НДС при продаже товаров другой организации

1. Дормидон 22 15.04.18 14:51 Сейчас в теме
Добрый день. Имеем КА 2.2. Настроена схема интрекампани. Комиссионного товара нет. Организация А может продавать товар организации В, и наоборот. Организация А - общая система, продажа облагается НДС, организация В - ЕНВД, продажа НДС не облагается. Организации закупают товар по свою систему налогообложения, соответственно с НДС и без НДС.

Так, вот если товар был закуплен под НДС организацией А, то организация В продает без налогообложения НДС не может его продать, и у неё возникает отрицательный остаток по товару.

Вопрос - как можно, и можно ли, эту ситуацию обойти?
+
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Cooler 22 15.04.18 15:04 Сейчас в теме
(1)
если товар был закуплен под НДС организацией А, то организация В продает без налогообложения НДС не может его продать
А у организации А при этом будет начислен НДС с такой продажи? Если нет, то это - уход от уплаты налогов, лучше и не пытаться такое делать.
+
4. Дормидон 22 20.04.18 01:45 Сейчас в теме
(2)
А у организации А при этом будет начислен НДС с такой продажи? Если нет, то это - уход от уплаты налогов, лучше и не пытаться такое делать.


Так всё равно передача товара в другую организацию оформляется, конечно НДС будет оплачен.
+
3. Airlord 16.04.18 09:44 Сейчас в теме
(1) Добрый день! А разве может организация В иметь такой же ОКВЭД, как А связанной с таким же товаром, и при этом быть на ЕНВД? Вы по ОКВЭДам гляньте - может ли она осуществлять вообще торговлю этим товарам?
+
5. Дормидон 22 20.04.18 01:59 Сейчас в теме
(3) Тут я ошибся, не ЕНВД, конечно - УСН, только доходы. Просто в товар в организацию А поступает под НДС, а В продает не облагается НДС
+
6. Airlord 23.04.18 10:29 Сейчас в теме
(1)
Так, вот если товар был закуплен под НДС организацией А, то организация В продает без налогообложения НДС не может его продать, и у неё возникает отрицательный остаток по товару.

Вопрос - как можно, и можно ли, эту ситуацию обойти?


Добрый день! а почему получается отрицательный остаток по товару? НДС входящий должен выделяться и идти на расходы принимаемые. Т.е. из стоимости входящего товара выделяется НДС и отправляется на расходы, А стоимость товара отправляется на 41 счет. Ну а дальше что хотите, то и делайте с товаром (продажа, комиссия, субкомиссия и т.д.).
+
Внимание! Тема сдана в архив

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот