1 в БП 3. Переносятся документы, справочники и начальные остатки
- Перенос данных из КА 1.1 в ERP 2. Переносятся остатки, документы и справочники
- Перенос данных из КА 1.1 в КА 2.5. Переносятся документы, остатки и справочники
- Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 2
- Исправление ошибок учета прошлых периодов без перепроведения себестоимости/закрытия месяца. УПП/КА
Найденные решения
(1)
Типовые документы корректировок (поступления, реализации) могут делать корректировки где-то в 16-ти различных вариантах, и не факт, что хоть один из них будет именно тот, что вы имеете ввиду :-)
Поясните пожалуйста подробнее суть операции, из за которой вам необходима корректировка. Т.е., что именно случилось.
Вы с контрагентом пересмотрели условия сделки - один вариант.
Вам контрагент что-то ошибочно выставил, вы приняли к учету, затем все вместе обнаружили, что этого не было - другой вариант.
Просто операторски ошиблись, и внесли документ, которого не должно было случиться - третий.
И т.п.
Желательно также понимать, каких последствий в БУ, НУ по НДС и в НУ по налогу на прибыль вы ожидаете. Например - в БУ правим текущей датой, в НУ по НДС - доплист с корректировочной декларацией, в НУ по НП - текущей датой (или корректировочной декларацией за прошлый период).
Тогда можно будет подобрать схему и дать совет.
Типовые документы корректировок (поступления, реализации) могут делать корректировки где-то в 16-ти различных вариантах, и не факт, что хоть один из них будет именно тот, что вы имеете ввиду :-)
Поясните пожалуйста подробнее суть операции, из за которой вам необходима корректировка. Т.е., что именно случилось.
Вы с контрагентом пересмотрели условия сделки - один вариант.
Вам контрагент что-то ошибочно выставил, вы приняли к учету, затем все вместе обнаружили, что этого не было - другой вариант.
Просто операторски ошиблись, и внесли документ, которого не должно было случиться - третий.
И т.п.
Желательно также понимать, каких последствий в БУ, НУ по НДС и в НУ по налогу на прибыль вы ожидаете. Например - в БУ правим текущей датой, в НУ по НДС - доплист с корректировочной декларацией, в НУ по НП - текущей датой (или корректировочной декларацией за прошлый период).
Тогда можно будет подобрать схему и дать совет.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Типовые документы корректировок (поступления, реализации) могут делать корректировки где-то в 16-ти различных вариантах, и не факт, что хоть один из них будет именно тот, что вы имеете ввиду :-)
Поясните пожалуйста подробнее суть операции, из за которой вам необходима корректировка. Т.е., что именно случилось.
Вы с контрагентом пересмотрели условия сделки - один вариант.
Вам контрагент что-то ошибочно выставил, вы приняли к учету, затем все вместе обнаружили, что этого не было - другой вариант.
Просто операторски ошиблись, и внесли документ, которого не должно было случиться - третий.
И т.п.
Желательно также понимать, каких последствий в БУ, НУ по НДС и в НУ по налогу на прибыль вы ожидаете. Например - в БУ правим текущей датой, в НУ по НДС - доплист с корректировочной декларацией, в НУ по НП - текущей датой (или корректировочной декларацией за прошлый период).
Тогда можно будет подобрать схему и дать совет.
Типовые документы корректировок (поступления, реализации) могут делать корректировки где-то в 16-ти различных вариантах, и не факт, что хоть один из них будет именно тот, что вы имеете ввиду :-)
Поясните пожалуйста подробнее суть операции, из за которой вам необходима корректировка. Т.е., что именно случилось.
Вы с контрагентом пересмотрели условия сделки - один вариант.
Вам контрагент что-то ошибочно выставил, вы приняли к учету, затем все вместе обнаружили, что этого не было - другой вариант.
Просто операторски ошиблись, и внесли документ, которого не должно было случиться - третий.
И т.п.
Желательно также понимать, каких последствий в БУ, НУ по НДС и в НУ по налогу на прибыль вы ожидаете. Например - в БУ правим текущей датой, в НУ по НДС - доплист с корректировочной декларацией, в НУ по НП - текущей датой (или корректировочной декларацией за прошлый период).
Тогда можно будет подобрать схему и дать совет.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот